
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2025 | 75,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.04.2025 | 11.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250090 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 4/2025 | 190,87 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD | 04.04.2025 | 11.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250089 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 4/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250088 | Profi Diesel s.r.o. Námestie sv. Cyrila a Metoda 1781/21, 078 01 Sečovce |
50750488 | Servis Opel Zafira - brzdy, výmena oleja, prezutie | 556,57 [$EUR] vrátane DPH |
27 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250087 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 4/2025 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZO/20022KEP16614-3 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250086 | Zrkadlenie o.z. - Hunyadiová Banícka 41, 05601 Gelnica |
42327474 | Supervízia - skupinová PR | 275,00 [$EUR] vrátane DPH |
26 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250085 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 4/2025 | 9518,15 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250084 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava |
35815256 | Elektrina 4/2025 Darg.hrdinov Sečovce | 260,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250083 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn 4/2025 Darg.hrdinov Sečovce | 238,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250082 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, 07501 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP RVO SPODaSK2 IP 4-6/2025 | 52,29 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250081 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, 07501 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP RVO SPODaSK2 energie II.Q25 | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250080 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, 07501 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP RVO SPODaSK2 II.Q25 | 920,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250079 | Vare s.r.o. Rastislavova 23, 040 01 Košice - mestská časť Juh |
53235568 | Školenie - správa registratúry | 430,50 [$EUR] vrátane DPH |
25 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250078 | Vare s.r.o. Rastislavova 23, 040 01 Košice - mestská časť Juh |
53235568 | Štítkovanie, odvoz a likvidácia registratur.záznam | 1845,00 [$EUR] vrátane DPH |
25 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250077 | Bindas KOVO-ELEKTRO s.r.o. Kochanovská 194, 078 01 Sečovce |
53146891 | Tovar podľa výberu | 12,36 [$EUR] vrátane DPH |
11 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250076 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 3/2025 | 203,98 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD | 27.03.2025 | 28.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250075 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 4/2025 RD Milhostov | 12,71 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 26.03.2025 | 28.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250074 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné RD TV a CAN . 1.1.-20.3.25 | 599,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 21.03.2025 | 24.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250073 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Edukácia zamestnancov OT pre projekt | 500,00 [$EUR] vrátane DPH |
23 | 21.03.2025 | 25.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250072 | Vare s.r.o. Rastislavova 23, 040 01 Košice - mestská časť Juh |
53235568 | Vyraďovanie registratúrnych záznamov | 1968,00 [$EUR] vrátane DPH |
24 | 21.03.2025 | 28.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250071 | Mesto Trebišov M. R. Štefánika 862/204, 07501 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP RVO SPODaSK2 IP 3/2025 | 17,43 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 20.03.2025 | 28.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250070 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. Obchodná 21/41, 078 01 Sečovce |
31633200 | Tovar podľa výberu | 166,36 [$EUR] vrátane DPH |
17 | 18.03.2025 | 24.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250069 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné RD Milh. a CDR Seč. 1.1.-18.3.25 | 1711,72 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 18.03.2025 | 24.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250068 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 1 zamestnanca | 35,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250067 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Toner | 21,89 [$EUR] vrátane DPH |
22 | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250066 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2025 CDR Sečovce | 927,70 [$EUR] vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.03.2025 | 20.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250065 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2025, RD Trebišov | 142,98 [$EUR] vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.03.2025 | 20.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250064 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2025, RD Milhostov | 89,11 [$EUR] vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.03.2025 | 20.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250063 | Zuzana Zgaborová - MOMENT Albinovská 1679/25, 078 01 Sečovce |
46974334 | Tovar podľa výberu | 322,04 [$EUR] vrátane DPH |
21 | 06.03.2025 | 13.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250062 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 2/2025 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 06.03.2025 | 13.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250061 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 2/2025 7. ŠSUS | 40,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.03.2025 | 13.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250060 | CMT Group s.r.o. Panenská 13, 811 03 Bratislava- Staré Mesto |
47372141 | Odvoz a spracovanie biolog.rozlož. odpadu 2/2025 | 46,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zml. o poskyt. služieb pri zbere odpadov | 06.03.2025 | 13.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250059 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2025 | 74,85 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250058 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 3/2025 | 48,18 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250057 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 3/2025 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2022WBS16614-2 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250056 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn 3/2025 Darg.hrdinov Sečovce | 238,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250055 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava |
35815256 | Elektrina 3/2025 Darg.hrdinov Sečovce | 260,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250054 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 3/2025 | 9969,50 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda pristúpení k RD | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250053 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235, 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 3/2025 | 172,20 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250052 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235, 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 2/2025 | 172,20 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 22.12.2025 |