Faktúry 2012 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268120107   Pedro-družstvo
Ferka Urbánka 29,Spišská N.Ves
17075831  čistiaci materiál  404,52 € 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    07.03.2012  13.03.2012 
FA268120091   Autostop RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla Citroen Xsara  125,27 € 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    29.02.2012  06.03.2012 
FA268120088   Katarína s.r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  mliečna výživa  106,69 € 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    27.02.2012  01.03.2012 
FA268120084   Dagmar Bartošová,Kodak Digital
Zimná 53,Spišská Nová Ves
37707507  výroba fotografii  77,10 € 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    22.02.2012  27.02.2012 
FA268120079   Bart Peter Bartoš
Zimná 53,Spišská Nová Ves
10766162  kočiar pre dvojičky 1 ks  330.-€ 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    21.02.2012  27.02.2012 
FA268120059   Autostop RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava a servis osobného vozidla Fiat Multipla  341,96 € 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    06.02.2012  13.02.2012 
FA268120057   Kosmos
Budovateľská 507,Hranovnica
36467995  mrazené kurčatá,pirohy,zelenina  232,31 € 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    03.02.2012  08.02.2012 
FA268120046   Inštalačný materiál-Peter Majerík
Sladkovičová 7,Spišská Nová Ves
34574131  inštalačný vodárensky materiál  61,14 € 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    30.01.2012  02.02.2012 
FA268120044   Katarína s.r.o.
Námestie Pajdušáka 272,Smižany
36584410  mliečna výživa  74,24 € 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    25.01.2012  30.01.2012 
FA268120033   Pedro-družstvo
Ferka Urbánka 29,Spišská N.Ves
17075831  čistiaci a hygienický materiál  271,73 € 
bez DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    18.01.2012  23.01.2012 
FA268120024   Autostop RV s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  prehliadka a oprava vozidla Citroen Jumper  445,08 € 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci    11.01.2012  13.01.2012 
FA268120438   GRM trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  146,32 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  168/2012  28.12.2012  04.01.2013 
FA268120433   Kosmos
Budovateľska 507,Hranovnica
36467995  mrazené kurčatá  230,36 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  167/2012  20.12.2012  27.12.2012 
FA268120234   Romed s.r.o.MUDr.Rodová M.
Gemerská Poloma
36589616  pracovné zdravotné služby  96,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnuti prac.služieb    22.06.2012  26.06.2012 
FA268120435   Romed s.r.o.
Gemerská Poloma
36589616  poskytnutie pracovných zdravotných služieb  205,81 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí pracovných zdravotných služieb    27.12.2012  02.01.2013 
FA268120411   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  31,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    06.12.2012  11,12,2012 
FA268120382   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  39,01 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    07.11.2012  13.11.2012 
FA268120359   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  31,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    05.10.2012  09.10.2012 
FA268120290   FURA s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  39,51 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    06.08.2012  09.08.2012 
FA268120250   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  31,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    06.07.2012  10.07.2012 
FA268120358   Slovak Telekom a.s.
Karadžičová 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  92,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejnách služieb    04.10.2012  09.10.2012 
FA268120319   Slovak Telekom a.s.
Karadžičová 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  76,61 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejnách služieb    05.09.2012  10.09.2012 
FA268120288   Slovak Telekom a.s.
Karadžičová 10,Bratislava
35763469  telefón,internet  86,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejnách služieb    03.08.2012  09.08.2012 
FA268120219   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  101,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služ.    06.06.2012  08.06.2012 
FA268120172   Fura s.r.o.
SNP č.77, Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  39,51 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služ.    03.05.2012  14.05.2012 
FA268120146   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón 3/2012  79,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služ.    11.04.2012  17.04.2012 
FA268120106   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  98,89 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služ.    07.03.2012  09.03.2012 
FA268120086   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  mobilný telefón  1.-€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služ.    23.02.2012  27.02.2012 
FA268120247   SSlovak Telekom a.s.
Karadžičová 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  75,41 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    03.07.2012  10.07.2012 
FA268120157   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
17321981  revízia zásobníkov na plyn  237.- 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme zásobníkov    18.04.2012  24.04.2012 
FA268120408   Slovak Telekom a.s.
Karadžičová 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  81,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    04.12.2012  07.12.2012 
FA268120376   Slovak Telekom a.s.
Karadžičová 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  95,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    05.11.2012  08.11.2012 
FA268120180   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  91,75 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 20032003    07.05.2012  14.05.2012 
FA268120068   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  poplatok za pevnú linku  114.-€ 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 20032003    09.02.2012  13.02.2012 
FA268120019   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  92,28 € 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení 20032003    10.01.2012  13.01.2012 
FA268120237   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  40,69 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.5412474    27.06.2012  29.06.2012 
FA268120236   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  46,94 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.5412479    27.06.2012  29.06.2012 
FA268120239   Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  28,13 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.5412498    27.06.2012  29.06.2012 
FA268120348   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,Bratislava
35697270  poplatok za mob.telefón  41,21 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.6163066    27.09.2012  03.10.2012 
FA268120308   Orange Slovensko a.s.
Metodová 8,Bratislava
35697270  mobilný telefón-poplatok  31,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.6163066    30.08.2012  10.09.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody