
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268120327 | Pedro-družstvo F.Urbánka 29,Spišská Nová Ves  | 
						17075831 | čistiaci materiál | 257,06  vrátane DPH  | 
						Zmluva o obchodnej spolupráci | 99/2012 | 12.09.2012 | 18.09.2012 | 24.9.2012 | 
| FA268120326 | Lujan s.r.o. Mengusovce 117,  | 
						36681172 | ovocie,zelenina | 192,68  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva | 98/2012 | 12.09.2012 | 18.09.2012 | 24.9.2012 | 
| FA268120328 | GRM  trade s.r.o. Šafárikova 118  | 
						31724256 | potraviny | 240,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke potravín | 97/2012 | 12.09.2012 | 18.09.2012 | 24.9.2012 | 
| FA268120315 | Adriána Kuľbaková Biele Vody č.259,Mlynky  | 
						43703135 | pečivo,potraviny | 512,84  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva | 96/2012 | 31.08.2012 | 07.09.2012 | 13.9.2012 | 
| FA268120330 | Farby-laky Zimná 45,Spišská Nová Ves  | 
						10756167 | maliarsky materiál | 116,98  vrátane DPH  | 
						Zmluva o obchodnej spolupráci | 95/2012 | 13.09.2012 | 18.09.2012 | 24.9.2012 | 
| FA268120329 | Inštalačný materiál-Peter Majerík Sladkovičová 7,Spišská Nová Ves  | 
						34574131 | inštalačný materiál | 66,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o obchodnej spolupráci | 94/2012 | 13.09.2012 | 18.09.2012 | 24.9.2012 | 
| FA268120320 | GRM  trade s.r.o. Šafárikova 118  | 
						31724256 | potraviny | 214,12  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke potravín | 93/2012 | 05.09.2012 | 10.09.2012 | 13.9.2012 | 
| FA268120307 | Lujan s.r.o. Mengusovce 117,  | 
						36681172 | ovocie,zelenina | 204,18  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva | 92/2012 | 30.08.2012 | 10.09.2012 | 13.9.2012 | 
| FA268120316 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná  | 
						30284988 | školské pomôcky | 126,61  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 91/2012 | 03.09.2012 | 10.09.2012 | 13.9.2012 | 
| FA268120050 | Gabriela Pecúšová-Šport Bazár Starosaská 9,Spišská Nová Ves  | 
						34526412 | detské lyže,lyžiarky,palice po 2 ks | 220.-€  vrátane DPH  | 
						9/2012 | 27.01.2012 | 03.02.2012 | 9.2.2012 | |
| FA268120317 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná  | 
						30284988 | kancelársky materiál | 35,71  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 89/2012 | 03.09.2012 | 10.09.2012 | 13.9.2012 | 
| FA268120303 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany  | 
						36584410 | lieky,mliečna výživa | 224.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o obchodnej spolupráci | 88/2012 | 21.08.2012 | 27.08.2012 | 3.9.2012 | 
| FA268120304 | Vijofel s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník  | 
						36474746 | bravčové a hovädzie mäso | 185,09  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva | 87/2012 | 22.08.2012 | 27.08.2012 | 3.9.2012 | 
| FA268120301 | Fesicomp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves  | 
						36597431 | toner,náplň do tlačiarne | 63,85  vrátane DPH  | 
						86/2012 | 15.08.2012 | 21.08.2012 | 3.9.2012 | |
| FA268120302 | ADcomp-Dušan Šaradín Duklianska 36,Spišská Nová Ves  | 
						17191467 | renovácia tonerov | 81,20  vrátane DPH  | 
						85/2012 | 15.08.2012 | 21.08.2012 | 3.9.2012 | |
| FA268120298 | Lujan s.r.o. Mengusovce 117,  | 
						36681172 | ovocie,zelenina | 211,94  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva | 84/2012 | 15.08.2012 | 21.08.2012 | 3.9.2012 | 
| FA268120299 | GRM  trade s.r.o. Šafárikova 118  | 
						31724256 | potraviny | 344,46  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke potravín | 83/2012 | 15.08.2012 | 21.08.2012 | 3.9.2012 | 
| FA268120297 | Kosmos s.r.o Hranovnica  | 
						36467995 | mrazené kurčatá | 143,62  vrátane DPH  | 
						Zmluva o obchodnej spolupráci | 82/2012 | 13.08.2012 | 17.08.2012 | 15.8.2012 | 
| FA268120295 | Cígler software a.s. Račianska 66,Bratislava  | 
						36237337 | AVG Internet Security-licencia | 253,14  vrátane DPH  | 
						81/2012 | 10.08.2012 | 14.08.2012 | 14.8.2012 | |
| FA268120293 | Autostop RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava  | 
						36582280 | pneumatiky | 222.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o obchodnej spolupráci | 80/2012 | 09.08.2012 | 14.08.2012 | 14.8.2012 | 
| FA268120043 | Fesi comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves  | 
						36597431 | servis a oprava PC | 152,55 €  vrátane DPH  | 
						8/2012 | 25.01.2012 | 30.01.2012 | 31.1.2012 | |
| FA268120300 | Vijofel s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník  | 
						36474746 | bravčové a hovädzie mäso | 226,56  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva | 79/2012 | 15.08.2012 | 21.08.2012 | 3.9.2012 | 
| FA268120292 | Gemini Gold s.r.o. Gemerská 607,Brzotín  | 
						31670211 | potraviny | 342,79  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva | 78/2012 | 09.08.2012 | 14.08.2012 | 14.8.2012 | 
| FA268120291 | Kosmos s.r.o Hranovnica  | 
						36467995 | mrazené kurčatá | 232,02  vrátane DPH  | 
						Zmluva o obchodnej spolupráci | 77/2012 | 07.08.2012 | 09.08.2012 | 14.8.2012 | 
| FA268120289 | Inštalačný materiál-Peter Majerík Sladkovičová 7,Spišská Nová Ves  | 
						34574131 | inštalačný materiál vodárensky | 41,34  vrátane DPH  | 
						Zmluva o obchodnej spolupráci | 76/2012 | 06.08.2012 | 09.08.2012 | 14.8.2012 | 
| FA268120306 | Rekreáčny areál Predná Hora,Muráň 2  | 
						37370472 | letný tábor pre deti DeD | 637.-  vrátane DPH  | 
						75/2012 | 27.08.2012 | 10.09.2012 | 13.9.2012 | |
| FA268120286 | Dipos Ing.Ľubomír Gallo Budovateľská 1162,Dobšiná  | 
						30284988 | kancelárske potreby | 107,57  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb | 74/2012 | 02.08.2012 | 07.08.2012 | 7.8.2012 | 
| FA268120284 | Lujan s.r.o. Mengusovce 117,  | 
						36681172 | ovocie,zelenina | 197,84  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva | 73/2012 | 01.08.2012 | 07.08.2012 | 7.8.2012 | 
| FA268120283 | Gemini Gold s.r.o. Gemerská 607,Brzotín  | 
						31670211 | potraviny | 210,43  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke potravín | 72/2012 | 01.08.2012 | 07.08.2012 | 7.8.2012 | 
| FA268120281 | Adriána Kuľbaková Biele Vody č.259,Mlynky  | 
						43703135 | pečivo,potraviny | 613,52  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva | 71/2012 | 31.07.2012 | 02.08.2012 | 7.8.2012 | 
| FA268120279 | Autostop RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava  | 
						36582280 | oprava vozidla Fiat Multipla | 1.054,62  vrátane DPH  | 
						Zmluva o obchodnej spolupráci | 70/2012 | 30.07.2012 | 02.08.2012 | 7.8.2012 | 
| FA268120055 | Softip a.s. Galvaniho 7/D,Bratislava  | 
						36785512 | preúčtovanie účtov | 42.-€  vrátane DPH  | 
						7/2012 | 31.01.2012 | 07.02.2012 | 9.2.2012 | |
| FA268120278 | Autostop RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava  | 
						36582280 | odťahová služba | 39,95  vrátane DPH  | 
						Zmluva o obchodnej spolupráci | 69/2012 | 30.07.2012 | 02.08.2012 | 7.8.2012 | 
| FA268120280 | ADcomp-Dušan Šaradín Duklianska 36,Spišská Nová Ves  | 
						17191467 | renovácia tonera | 26,50  vrátane DPH  | 
						68/2012 | 30.07.2012 | 02.08.2012 | 7.8.2012 | |
| FA268120273 | GRM  trade s.r.o. Šafárikova 118  | 
						31724256 | potraviny | 208,26  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke potravín | 67/2012 | 25.07.2012 | 31.07.2012 | 6.8.2012 | 
| FA268120272 | Pedro-družstvo F.Urbánka 29,Spišská Nová Ves  | 
						17075831 | čistiaci materiál | 357,94  vrátane DPH  | 
						Zmluva o obchodnej spolupráci | 66/2012 | 25.07.2012 | 31.07.2012 | 6.8.2012 | 
| FA268120263 | NDH nábytok s.r.o. Drevárska 944/4,Spišská Nová Ves  | 
						36595136 | detské postielky,válendy | 696,80  vrátane DPH  | 
						65/2012 | 19.07.2012 | 24.07.2012 | 6.8.2012 | |
| FA268120266 | Fesicomp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves  | 
						36597431 | náplň do tlačiarne tlačiareň HP | 128,16  vrátane DPH  | 
						64/2012 | 20.07.2012 | 26.07.2012 | 6.8.2012 | |
| FA268120261 | Gemini Gold s.r.o. Gemerská 607,Brzotín  | 
						31670211 | potraviny | 278,03  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke potravín | 63/2012 | 18.07.2012 | 24.07.2012 | 6.8.2012 | 
| FA268120262 | Lujan s.r.o. Mengusovce 117,  | 
						36681172 | ovocie,zelenina | 201,22  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva | 62/2012 | 18.07.2012 | 24.07.2012 | 6.8.2012 |