
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250045 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2025, RD Milhostov | 90,61 [$EUR] vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250044 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2025, RD Trebišov | 157,13 [$EUR] vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250043 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2025 CDR Sečovce | 1022,70 [$EUR] vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.02.2025 | 18.02.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250386 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971, 078 01 Sečovce |
47677908 | Odborná prehliadka výťahu 4. kvartál 2025 | 249,69 [$EUR] vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2016-02-03 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250286 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnkova 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Odborná prehliadka výťahu 3. kvartál 2025 | 249,69 [$EUR] vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2016-02-03 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250227 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnkova 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Oprava kabínových dverí výťahu | 1035,82 [$EUR] vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2016-02-03 | 20.08.2025 | 25.08.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250206 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnkova 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Odborná prehliadka výťahu 2. kvartál 2025 | 418,20 [$EUR] vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2016-02-03 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250104 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnkova 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Odborná prehliadka výťahu 1. kvartál 2025 | 249,69 [$EUR] vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2016-02-03 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250338 | CMT Group s.r.o. Panenská 13, 811 03 Bratislava- Staré Mesto |
47372141 | Odvoz a spracovanie biolog.rozlož. odpadu 11/2025 | 68,40 [$EUR] vrátane DPH |
Zml. o poskyt. služieb pri zbere odpadov | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250300 | CMT Group s.r.o. Panenská 13, 811 03 Bratislava- Staré Mesto |
47372141 | Odvoz a spracovanie biolog.rozlož. odpadu 10/2025 | 89,20 [$EUR] vrátane DPH |
Zml. o poskyt. služieb pri zbere odpadov | 03.11.2025 | 10.11.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250267 | CMT Group s.r.o. Panenská 13, 811 03 Bratislava- Staré Mesto |
47372141 | Odvoz a spracovanie biolog.rozlož. odpadu 9/2025 | 71,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zml. o poskyt. služieb pri zbere odpadov | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250234 | CMT Group s.r.o. Panenská 13, 811 03 Bratislava- Staré Mesto |
47372141 | Odvoz a spracovanie biolog.rozlož. odpadu 8/2025 | 89,20 [$EUR] vrátane DPH |
Zml. o poskyt. služieb pri zbere odpadov | 01.09.2025 | 11.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250216 | CMT Group s.r.o. Panenská 13, 811 03 Bratislava- Staré Mesto |
47372141 | Odvoz a spracovanie biolog.rozlož. odpadu 7/2025 | 60,29 [$EUR] vrátane DPH |
Zml. o poskyt. služieb pri zbere odpadov | 01.08.2025 | 06.08.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250178 | CMT Group s.r.o. Panenská 13, 811 03 Bratislava- Staré Mesto |
47372141 | Odvoz a spracovanie biolog.rozlož. odpadu 6/2025 | 56,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zml. o poskyt. služieb pri zbere odpadov | 01.07.2025 | 04.07.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250153 | CMT Group s.r.o. Panenská 13, 811 03 Bratislava- Staré Mesto |
47372141 | Odvoz a spracovanie biolog.rozlož. odpadu 5/2025 | 58,45 [$EUR] vrátane DPH |
Zml. o poskyt. služieb pri zbere odpadov | 06.06.2025 | 13.06.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250122 | CMT Group s.r.o. Panenská 13, 811 03 Bratislava- Staré Mesto |
47372141 | Odvoz a spracovanie biolog.rozlož. odpadu 4/2025 | 46,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zml. o poskyt. služieb pri zbere odpadov | 06.05.2025 | 19.05.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250092 | CMT Group s.r.o. Panenská 13, 811 03 Bratislava- Staré Mesto |
47372141 | Odvoz a spracovanie biolog.rozlož. odpadu 3/2025 | 46,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zml. o poskyt. služieb pri zbere odpadov | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250060 | CMT Group s.r.o. Panenská 13, 811 03 Bratislava- Staré Mesto |
47372141 | Odvoz a spracovanie biolog.rozlož. odpadu 2/2025 | 46,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zml. o poskyt. služieb pri zbere odpadov | 06.03.2025 | 13.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250040 | CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava-Staré Mesto |
47372141 | Odvoz a spracovanie biolog.rozlož. odpadu 1/2025 | 58,43 [$EUR] vrátane DPH |
Zml. o poskyt. služieb pri zbere odpadov | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250310 | Jozef Sabol Makovická 929/26, 093 03 Vranov nad Topľou |
41911920 | Zber a zneškod.odpadu podľa osobit.pož. II.Q.25 | 90,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva 2/2023 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250099 | Jozef Sabol Makovická 929/26, 093 03 Vranov nad Topľou |
41911920 | Zber a zneškod.odpadu podľa osobit.pož. I.Q.25 | 90,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva 2/2023 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250354 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 11/2025 7. ŠSUS | 42,13 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 04.12.2025 | 05.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250305 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 10/2025 7. ŠSUS | 42,13 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 04.11.2025 | 10.11.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250277 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 9/2025 7. ŠSUS | 42,13 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250249 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 8/2025 7. ŠSUS | 42,13 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250218 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 7/2025 7. ŠSUS | 40,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 04.08.2025 | 06.08.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250187 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 6/2025 7. ŠSUS | 40,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250154 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 5/2025 7. ŠSUS | 40,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.06.2025 | 13.06.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250125 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 4/2025 7. ŠSUS | 40,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 09.05.2025 | 16.05.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250097 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 3/2025 7. ŠSUS | 40,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 08.04.2025 | 11.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250061 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 2/2025 7. ŠSUS | 40,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.03.2025 | 13.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250038 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 1/2025 7. ŠSUS | 40,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.02.2025 | 06.02.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250011 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 12/2024 7. ŠSUS | 39,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250355 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 11/2025 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 04.12.2025 | 05.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250306 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 10/2025 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 04.11.2025 | 10.11.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250278 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 9/2025 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250250 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 8/2025 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250188 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 6/2025 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250149 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 5/2025 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 03.06.2025 | 04.06.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250124 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 4/2025 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 09.05.2025 | 16.05.2025 | 23.12.2025 |