Faktúry 2013 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268130119   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  87,68 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    04.04.2013  09.04.2013  17.4.2013 
FA268130368   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  85,60 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    10.10.2013  14.10.2013  5.11.2013 
FA268130256   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114, Tuhrina
42227372  stravné a internátne za dieťa  85,52 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    17.07.2013  23.07.2013  18.7.2013 
FA268130142   ADCOMP s.r.o.
Duklianska 36,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  85,30 
vrátane DPH
  79/2013  23.04.2013  02.05.2013  24.5.2013 
FA268130432   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  84,36 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  253/2013  03.12.2013  06.12.2013  16.12.2013 
FA268130321   AGUEL Sklovakia s.r.o.
Priaristicka 2,Nitra
36538396  výmena filtra  84.- 
vrátane DPH
  185/2013  11.09.2013  16.09.2013  28.9.2013 
FA268130180   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114, Tuhrina
42227372  internátne a stravné  84.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    16.05.2013  23.05.2013  24.5.2013 
FA268130101   Ing.Pavol Andreánsky
Letná 36,Spišská Nová Ves
34575723  koberec  84.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  55/2013  19.03.2013  26.03.2013  4.4.2013 
FA268130244   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  83,23 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    09.07.2013  17.07.2013  18.7.2013 
FA268130202   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  83,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    04.06.2013  04.06.2013  17.6.2013 
FA268130075   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  82,89 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    04.03.2013  06.03.2013  18.3.2013 
FA268130437   GEKOS Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby Po a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 04/2010    04.12.2013  15.12.2013  16.12.2013 
FA268130402   GEKOS Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby BOZP a PO  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 04/2010    12.11.2013  19.11.2013  6.12.2013 
FA268130366   GEKOS Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
bez DPH
Mandátna zmluva 04/2010    09.10.2013  14.10.2013  5.11.2013 
FA268130336   Katarína spol.s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  80,92 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  190/2013  17.09.2013  27.09.2013  11.10.2013 
FA268130316   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby BOZP a PO  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 042010    04.09.2013  09.09.2013  12.9.2013 
FA268130300   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby BOZP a PO  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 042010    19.08.2013  03.09.2013  12.9.2013 
FA268130246   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 042010    10.07.2013  17.07.2013  18.7.2013 
FA268130208   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 042010    06.06.2013  10.06.2013  17.6.2013 
FA268130164   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby BOZP,PO  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 042010    07.05.2013  14.05.2013  24.5.2013 
FA268130127   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby BOZP a PO  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 042010    09.04.2013  11.04.2013  18.4.2013 
FA268130082   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 042010    06.03.2013  13.03.2013  18.3.2013 
FA268130045   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 042010    07.02.2013  13.02.2013  27.2.2013 
FA268130006   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 042010    08.01.2013  15.01.2013  26.1.2013 
FA268130367   Reedukačné centrum
Čerenčany,Rimavská Sobota
00163333  stravné za dieťa  79,80 
bez DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu    09.10.2013  14.10.2013  5.11.2013 
FA268130285   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  79,37 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    07.08.2013  14.08.2013  14.8.2013 
FA268130145   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114, Tuhrina
42227372  poplatok za internát a stravu  78.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    25.04.2013  02.05.2013  24.5.2013 
FA268130041   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  77,30 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  21/2013  04.02.2013  13.02.2013  27.2.2013 
FA268130445   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  76,68 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    10.12.2013  15.12.2013  16.12.2013 
FA268130390   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  76,09 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  231/2013  05.11.2013  13.11.2013  19.11.2013 
FA268130150   Dominik Alexander
Rudná 85,Rožňava
17262895  nastavenie kuchynských váh  74.- 
vrátane DPH
  82/2013  25.04.2013  02.05.2013  24.5.2013 
FA268130058   Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114, Tuhrina
42227372  internátne a stravné za deti   72 
bez DPH
Dohoda o platení príspevku    18.02.2013  20.02.2013  5.3.2013 
FA268130051   Fesicomp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  USB kľúče  71,88 
vrátane DPH
  26/2013  12.02.2013  19.02.2013  5.3.2013 
FA268130404   ASSP
Mokrohájska cesta 3,Bratislava
31803989  seminár   70,. 
bez DPH
  240/2013  13.11.2013  19.11.2013  6.12.2013 
FA268130117   GRM trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  70,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke potravín  64/2013  03.04.2013  09.04.2013  17.4.2013 
FA268130331   IURA EDITION s.r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava 2
31348262  účtovníctvo  69,60 
vrátane DPH
    16.09.2013  23.09.2013  28.9.2013 
FA268130361   Dipos Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  školské pomôcky  68,29 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  210/2013  04.10.2013  14.10.2013  5.11.2013 
FA268130319   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  poplatok za telefón  67,08 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    11.09.2013  16.09.2013  28.9.2013 
FA268130382   Poradca s.r.o.
Pri Celulózke,Žilina
36371271  odborný mesačník  66.- 
vrátane DPH
    25.10.2013  29.10.2013  5.11.2013 
FA268130204   Dipos,Ing.Ľubomír Gallo
Budovateľska 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  66,14 
vrátane DPH
Zmluva o obchodných podmienkach  114/2013  04.06.2013  10.06.2013  17.6.2013 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť