Faktúry 2012 (DeD Sečovce, Štúrova 535/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
31/2012   Allianz
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
00000000  poistné za budovu DeD  84,11 
vrátane DPH
7_2012    23.01.2012  03.02.2012  23.2.2012 
31240192/2012   Alianz -Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  poistné , budova DeD  127,27 
vrátane DPH
  19.11.2012  21.11.2012  4.12.2012 
31240170/2012   Alianz -Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  poistné , budova DeD  84,11 
vrátane DPH
  15.10.2012  24.10.2012  16.11.2012 
31240123/2012   Alianz -Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  poistné , budova DeD  84,11 
vrátane DPH
  17.07.2012  27.07.2012  9.8.2012 
31240088/2012   Allianz, a.s.
Štúrova 7, 042 70 Košice
00000000  poistné za budovu - RD Sečovce  127,27 
vrátane DPH
  26.05.2012  05.06.2012  13.6.2012 
PP31240066   Allianz a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
00000000  poistenie budovy DeD  84,11 
vrátane DPH
  13.04.2012  18.04.2012  24.4.2012 
44/2012   Allianz
Štúrova 7, 042 70 Košice
00000000  poistné za budovu  127,27 
vrátane DPH
8_2012    23.02.2012  27.02.2012  28.2.2012 
PP31240069   Wüstenrot a.s.
Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
31383408  poistné RD Milhostov  48,66 
vrátane DPH
  16.04.2012  19.04.2012  24.4.2012 
8/2012   Wustenrot
Karadžičova 17,Bratislava
31383408  poistenie RD Milhostov  48,66 
vrátane DPH
9_2012    10.01.2012  13.01.2012  17.2.2012 
FA271201292   VVS
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné RD TV  33,32 
vrátane DPH
dod.k 1    01.03.2012  09.03.2012  15.3.2012 
687/2011   VVS
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné v RD Trebišov a RD Milhostov  211, 67 
bez DPH
Dodatok č. 1 a č. 2 k Zmluve č.1_2012    28.12.2011  04.01.2012  24.1.2012 
4_2012   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 1 Bratislava 26
35815256  Mesačný poplatok za opakované dodávky plynu v RD Trebišov  283, 00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5_2012 a 6_2012    02.01.2012  17.01.2012  24.1.2012 
680_2011   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 1 Bratislava 26
35815256  Nedoplatok za spotrebu plynu v RD Trebišov  887, 34 
bez DPH
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5_2012 a 6_2012    27.12.2011  17.01.2012  24.1.2012 
11_2012   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Hovory a internet  173, 38 
bez DPH
Dodatok č. 1, 2, 3 k Zmluve č. 11_2012 a Zmluva č. 12_2012    04.01.2012  13.01.2012  24.1.2012 
FA20120270   Spojená škola internátna
Poľná 1, 075 01 Trebišov
17072948  stravné a ubytovanie  262,12 
vrátane DPH
rozhodnutie    06.06.2012  11.06.2012  15.6.2012 
interné číslo   Dodávateľ
  faktúrované plnenie  hodnota plnenia 
bez DPH
súvisiacich so zmluvou/dohodou/dodatkom číslo  súviciacich s objednávkou číslo  dátum doručenia  dátum zaplatenia  24.1.2012 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť