Faktúry 2012 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA268120444   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  245,05 
vrátane DPH
Zmluva SN 56100-02    31.12.2012  09.01.2013 
FA268120434   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  592,07 
vrátane DPH
Zmmluva 56100-02    21.12.2012  27.12.2012 
FA268120407   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  PHM  518,52 
vrátane DPH
Zmluva 56100-02    30.11.2012  07.12.2012 
FA268120400   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  PHM  417,38 
vrátane DPH
Zmluva 56100-02    22.11.2012  27.11.2012 
FA268120373   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  753,43 
vrátane DPH
Zmluva 56100-02    31.10.2012  08.11.2012 
FA268120371   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  474,55 
vrátane DPH
Zmluva 56100-02    23.10.2012  25.10.2012 
FA268120350   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  315,53 
vrátane DPH
Zmluva 56100-02    30.09.2012  09.10.2012 
FA268120338   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  331,30 
vrátane DPH
Zmluva 56100-02    21.09.2012  26.09.2012 
FA268120314   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  341,74 
vrátane DPH
Zmluva 56100-02    31.08.2012  10.09.2012 
FA268120305   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  241,09 
vrátane DPH
Zmluva 56100-02    22.08.2012  27.08.2012 
FA268120287   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  565,21 
vrátane DPH
Zmluva 56100-02    31.07.2012  09.08.2012 
FA268120265   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  339,97 
vrátane DPH
Zmluva 56100-02    20.07.2012  26.07.2012 
FA268120245   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  519,54 
vrátane DPH
Zmluva 56100-02    02.07.2012  10.07.2012 
FA268120233   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  603,34 
vrátane DPH
Zmluva 56100-02    22.06.2012  26.06.2012 
FA268120213   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  548,87 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    31.05.2012  08.06.2012 
FA268120201   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  487,85 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    24.05.2012  29.05.2012 
FA268120170   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  572,96 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    30.04.2012  14.05.2012 
FA268120160   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  408,92 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    23.04.2012  26.04.2012 
FA268120134   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  622,48 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    03.04.2012  11.04.2012 
FA268120123   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  635,64 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    23.03.2012  27.03.2012 
FA268120098   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  580,37 € 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    29.02.2012  09.03.2012 
FA268120085   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  PHM  455,30 € 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    23.02.2012  27.02.2012 
FA268120056   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  PHM  594,46 € 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    31.01.2012  08.02.2012 
FA268120031   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  PHM  466,12 € 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    17.01.2012  23.01.2012 
FA268120010   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  504,68 € 
vrátane DPH
Zmluva č.56100-02    31.12.2011  10.01.2012 
FA268120253   Pracovné odevy-Mária Repaská
Odborárov 570/51,Spišská Nová Ves
30666171  prac.rukavice,overál,utierky  232,30 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  54/2012  09.07.2012  17.07.2012 
FA268120446   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  49,69 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  170/2012  31.12.2012  09.01.2013 
FA268120412   Dipos-Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  172,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  156/2012  06.12.2012  11,12,2012 
FA268120384   Dipos-Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  190,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  138/2012  07.11.2012  13.11.2012 
FA268120383   Dipos-Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  4,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  136/2012  07.11.2012  13.11.2012 
FA268120353   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  106,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  112/2012  02.10.2012  09.10.2012 
FA268120351   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  11,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  111/2012  01.10.2012  09.10.2012 
FA268120317   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  35,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  89/2012  03.09.2012  10.09.2012 
FA268120316   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  126,61 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  91/2012  03.09.2012  10.09.2012 
FA268120286   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  107,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  74/2012  02.08.2012  07.08.2012 
FA268120254   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  45,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  55/2012  09.07.2012  17.07.2012 
FA268120216   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  41,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb  36/2012  04.06.2012  06.06.2012 
FA268120215   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelárske potreby  54,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb  37/2012  04.06.2012  06.06.2012 
FA268120179   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  28,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    04.05.2012  14.05.2012 
FA268120178   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  34,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancel.potrieb    04.05.2012  14.05.2012 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť