
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268130453 | PROBUGAS a.s. Miletičova 23,Bratislava  | 
						17321981 | plyn | 5023,63  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu | 17.12.2013 | 20.12.2013 | 27.1.2014 | |
| FA268130036 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava  | 
						17321981 | plyn | 4920.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu | 30.01.2013 | 04.02.2013 | 27.2.2013 | |
| FA268130280 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava  | 
						17321981 | plyn | 4488.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke plynu | 05.08.2013 | 08.08.2013 | 13.8.2013 | |
| FA268130139 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava  | 
						31396674 | stravné lístky | 1215,54  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva | 22.04.2013 | 25.04.2013 | 24.5.2013 | |
| FA268130022 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava  | 
						31396674 | stravné lístky | 1215.-  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva | 21.01.2013 | 23.01.2013 | 26.1.2013 | |
| FA268130228 | SINAKO SK s.r.o. Na Graniari 17,Banská Bystrica  | 
						44791712 | polohovateľná posteľ | 1000.-  vrátane DPH  | 
						128/2013 | 21.06.2013 | 26.06.2013 | 16.7.2013 | |
| FA268130261 | Mgr.Peter Darvaši Dubová 5/7,Spišská Nová Ves  | 
						34576797 | elektro práce,revízie | 985,40  vrátane DPH  | 
						Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok | 148/2013 | 23.07.2013 | 30.07.2013 | 6.8.2013 | 
| FA268130200 | Ing.Štefan Staroň Trieda 1.mája,Spišská Nová Ves  | 
						10763155 | elektro práce | 980.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o odbornej prehliadke | 03.06.2013 | 06.06.2013 | 17.6.2013 | |
| FA268130290 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava  | 
						31396674 | stravné lístky | 900.-  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD | 12.08.2013 | 14.08.2013 | 14.8.2013 | |
| FA268130252 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava  | 
						31396674 | stravné lístky | 900.-  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD | 15.07.2013 | 17.07.2013 | 18.7.2013 | |
| FA268130220 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava  | 
						31396674 | stravné lístky | 900.-  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD | 14.06.2013 | 20.06.2013 | 16.7.2013 | |
| FA268130122 | AUTOSTOP RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava  | 
						36582280 | oprava osobného vozidla | 875,28  vrátane DPH  | 
						Zmluva o obchodnej spolupráci | 68/2013 | 05.04.2013 | 11.04.2013 | 17.4.2013 | 
| FA268130389 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM | 834,64  vrátane DPH  | 
						Zmluva SN 56100-02 | 31.10.2013 | 13.11.2013 | 19.11.2013 | |
| FA268130210 | AUTOSTOP RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava  | 
						36582280 | oprava os.vozidla | 816,77  vrátane DPH  | 
						Zmluva o obchodnej spolupráci | 118/2013 | 06.06.2013 | 17.06.2013 | 18.6.2013 | 
| FA268130096 | AUTOSTOP RV s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava  | 
						36582280 | oprava osobného vozidla | 734,54  vrátane DPH  | 
						Zmluva o obchodnej spolupráci | 53/2013 | 15.03.2013 | 19.03.2013 | 18.3.2013 | 
| FA268130039 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM | 694,60  vrátane DPH  | 
						Zmmluva 56100-02 | 31.01.2013 | 13.02.2013 | 27.2.2013 | |
| FA268130332 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad  | 
						36500968 | odber vody | 661,27  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody | 17.09.2013 | 23.09.2013 | 28.9.2013 | |
| FA268130428 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomašíkova 23/D,Bratislava  | 
						31396674 | stravné lístky | 636.-  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k Rámcovej dodode | 12/2013 | 02.12.2013 | 04.12.2013 | 16.12.2013 | 
