Faktúry 2014 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268140504   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  5.316.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    23.12.2014  23.12.2014  22.1.2015 
FA268140498   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  5316.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    23.12.2014  23.12.2014  30.12.2014 
FA268140446   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  plyn  4560 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    20.11.2014  24.11.2014  15.12.2014 
FA268140428   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  298,85 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  264/2014  05.11.2014  10.11.2014  16.11.2014 
FA268140334   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  377,28 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  205/2014  05.09.2014  10.09.2014  6.10.2014 
FA268140301   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  81,90 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  181/2014  07.08.2014  12.08.2014  15.8.2014 
FA268140226   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová
47039817  čistiaci materiál  369,59 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  129/2014  11.06.2014  18.06.2014  24.6.2014 
FA268140142   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová
47039817  čistiaci materiál  439,76 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  78/2014  11.04.2014  16.04.2014  5.5.2014 
FA268140025   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17,Spišská Nová
47039817  čistiaci materiál  374,80 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  7/2014  17.01.2014  21.01.2014  5.2.2014 
FA268140493   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  39,40 
vrátane DPH
  290/2014  17.12.2014  19.12.2014  30.12.2014 
FA268140432   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonera  16,90 
vrátane DPH
  258/2014  06.11.2014  10.11.2014  16.11.2014 
FA268140360   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  31.- 
vrátane DPH
  227/2014  30.09.2014  03.10.2014  10.10.2014 
FA268140307   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  94,10 
vrátane DPH
  185/2014  12.08.2014  18.08.2014  14.9.2014 
FA268140264   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  40,40 
vrátane DPH
  153/2014  14.07.2014  22.07.2014  15.8.2014 
FA268140238   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonera  17,90 
vrátane DPH
  138/2014  25.06.2014  30.06.2014  11.7.2014 
FA268140200   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  33.- 
vrátane DPH
  113/2014  27.05.2014  04.06.2014  24.6.2014 
FA268140193   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonera  78,40 
vrátane DPH
  107/2014  21.05.2014  28.05.2014  4.6.2014 
FA268140147   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  17,90 
vrátane DPH
  79/2014  15.04.2014  24.04.2014  5.5.2014 
FA268140445   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  387,68 
vrátane DPH
  269/2014  19.11.2014  24.11.2014  15.12.2014 
FA268140413   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  117,46 
vrátane DPH
  252/2014  03.11.2014  05.11.2014  16.11.2014 
FA268140412   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  146,20 
vrátane DPH
  250/2014  31.10.2014  05.11.2014  16.11.2014 
FA268140374   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  328,33 
vrátane DPH
  229/2014  03.10.2014  10.10.2014  21.10.2014 
FA268140373   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  281,36 
vrátane DPH
  230/2014  02.10.2014  10.10.2014  21.10.2014 
FA268140356   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  jednorázové plienky  1036,80 
vrátane DPH
  223/2014  25.09.2014  30.09.2014  7.10.2014 
FA268140345   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  264,35 
vrátane DPH
  212/2014  12.09.2014  22.09.2014  7.10.2014 
FA268140339   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  113,56 
vrátane DPH
  208/2014  09.09.2014  16.09.2014  6.10.2014 
FA268140298   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  281,46 
vrátane DPH
  180/2014  07.08.2014  12.08.2014  15.8.2014 
FA268140297   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  126,51 
vrátane DPH
  175/2014  06.08.2014  12.08.2014  15.8.2014 
FA268140278   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  mliečna výživa  270,93 
vrátane DPH
  164/2014  30.07.2014  30.07.2014  15.8.2014 
FA268140251   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  112,62 
vrátane DPH
  148/2014  03.07.2014  09.07.2014  15.8.2014 
FA268140222   Lekáreň Na rohu s.r.o.
SNP 549,Dobšiná
46171517  lieky  121,97 
vrátane DPH
  127/2014  11.06.2014  15.06.2014  24.6.2014 
FA268140098   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
45845905  toner  18,50 
vrátane DPH
  53/2014  14.03.2014  20.03.2014  6.4.2014 
FA268140053   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
45845905  renovácia tonerov  75,50 
vrátane DPH
  23/2014  11.02.2014  10.02.2014  17.2.2014 
FA268140024   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
45845905  renovácia tonerov  37,50 
vrátane DPH
  5/2014  14.01.2014  17.01.2014  5.2.2014 
FA268140490   Marián Kokoška-MB.Kovanie
Jesenná 8,Prešov
45456747  okenné bezpečnostné poistky  162,72 
vrátane DPH
  283/2014  16.12.2014  22.12.2014  30.12.2014 
FA268140348   MAX XL s.r.o.
Jarková 108,Pača
44404522  elektrické vybavenie domácnosti  165,10 
vrátane DPH
  215/2014  16.09.2014  22.09.2014  7.10.2014 
FA268140305   MAX XL s.r.o.
Jarková 108,Pača
44404522  elektrické spotrebiče  993,70 
vrátane DPH
  183/2014  08.08.2014  12.08.2014  15.8.2014 
FA268140486   Free-zona s.r.o.
Námestia baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    11.12.2014  15.12.2014  30.12.2014 
FA268140437   Free-zona s.r.o.
Námestia baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    11.11.2014  18.11.2014  15.12.2014 
FA268140389   Free-zona s.r.o.
Nám.baníkov 35,Rožňava
44356358  internetové služby  19,74 
vrátane DPH
Zmluva o internetovom pripojení    10.10.2014  15.10.2014  22.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť