
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250168 | Ing. Miroslav Vaško - znalec Čsl. armády 2355/28, 075 01 Trebišov |
33156522 | Znalecký posudok k nehnuteľ. - IA č. 53944 | 497,50 [$EUR] vrátane DPH |
1 | 26.06.2025 | 10.07.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250310 | Jozef Sabol Makovická 929/26, 093 03 Vranov nad Topľou |
41911920 | Zber a zneškod.odpadu podľa osobit.pož. II.Q.25 | 90,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva 2/2023 | 06.11.2025 | 10.11.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250099 | Jozef Sabol Makovická 929/26, 093 03 Vranov nad Topľou |
41911920 | Zber a zneškod.odpadu podľa osobit.pož. I.Q.25 | 90,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva 2/2023 | 10.04.2025 | 16.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250356 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Záložky | 17,00 [$EUR] vrátane DPH |
10 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250106 | INSTITUT Bazální stimulace, s. J. Opletala 680, 73801 Frýdek-Místek |
25889966 | Základný kurz Bazálnej stimulácie 24.-25.4.2025 | 2870,00 [$EUR] vrátane DPH |
3 | 25.04.2025 | 29.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250123 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | WiFi router - RD Milhostov | 45,01 [$EUR] vrátane DPH |
37 | 07.05.2025 | 19.05.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250014 | Wellnes štúdio, s.r.o. Maxima Gorkého 7, 071 01 Michalovce |
50200453 | Vzdelávanie zamestnancov v oblasti zdravej výživy | 200,00 [$EUR] vrátane DPH |
1 | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250015 | Wellnes štúdio, s.r.o. Maxima Gorkého 7, 071 01 Michalovce |
50200453 | Vzdelávanie MD v oblasti zdravej výživy | 100,00 [$EUR] vrátane DPH |
1 | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250072 | Vare s.r.o. Rastislavova 23, 040 01 Košice - mestská časť Juh |
53235568 | Vyraďovanie registratúrnych záznamov | 1968,00 [$EUR] vrátane DPH |
24 | 21.03.2025 | 28.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250350 | AUTOSTYL, s.r.o. Močarianska 3999, 071 01 Michalovce |
36194751 | Výmena spínača spojky Opel Vivaro | 196,84 [$EUR] vrátane DPH |
114 | 03.12.2025 | 05.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250349 | BB - brány spol. s r.o. Dargovských hrdinov 16, 078 01 Sečovce |
47538821 | Výmena garážovej brány - garáž č. 7 | 1250,00 [$EUR] vrátane DPH |
113 | 02.12.2025 | 04.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250239 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 9/2025 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZO/20022KEP16614-3 | 01.09.2025 | 11.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250215 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 8/2025 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZO/20022KEP16614-3 | 01.08.2025 | 06.08.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250177 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 7/2025 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZO/20022KEP16614-3 | 01.07.2025 | 04.07.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250147 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 6/2025 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZO/20022KEP16614-3 | 02.06.2025 | 04.06.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250117 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 5/2025 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZO/20022KEP16614-3 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250087 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 4/2025 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZO/20022KEP16614-3 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250057 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 3/2025 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2022WBS16614-2 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250032 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 2/2025 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2022WBS16614-2 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250337 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 12/2025 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZO/20022KEP16614-3 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250299 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 11/2025 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZO/20022KEP16614-3 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250268 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 10/2025 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZO/20022KEP16614-3 | 01.10.2025 | 03.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250005 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
54146844 | Výkon zodpovednej osoby 1/2025 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2022WBS16614-2 | 07.01.2025 | 09.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250012 | VVS a.s. Komenského 50, 07501 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné RD TV a CAN 13.9.-31.12.2024 | 553,33 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250257 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné RD TV a CAN . 21.3.-17.9.2025 | 1441,96 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 18.09.2025 | 23.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250074 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné RD TV a CAN . 1.1.-20.3.25 | 599,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 21.03.2025 | 24.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250013 | VVS a.s. Komenského 50, 07501 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné RD Milhostov, CDR Seč. 14.-31.12.2024 | 395,08 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250381 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné RD Milh. a CDR Seč.18.9.-12.12.2025 | 2059,27 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 16.12.2025 | 18.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250256 | VVS a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné RD Milh. a CDR Seč. 20.6.-17.9.2025 | 1978,12 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 18.09.2025 | 23.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250166 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné RD Milh. a CDR Seč. 19.3.-19.6.2025 | 2318,73 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250069 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné RD Milh. a CDR Seč. 1.1.-18.3.25 | 1711,72 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 18.03.2025 | 24.03.2025 | 22.12.2025 | |
| 20250327 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Vianočná výzdoba pre SUS | 260,20 [$EUR] vrátane DPH |
108 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250137 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Valec OKI | 164,00 [$EUR] vrátane DPH |
44 | 21.05.2025 | 29.05.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250134 | ABN Klematis s.r.o. Čaklov 40, 094 35 Čaklov |
36515647 | Úprava terénu, zavlažovací systém, stromy | 3334,00 [$EUR] vrátane DPH |
42 | 19.05.2025 | 26.05.2025 | 23.12.2025 | |
| 20250406 | Psychoprof, spol. s r.o. Sládkovičova 7, 940 01 Nové Zámky |
34132988 | Úplne testové súbory pre psychológa | 2813,99 [$EUR] vrátane DPH |
143 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250376 | TV-PLAY-SERVIS Stará 32/18, 076 22 Hriadky |
43533094 | Tyčový vysávač - RD Milhostov | 199,00 [$EUR] vrátane DPH |
122 | 15.12.2025 | 17.12.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250277 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 9/2025 7. ŠSUS | 42,13 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 5.1.2026 | |
| 20250249 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 8/2025 7. ŠSUS | 42,13 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 10.09.2025 | 11.09.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250218 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 7/2025 7. ŠSUS | 40,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 04.08.2025 | 06.08.2025 | 27.12.2025 | |
| 20250187 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 6/2025 7. ŠSUS | 40,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 27.12.2025 |