| FA268130415 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM | 627,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva SN 56100-02 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 6.12.2013 | |
| FA268130446 | Veolia a.s. Hraničná 662/17,Poprad  | 
						36500968 | vodné | 619,39  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.12.2013 | 15.12.2013 | 16.12.2013 | |
| FA268130425 | VSE a.s. Mlynská 31,Košice  | 
						36211222 | elektrina | 616.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 28.11.2013 | 04.12.2013 | 16.12.2013 | |
| FA268130392 | VSE a.s. Mlynská 31,Košice  | 
						36211222 | elektrina | 616.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 05.11.2013 | 13.11.2013 | 19.11.2013 | |
| FA268130344 | VSE a.s. Mlynská 31,Košice  | 
						36211222 | elektrina | 616.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o združenej dodávke elektriny | 27.09.2013 | 03.10.2013 | 11.10.2013 | |
| FA268130308 | VSE a.s. Mlynska 31,Košice  | 
						36211222 | elektrina | 616.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 28.08.2013 | 03.09.2013 | 12.9.2013 | |
| FA268130277 | VSE a.s. Mlynska 31,Košice  | 
						36211222 | elektrina | 616.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 02.08.2013 | 08.08.2013 | 13.8.2013 | |
| FA268130236 | VSE a.s. Mlynska 31,Košice  | 
						36211222 | poplatok za elektrinu | 616.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 28.06.2013 | 03.07.2013 | 16.7.2013 | |
| FA268130197 | VSE a.s. Mlynska 31,Košice  | 
						36211222 | elektrina | 616.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 30.05.2013 | 04.06.2013 | 17.6.2013 | |
| FA268130155 | VSE a.s. Mlynska 31,Košice  | 
						36211222 | elektrina | 616.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 02.05.2013 | 07.05.2013 | 24.5.2013 | |
| FA268130115 | VSE a.s. Mlynska 31,Košice  | 
						36211222 | elektrina | 616.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 02.04.2013 | 04.04.2013 | 17.4.2013 | |
| FA268130072 | VSE a.s. Mlynska 31,Košice  | 
						36211222 | elektrina | 616.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 01.03.2013 | 06.03.2013 | 18.3.2013 | |
| FA268130042 | VSE a.s. Mlynska 31,Košice  | 
						36211222 | elektrina | 616.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodávke elektriny | 05.02.2013 | 08.02.2013 | 27.2.2013 | |
| FA268130100 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,Bratislava  | 
						31396674 | stravné lístky | 615.-  vrátane DPH  | 
						Kúpna zmluva | 19.03.2013 | 26.03.2013 | 4.4.2013 | |
| FA268130187 | Ing.Igor Škrobánek O.P.C.D. Na Skotňu 471/54,Teplička nád Váhom  | 
						14255791 | úradné meranie PHM | 605,52  vrátane DPH  | 
						108/2013 | 22.05.2013 | 30.05.2013 | 5.6.2013 | |
| FA268130458 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM | 589,14  vrátane DPH  | 
						Zmluva SN 56100-02 | 19.12.2013 | 20.12.2013 | 27.1.2014 | |
| FA268130238 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM | 564,63  vrátane DPH  | 
						Zmluva SN 56100-02 | 28.06.2013 | 10.07.2013 | 17.7.2013 | |
| FA268130203 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM | 557,49  vrátane DPH  | 
						Zmluva SN 56100-02 | 31.05.2013 | 10.06.2013 | 17.6.2013 | |
| FA268130157 | Fesicomp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves  | 
						36597431 | PC zostava | 551,79  vrátane DPH  | 
						89/2013 | 03.05.2013 | 09.05.2013 | 24.5.2013 | |
| FA268130359 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM | 542,54  vrátane DPH  | 
						Zmluva SN 56100-02 | 30.09.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
| FA268130441 | DRAČIK-DUVI s.r.o. Gajova 2518/13,Bratislava  | 
						46118985 | hračky | 519,77  vrátane DPH  | 
						256/2013 | 06.12.2013 | 15.12.2013 | 16.12.2013 | |
| FA268130196 | Kooperatíva poisťovňa a.s. Trenčín  | 
						vyúčtovanie poistného | 519,17  bez DPH  | 
						Poistná zmluva 051-3042047 | 29.05.2013 | 04.06.2013 | 17.6.2013 |