
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA2772500188 | Chmet s.r.o. Maurerova 43, Krompachy |
52685560 | likvidácia žumpy | 240,83 vrátane DPH |
OB250049 | 20.05.2025 | 26.05.2025 | 18.6.2025 | |
FA2772500183 | Chmet s.r.o. Maurerova 43, Krompachy |
52685560 | likvidácia žumpy | 248,83 vrátane DPH |
OB250040 | 13.05.2025 | 19.05.2025 | 18.6.2025 | |
FA2772500146 | Chmet s.r.o. Maurerova 43, Krompachy |
52685560 | likvidácia žumpy | 240,83 vrátane DPH |
OB250038 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 28.5.2025 | |
FA2772500138 | Chmet s.r.o. Maurerova 43, Krompachy |
52685560 | likvidácia žumpy | 240,83 vrátane DPH |
OB250033 | 10.04.2025 | 15.04.2025 | 28.5.2025 | |
FA2772500115 | Chmet s.r.o. Maurerova 43, Krompachy |
52685560 | likvidácia žumpy | 240,83 vrátane DPH |
OB250030 | 31.03.2025 | 09.04.2025 | 11.4.2025 | |
FA2772500103 | Chmet s.r.o. Maurerova 43, Krompachy |
52685560 | likvidácia žumpy | 240,83 vrátane DPH |
OB250026 | 18.03.2025 | 25.03.2025 | 11.4.2025 | |
FA2772500074 | Chmet s.r.o. Maurerova 43, Krompachy |
52685560 | likvidácia žumpy | 240,83 vrátane DPH |
OB250020 | 28.02.2025 | 10.03.2025 | 4.4.2025 | |
FA2772500067 | Chmet s.r.o. Maurerova 43, Krompachy |
52685560 | likvidácia žumpy | 240,83 vrátane DPH |
OB250018 | 14.02.2025 | 27.02.2025 | 4.4.2025 | |
FA2772500061 | Chmet s.r.o. Maurerova 43, Krompachy |
52685560 | likvidácia žumpy | 240,83 vrátane DPH |
OB250008 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 4.4.2025 | |
FA2772500025 | Chmet s.r.o. Maurerova 43, Krompachy |
52685560 | likvidácia žumpy | 240,83 vrátane DPH |
OB250006 | 31.01.2025 | 06.02.2025 | 5.3.2025 | |
FA2772500019 | Chmet s.r.o. Maurerova 43, Krompachy |
52685560 | likvidácia žumpy | 216,85 vrátane DPH |
OB250004 | 22.01.2025 | 28.01.2025 | 5.3.2025 | |
FA2772500008 | Chmet s.r.o. Maurerova 43, Krompachy |
52685560 | likvidácia žumpy | 216,85 vrátane DPH |
OB250001 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 5.3.2025 | |
FA2772500198 | Ivan-Kom s.r.o. Fričovce 313 |
46476181 | revízia komínov | 302,40 vrátane DPH |
OB250028 | 30.05.2025 | 10.06.2025 | 18.6.2025 | |
FA2772500211 | Jozef Fábry Hrnčiarska 1, Sp. Nová Ves |
40847209 | činnosť BOZP 5/2025 | 220,00 vrátane DPH |
ZM277230035 | 11.06.2025 | 16.06.2025 | 7.8.2025 | |
FA2772500168 | Jozef Fábry Hrnčiarska 1, Sp. Nová Ves |
40847209 | činnosť BOZP 4/2025 | 220,00 vrátane DPH |
ZM277230035 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 18.6.2025 | |
FA2772500125 | Jozef Fábry Hrnčiarska 1, Sp. Nová Ves |
40847209 | činnosť BOZP 3/2025 | 220,00 vrátane DPH |
ZM277230035 | 09.04.2025 | 15.04.2025 | 28.5.2025 | |
FA2772500088 | Jozef Fábry Hrnčiarska 1, Sp. Nová Ves |
40847209 | činnosť BOZP 2/2025 | 220,00 vrátane DPH |
ZM277230035 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 11.4.2025 | |
FA2772500044 | Jozef Fábry Hrnčiarska 1, Sp. Nová Ves |
40847209 | činnosť BOZP 1/2025 | 220,00 vrátane DPH |
ZM277230035 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 4.4.2025 | |
FA2772500208 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, Bratislava |
35974133 | úložný box | 894,88 vrátane DPH |
OB250039 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | 7.8.2025 | |
FA2772500249 | K_Corp s.r.o. Radlinského 20, Sp. N. Ves |
36215791 | údržba IKT 6/2025 | 421,89 vrátane DPH |
