
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202400079 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  | 
						50060872 | fa za dodávku plynu | 12564,68  vrátane DPH  | 
						13/2023 | 08.02.2024 | 04.03.2024 | 6.3.2024 | |
| 202400054 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava  | 
						50060872 | fa za plyn | 1207,-  vrátane DPH  | 
						13/2023 | 01.02.2024 | 12.02.2024 | 6.3.2024 | |
| 202400003 | MVM CEEnergy Slovakia Ivánska cesta 30/B,Bratislava  | 
						50060872 | fa za plyn | 12077,72  vrátane DPH  | 
						13/2023 | 04.01.2024 | 22.01.2024 | 8.2.2024 | |
| 202400832 | GIGAPRINT.sk s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín  | 
						50370294 | fa za tonery | 861,50  vrátane DPH  | 
						354/2024 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400748 | GIGAPRINT.sk, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín  | 
						50370294 | fa za tonery | 860,5  vrátane DPH  | 
						316/2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | 9.12.2024 | |
| 202400741 | GIGAPRINT.sk, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín  | 
						50370294 | fa za tonery | 620,-  vrátane DPH  | 
						299/2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 9.12.2024 | |
| 202400438 | GIGAPRINT.sk, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín  | 
						50370294 | fa za tonery | 494,-  vrátane DPH  | 
						190/2024 | 04.07.2024 | 19.07.2024 | 7.8.2024 | |
| 202400301 | GIGAPRINT.sk s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín  | 
						50370294 | fa za tonery | 354,9  vrátane DPH  | 
						134/2024 | 13.05.2024 | 22.05.2024 | 12.6.2024 | |
| 202400172 | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín  | 
						50370294 | fa za tonery | 330,5  vrátane DPH  | 
						78/2024 | 27.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400090 | Gigaprint.sk, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín  | 
						50370294 | fa za tonery | 432,7  vrátane DPH  | 
						39/2024 | 16.02.2024 | 22.02.2024 | 6.3.2024 | |
| 202400871 | Lekárň Heliantus - Mgr.P.Prešovský Cintorínska 464, Parchovany  | 
						50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 1115,58  vrátane DPH  | 
						330/2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400764 | Lekáreň Heliantus, Mgr.P.Prešovský Cintorínska 464, Parchovany  | 
						50393707 | fa za lieky a zdravot.materiál | 725,02  vrátane DPH  | 
						330/2024 | 29.11.2024 | 09.12.2024 | 9.12.2024 | |
| 202400682 | Lekáreň Heliantus, Mgr. P.Prešovský Cintorínska 464, Parchovany  | 
						50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 603,28  vrátane DPH  | 
						267/2024 | 31.10.2024 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | |
| 202400610 | Lek.Heliantus, Mgr.P.Prešovský Cintorínska 464, Parchovany  | 
						50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 713,96  vrátane DPH  | 
						235/2024 | 30.09.2024 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | |
| 202400543 | Lek.Heliantus, P.Prešovský Cintorínska 464, Parchovany  | 
						50393707 | fa za lieky a zdravot.materiál | 382,31  vrátane DPH  | 
						209/2024 | 30.08.2024 | 09.09.2024 | 9.9.2024 | |
| 202400471 | Mgr, P.Prešovský, Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany  | 
						50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 475,35  vrátane DPH  | 
						184/2024 | 31.07.2024 | 09.08.2024 | 7.8.2024 | |
| 202400402 | Mgr.P.Prešovský lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany  | 
						50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 834,95  vrátane DPH  | 
						153/2024 | 28.06.2024 | 09.07.2024 | 4.7.2024 | |
| 202400331 | Mgr.P.Prešovský Heliantus Cintorínska 464 , Parchovany  | 
						50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 524,13  vrátane DPH  | 
						120/2024 | 31.05.2024 | 06.06.2024 | 12.6.2024 | |
| 202400254 | Mgr.P.Prešovský,  Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany  | 
						50393707 | fa za lieky a zdrav.materiál | 19,95  vrátane DPH  | 
						91/2024 | 30.04.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400253 | Mgr.P.Prešovský,  Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany  | 
