
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202400823 | PAPIER LECHMAN s.r.o. Močiaranska 5067, Michalovce |
47102357 | fa za xerox papier | 999,48 vrátane DPH |
348/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400824 | PAPIER LECHMAN s.r.o. Močiaranska 5067, Michalovce |
47102357 | fa za kanc. Potreby | 1046,77 vrátane DPH |
349/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400116 | Lekáreň FiCARIA s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravot.materiál | 73,35 vrátane DPH |
35/2024 | 29.02.2024 | 14.03.2024 | 6.3.2024 | |
202400820 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za farby a mal potreby | 1503,09 vrátane DPH |
350/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400821 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za čist.prostriedky | 1003,66 vrátane DPH |
351/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400825 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za lamin.podlahu | 3848,6 vrátane DPH |
352/2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400829 | PAPIER LECHMAN s.r.o. Močiaranska 5067, Michalovce |
47102357 | fa za xerox papier | 999,48 vrátane DPH |
353/2024 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400832 | GIGAPRINT.sk s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | fa za tonery | 861,50 vrátane DPH |
354/2024 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400836 | Bosáková Katarína Centrum 921/22, Veľké Kapušany |
33147922 | fa za občerstvenie na Vian.posedenie | 1785,- vrátane DPH |
355/2024 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400834 | HEJ Nábytok Kgregušová Dolné Záhumnie 754/82, Hor.Orešany |
37274864 | fa za zasadacie stoličky | 1155,- vrátane DPH |
356/2024 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400865 | VTV s.r.o. Hrabovec 127 |
45981582 | fa za autopoťahy | 360,95 vrátane DPH |
357/2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400846 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za kreslo | 239,- vrátane DPH |
358/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400845 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa z kuchynskú linku | 1230,- vrátane DPH |
359/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400117 | Lekáreň FiCARIA s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravot.materiál | 17,71 vrátane DPH |
36/2024 | 29.02.2024 | 14.03.2024 | 6.3.2024 | |
202400844 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za sedaciu súpravi | 941,- vrátane DPH |
360/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400840 | NOVATECH, s.r.o. Potočná 2835/1A, Čadca |
36385719 | fa opravu tlačiarne | 340,2 vrátane DPH |
361/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400841 | ABOWIND Okná s.r.o. Severná 988/17, Moldava n.B. |
56041730 | fa za okenné konštrukcie | 6254,- vrátane DPH |
362/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400842 | ABOWIND Okná s.r.o. Severná 988/17, Moldava n.B. |
56041730 | fa za okenné konštrukcie | 2814,3 vrátane DPH |
363/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400869 | KOHUT.T s.r.o. Ruská 8 |
47667206 | fa za vzduchotechniku | 5124,- vrátane DPH |
364/2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400872 | Andrej Suszter - Bandotherm Ľ.Štúra 971/12, Kráľ.Chlmec |
41605705 | fa oprava vykurovania | 5072,26 vrátane DPH |
365/2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400876 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za interiérové vybavenie | 407,- vrátane DPH |
366/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400877 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za interiérové vybavenie | 1806,- vrátane DPH |
367/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400881 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za čist.prostriedky | 981,72 vrátane DPH |
368/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400882 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za dezinf.prostriedky | 982,12 vrátane DPH |
369/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400092 | Ladislav Jakub - CSACSA Vojany 115 |
40938191 | fa za vývoz odpad.vôd, prečist.kanal. | 721,13 vrátane DPH |
37/2024 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 6.3.2024 | |
202400880 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za farby a mal potreby | 990,33 vrátane DPH |
370/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400884 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za vodoinšt.materiál | 1468,09 vrátane DPH |
371/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400883 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za elektroinšt.materiál | 1412,5 vrátane DPH |
372/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400879 | LAJA STAV s.r.o. Bačka 10 |
47069007 | fa za výmenu dverí | 3600,- vrátane DPH |
373/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400878 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za autom.práčky | 1200,- vrátane DPH |
374/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400002 | LAJASTAV s.r.o. Bačka 10 |
47069007 | fa za rekonšt.kúpelní a soc.zariad. | 29950,32 vrátane DPH |
375/2023 | 04.01.2024 | 10.01.2024 | 8.2.2024 | |
202400094 | Autostyl, s.r.o Močiaranska 3999, Michalovce |
36194751 | fa za servis Škoda Rapid | 624,8200000000001 vrátane DPH |
38/2024 | 20.02.2024 | 23.02.2024 | 6.3.2024 | |
202400090 | Gigaprint.sk, s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | fa za tonery | 432,7 vrátane DPH |
39/2024 | 16.02.2024 | 22.02.2024 | 6.3.2024 | |
202400068 | Školská jedáleň pri ZŠ M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 350,9 bez DPH |
4/2024 | 05.02.2024 | 12.02.2024 | 6.3.2024 | |
202400124 | Autostyl, s.r.o. Močiaranska 3999, Michalovce |
36194751 | fa za serv.prehliadku Škoda Rapid | 932,56 vrátane DPH |
41/2024 | 04.03.2024 | 12.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400121 | Andrej Suszter BANDOTHERM Ľ.Štúra 971/12, Kráľovský Chlmec |
41605705 | fa za servisnú prehliadku | 159,6 vrátane DPH |
42/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400120 | Andrej Suszter BANDOTHERM Ľ.Štúra 971/12, Kráľovský Chlmec |
41605705 | fa za servisnú prehliadku | 99,60 vrátane DPH |
43/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400096 | C0MPY-COM spol. s.r.o Pod cestou 287/3, Liptovský Mikuláš |
46555731 | fa za TP-Link | 96,60 vrátane DPH |
44/2024 | 23.02.2024 | 26.02.2024 | 6.3.2024 | |
202400182 | Spojená škola P.S. internátna Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za ubytovanie | 60,- bez DPH |
45/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 13.5.2024 | |
202400119 | Spojená škola P.S. internátna Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za ubytovanie | 60,- bez DPH |
45/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 |