ZM277240001 | 30.06.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
FA2772500225 | K_Corp s.r.o. Radlinského 20, Sp. N. Ves |
36215791 | internet switch | 194,59 vrátane DPH |
OB250056 | 12.06.2025 | 16.06.2025 | 7.8.2025 | |
FA2772500203 | K_Corp s.r.o. Radlinského 20, Sp. N. Ves |
36215791 | údržba IKT 4/2025 | 421,89 vrátane DPH |
ZM277240001 | 30.05.2025 | 20.06.2025 | 18.6.2025 | |
FA2772500164 | K_Corp s.r.o. Radlinského 20, Sp. N. Ves |
36215791 | údržba IKT 1/2025 | 421,89 vrátane DPH |
ZM277240001 | 30.04.2025 | 12.05.2025 | 28.5.2025 | |
FA2772500142 | K_Corp s.r.o. Radlinského 20, Sp. N. Ves |
36215791 | údržba IKT 3/2025 | 421,89 vrátane DPH |
ZM277240001 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 28.5.2025 | |
FA2772500120 | K_Corp s.r.o. Radlinského 20, Sp. N. Ves |
36215791 | údržba IKT 3/2025 | 421,89 vrátane DPH |
ZM277240001 | 31.03.2025 | 15.04.2025 | 11.4.2025 | |
FA2772500082 | K_Corp s.r.o. Radlinského 20, Sp. N. Ves |
36215791 | údržba IKT 2/2025 | 421,89 vrátane DPH |
ZM277240001 | 28.02.2025 | 15.03.2025 | 4.4.2025 | |
FA2772500062 | K_Corp s.r.o. Radlinského 20, Sp. N. Ves |
36215791 | drum cartrige | 66,42 vrátane DPH |
OB250016 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 4.4.2025 | |
FA2772500059 | K_Corp s.r.o. Radlinského 20, Sp. N. Ves |
36215791 | sieťový kábel | 5,84 vrátane DPH |
OB250013 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 4.4.2025 | |
FA2772500035 | K_Corp s.r.o. Radlinského 20, Sp. N. Ves |
36215791 | údržba IKT 1/2024 | 264,45 vrátane DPH |
ZM277240001 | 31.01.2025 | 12.02.2025 | 5.3.2025 | |
FA2772500020 | K_Corp s.r.o. Radlinského 20, Sp. N. Ves |
36215791 | wifi adaptér | 29,52 vrátane DPH |
OB250007 | 22.01.2025 | 28.01.2025 | 5.3.2025 | |
FA2772500232 | MESTO Sp. Nová Ves Radničné nám.7, Sp. Nová ves |
00329614 | vyúčt.tepla, vody r.2024 | 303,93 vrátane DPH |
ZM277190010 | 20.06.2025 | 27.06.2025 | 7.8.2025 | |
FA2772500231 | MESTO Sp. Nová Ves Radničné nám.7, Sp. Nová ves |
00329614 | vyúčt.tepla, vody r.2024 | 659,94 vrátane DPH |
ZM277180032 | 20.06.2025 | 27.06.2025 | 7.8.2025 | |
FA2772500075 | Mesto Sp. Vlachy SNP 34, Sp. Vlachy |
00329657 | pobyt Zahura | 16,45 vrátane DPH |
OB250025 | 28.02.2025 | 10.03.2025 | 4.4.2025 | |
FA2772500042 | Metropol Invest a.s. Štefánikovo nám.2, Sp. Nová Ves |
31673074 | koncoročná porada | 1753,40 vrátane DPH |
OB250014 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 4.4.2025 | |
FA2772500229 | Mgr. Soľáková Ivana Mudroňova 3, Sp. Nová Ves |
48048682 | kontr.has.prístrojov | 163,90 vrátane DPH |
OB250054 | 18.06.2025 | 23.06.2025 | 7.8.2025 | |
FA2772500234 | Miesto pod Slnkom n.o. Hlavná 68, Košice |
31256511 | supervízia | 206,00 vrátane DPH |
OB250062 | 23.06.2025 | 04.07.2025 | 7.8.2025 | |
FA2772500196 | Miesto pod Slnkom n.o. Hlavná 68, Košice |
31256511 | supervízia | 845,00 vrátane DPH |
OB250053 | 30.05.2025 | 10.06.2025 | 18.6.2025 | |
FA2772500226 | MPŠ bus s.r.o. Hviezdoslavova 48, Smižany |
55261515 | preprava osôb | 208,40 vrátane DPH |
OB250061 | 12.06.2025 | 16.06.2025 | 7.8.2025 | |
FA2772500207 | MPŠ bus s.r.o. Hviezdoslavova 48, Smižany |
55261515 | preprava osôb | 688,10 vrátane DPH |
OB250059 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 7.8.2025 | |
FA2772500250 | ORANGE a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefón | 180,91 vrátane DPH |
ZM277190013 | 30.06.2025 | 04.08.2025 | 7.8.2025 |