						50393707 | fa za lieky a zdrav.materiál | 663,4  vrátane DPH  | 
						91/2024 | 30.04.2024 | 10.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400179 | Mgr. Peter Prešovský Cintorínska 464, Parchovany  | 
						50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 670,35  vrátane DPH  | 
						54/2024 | 29.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400114 | Mgr.Peter Prešovský Cintorínska 464, Parchovany  | 
						50393707 | fa za lieky a zdravot.materiál | 570,48  vrátane DPH  | 
						33/2024 | 29.02.2024 | 07.03.2024 | 6.3.2024 | |
| 202400047 | Lekáreň Heliantus, P.Prešovský Cintorínska 4647, Pribeník  | 
						50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 839,12  vrátane DPH  | 
						10/2024 | 31.01.2024 | 13.02.2024 | 8.2.2024 | |
| 202400248 | DREVONA MARKET s.r.o. Výhonská 1, Bratislava  | 
						50443003 | fa za rea police | 690,-  vrátane DPH  | 
						99/2024 | 29.04.2024 | 07.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400441 | MCH dozoring s.r.o. O.Meszároša 740/10, Varín  | 
						50662279 | fa za aktual. PD | 23148,-  vrátane DPH  | 
						170/2024 | 09.07.2024 | 11.07.2024 | 7.8.2024 | |
| 202400228 | VOP Agentúra s.r.o. Ostravská 24, Košice  | 
						50815075 | fa vzdel.agres.správania | 1000,-  vrátane DPH  | 
						75/2024 | 15.04.2024 | 25.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 202400740 | Hortia s.r.o. Južná trieda 66/3704, Košice MČ Juh  | 
						50856278 | fa za kolekcie, salonky pre deti | 725,-  vrátane DPH  | 
						306/2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 9.12.2024 | |
| 202400739 | Hortia s.r.o. Južná trieda 66/3704, Košice MČ Juh  | 
						50856278 | fa za mikulášske balíčky | 950,-  vrátane DPH  | 
						307/2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 9.12.2024 | |
| 202400738 | Hortia s.r.o. Južná trieda 66/3704, Košice MČ Juh  | 
						50856278 | fa za cukríky pre deti | 56,7  vrátane DPH  | 
						283/2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 9.12.2024 | |
| 202400737 | Hortia s.r.o. Južná trieda 66/3704, Košice MČ Juh  | 
						50856278 | fa za darčeky pre zametnancov | 2989,8  vrátane DPH  | 
						305/2024 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 9.12.2024 | |
| 202400173 | BOZPO - W s.r.o. Orgovánová 967/37, V.Kapušany  | 
						51172407 | fa za BOZP a OP | 600,-  bez DPH  | 
						55-2023/JF | 27.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 202400794 | CommanderServices s.r.o. Žitná 23, Bratislava  | 
						51183455 | fa za monitorovanie | 57,6  vrátane DPH  | 
						2024-0927 | 06.12.2024 | 12.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400716 | Commader Services s.r.o. Žilná 23, Bratislava  | 
						51183455 | fa za špeciálne služby | 139,97  vrátane DPH  | 
						2024-0927 | 08.11.2024 | 13.11.2024 | 9.12.2024 | |
| 202400528 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava  | 
						51183455 | fa za mes.poplatok GPS | 9,6  vrátane DPH  | 
						205/2024 | 22.08.2024 | 02.09.2024 | 9.9.2024 | |
| 202400527 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava  | 
						51183455 | fa za aktiváciu GPS | 1193,28  vrátane DPH  | 
						205/2024 | 22.08.2024 | 02.09.2024 | 9.9.2024 | |
| 202400819 | BOZPO-W s.r.o. Orgovánova 967/37, Veľké Kapušany  | 
						51712407 | fa za BOZP a OPP | 720,-  vrátane DPH  | 
						ZOD č.55-2023/JF | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400605 | BOZPO-W s.r.o. Orgovánová 967/37, Veľ-Kapušany  | 
						51712407 | fa za BOZP a OPP | 720,-  vrátane DPH  | 
						ZoD č.55-2023/JF | 27.09.2024 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | |
| 202400406 | BOZPO - W s.r.o. Orgovánova 967/37, Veľké Kapušany  | 
						51712407 | fa za BOZP a OPP | 600,-  bez DPH  | 
						ZoD č.55-2023/JF | 01.07.2024 | 09.07.2024 | 7.8.2024 | |
| 202400773 | Fixel,  s.r.o. Centrum II. 1835/11, Veľké Kapušan  | 
						51749777 | fa za postrek | 149,36  vrátane DPH  | 
						199/2024 | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 3.1.2025 | |
| 202400812 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | fa za elektrinu | 78,07  vrátane DPH  | 
						35556871/1/24 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | 3.1.2025 |