Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202400211 | Ján Kušnír - JANEKO M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | fa za OP tlakových nádob | 912,- vrátane DPH |
81/2024 | 05.04.2024 | 25.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400210 | Ján Kušnír - JANEKO M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | fa za OP plyn.zariadení | 1350,- vrátane DPH |
70/2024 | 05.04.2024 | 25.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400150 | Ján Kušnír - JANEKO M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | fa za OP plyn.zariadenia kotla K3 | 396,- vrátane DPH |
58/2024 | 11.03.2024 | 20.02.2024 | 11.4.2024 | |
79/2024 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | poistenie budov | 961,6 bez DPH |
510009361 | 22.01.2024 | 12.02.2024 | 6.3.2024 | |
78/2024 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, Bratislava |
00151700 | poistenie hnuteľných vecí | 147,08 bez DPH |
510009149 | 22.01.2024 | 12.02.2024 | 6.3.2024 | |
202400223 | Ján Šuľák Výťahy- Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | fa za servís výťahov | 678,- vrátane DPH |
59/2024 | 12.04.2024 | 19.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400222 | Ján Šuľák Výťahy- Šuľák Hrubov 81 |
17134692 | fa za servís výťahov | 1173,6 vrátane DPH |
60/2024 | 12.04.2024 | 19.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400245 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za konferenciu | 250,- bez DPH |
126/2024 | 26.04.2024 | 13.05.2024 | 13.5.2024 | |
202400244 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za konferenciu | 82,- bez DPH |
127/2024 | 26.04.2024 | 13.05.2024 | 13.5.2024 | |
202400181 | Spojená škola Juraja Dózsu 32, Veľké Kapušany |
00188514 | fa- dobropis preplatok | -16082,45 bez DPH |
Dohoda č. 1/2022 | 29.03.2024 | 12.04.2024 | 11.4.2024 | |
81/2024 | Spojená škola Juraja Dózsu 32, Veľké Kapušany |
00188514 | vyúčt.elek.energie 2023 - preplatok | 189,56 bez DPH |
Dohoda č. 1/2022 | 12.01.2024 | 12.02.2024 | 6.3.2024 | |
202400255 | Slovnaft, a.s. Vlčia hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 1106,53 vrátane DPH |
20062700 | 30.04.2024 | 22.05.2024 | 13.5.2024 | |
202400230 | Slovnaft, a.s. Vlčia hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 169,74 vrátane DPH |
20062700 | 19.04.2024 | 03.05.2024 | 13.5.2024 | |
202400180 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 1075,32 vrátane DPH |
20062700 | 29.03.2024 | 22.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400162 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 141,07 vrátane DPH |
20062700 | 19.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400118 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 674,41 vrátane DPH |
20062700 | 29.02.2024 | 03.04.2024 | 6.3.2024 | |
202400095 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 222,63 vrátane DPH |
20062700 | 20.02.2024 | 12.03.2024 | 6.3.2024 | |
202400051 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 692,51 vrátane DPH |
5611854325 | 31.01.2024 | 06.03.2024 | 8.2.2024 | |
202400035 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 87,81 vrátane DPH |
20062700 | 18.01.2024 | 05.02.2024 | 8.2.2024 | |
202400004 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 471,89 vrátane DPH |
20062700 | 04.01.2024 | 22.01.2024 | 8.2.2024 | |
202400032 | A-MOBIL s.r.o. Pribenická 6, Kráľovský Chlmec |
31670768 | fa za servis Volkswagen Golf | 757,96 vrátane DPH |
14/2024 | 15.01.2024 | 19.01.2024 | 8.2.2024 | |
75/2024 | Mesto Kráľovský Chlmec L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec |
00331619 | poplatok za komunál.odpad | 599,04 bez DPH |
Rozhodnutie č. 3034 | 16.01.2024 | 02.02.2024 | 6.3.2024 | |
202400224 | Štefan Lakatoš BONANZA Tušice 3 |
33163804 | fa za športové potreby | 18,- vrátane DPH |
96/2024 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400214 | Obec Pribeník Petofiho 276/276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 34,2 bez DPH |
53/2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400149 | Obec Pribeník Petofiho 276/276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 30,4 bez DPH |
32/2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400069 | Obec Pribeník Petofiho 276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 24,7 bez DPH |
9/2024 | 05.02.2024 | 12.02.2024 | 6.3.2024 | |
43/2024 | Obec. Pribeník S.Petofiho 276, Pribeník |
00331856 | poplatok za komun.odpady | 468,- bez DPH |
Rozhodnutie č.6 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 8.2.2024 | |
202400159 | Zsolt Dory - UROB SI SÁM Hlavná 195, Veľké Kapušany |
33870683 | fa za prechodné lišty | 629,7 vrátane DPH |
74/2024 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 11.4.2024 | |
156/2024 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66 |
00351644 | fa za pracovné stretnutie | 130,- bez DPH |
12.03.2024 | 13.03.2024 | 11.4.2024 | ||
155/2024 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66 |
00351644 | fa za pracovné stretnutie | 390,- bez DPH |
12.03.2024 | 13.03.2024 | 11.4.2024 | ||
151/2024 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66 |
00351644 | fa prac.stretnutie šport.referentov | 160,- bez DPH |
04.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | ||
202400252 | ŠJ pri ZŠ M.Helmeczyho s VJM M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 415,4 bez DPH |
89/2024 | 30.04.2024 | 06.05.2024 | 13.5.2024 | |
202400099 | Školská jedáleň pri ZŠ M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 353,50 bez DPH |
31/2024 | 26.02.2024 | 04.03.2024 | 6.3.2024 | |
202400068 | Školská jedáleň pri ZŠ M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 350,9 bez DPH |
4/2024 | 05.02.2024 | 12.02.2024 | 6.3.2024 | |
202400209 | ŠJ pri ZŚ Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 379,2 bez DPH |
51/2024 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400100 | Školská jedáleň pri ZŠ Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 328,9 bez DPH |
30/2024 | 26.02.2024 | 12.03.2024 | 6.3.2024 | |
202400070 | Školská jedáleň pri ZŠ Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 389,3 bez DPH |
5/2024 | 05.02.2024 | 13.02.2024 | 6.3.2024 | |
202400171 | ŽŠ s VJM Fábryho 36, Veľké Kapušany |
35542292 | fa za stravu | 45,- bez DPH |
47/2024 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400098 | ŠJ pri ZŠ J.Erdélyiho s VJM Fábryho 36, Veľké Kapušany |
35542292 | fa za stravu | 36,- bez DPH |
26/2024 | 26.02.2024 | 04.03.2024 | 6.3.2024 | |
202400067 | ŠJ pri ZŠ J.Erdélyiho s VJM Fábryho 36, Veľké Kapušany |
35542292 | fa za stravu | 52,5 bez DPH |
3/2024 | 05.02.2024 | 12.02.2024 | 6.3.2024 |