Faktúry 2015 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268150306   Mgr.Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  revízia el.spotrebičov  993,37 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehiadok a skúšok  147/2015  22.07.2015  29.07.2015  8.8.2015 
FA268150075   Mardžej Marián
Havrania Dolina 91,Mlynky
31223290  rezivo,dosky  172,50 
vrátane DPH
  30/2015  26.02.2015  04.03.2015  27.3.2015 
FA268150323   EL spol.s.r.o.
Radlinského 17 A,Spišská Nová Ves
31652859  rozbor stravy  87,48 
vrátane DPH
  145/2015  31.07.2015  04.08.2015  8.8.2015 
FA268150060   Elektro Astra Rudolf Katriňák
Razusová 64,Spišská Nová Ves
11952270  satelitný prijímač  79,90 
vrátane DPH
  24/2015  17.02.2015  24.02.2015  3.3.2015 
FA268150368   Aquel Slovakia s.r.o.
Piaristicka 2,Nitra
36538396  servis filtračného zariadenia  84.- 
vrátane DPH
  179/2015  04.09.2015  08.09.2015  4.10.2015 
FA268150512   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  109,61 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.12.2015  08.12.2015  2.1.2016 
FA268150465   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  113,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    06.11.2015  10.11.2015  19.12.2015 
FA268150413   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  123,97 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.10.2015  08.10.2015  26.10.2015 
FA268150372   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,41 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    07.09.2015  08.09.2015  4.10.2015 
FA268150334   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  110,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    10.08.2015  12.08.2015  27.9.2015 
FA268150288   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  88,03 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    08.07.2015  10.07.2015  18.7.2015 
FA268150243   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  94,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    08.06.2015  10.06.2015  22.6.2015 
FA268150194   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  93,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí verejných služieb    06.05.2015  07.05.2015  12.5.2015 
FA268150136   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  96,23 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.04.2015  09.04.2015  26.4.2015 
FA268150097   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  106,36 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    06.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150051   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  133,51 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    06.02.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  147,80 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení    09.01.2015  14.01.2015  25.1.2015 
FA268150244   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 4/2010    08.06.2015  10.06.2015  22.6.2015 
FA268150191   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 4/2010    06.05.2015  07.05.2015  12.5.2015 
FA268150139   Juraj Rochfaluši-GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 04/2010    08.04.2015  09.04.2015  26.4.2015 
FA268150098   Juraj Rochfaluši-GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva 04/2010    06.03.2015  10.03.2015  6.4.2015 
FA268150048   GEKOS-Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.02/2010    06.02.2015  09.02.2015  11.2.2015 
FA268150012   GEKOS-Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  80.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.02/2010    07.01.2015  14.01.2015  25.1.2015 
FA268150332   Juraj Rochfaloši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO, BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva    07.08.2015  12.08.2015  27.9.2015 
FA268150500   Gekos Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    03.12.2015  04.12.2015  2.1.2016 
FA268150461   Gekos Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    05.11.2015  10.11.2015  19.12.2015 
FA268150408   Gekos Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    05.10.2015  08.10.2015  26.10.2015 
FA268150371   Gekos Juraj Rochfaluši
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    07.09.2015  08.09.2015  4.10.2015 
FA268150282   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP,PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE 03/2015    03.07.2015  06.07.2015  18.7.2015 
FA268150115   Veolia a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  spotreba vody  135,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    30.03.2015  30.03.2015  8.4.2015 
FA268150112   Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  spotreba vody  186,68 
vrátane DPH
Zmluva č.60-0000896113PO2014    20.03.2015  25.03.2015  7.4.2015 
FA268150234   SETEZA ELEKTRO s.r.o.
Šafárikovo nám. 1,Spišská Nová Ves
31704387  spotrebný elektro materiál  95,62 
vrátane DPH
  106/2015  03.06.2015  08.06.2015  22.6.2015 
FA268150540   100+1Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  284.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  281/2015  16.12.2015  18.12.2015  4.1.2016 
FA268150483   100+1Drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  313,38 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  247/2015  26.11.2015  27.11.2015  19.12.2015 
FA268150160   100+1 drobností
Ing.Kožucha 5,Spišská Nová Ves
33060096  spotrebný materiál  359,24 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  72/2015  21.04.2015  28.04.2015  11.5.2015 
FA268150476   EURO-AGROTEAM s.r.o.
Nám.baníkov 23,Rožňava
36580783  stavebné práce  23492,94 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.1/2015    16.11.2015  30.11.2015  19.12.2015 
FA268150382   M.B.M. Nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  stoličky,stôl  147.- 
vrátane DPH
  188/2015  14.09.2015  17.09.2015  4.10.2015 
FA268150383   Villa Market s.r.o.
Crapčiakova 1,Spišská Nová Ves
31668461  stolný mixér+opravy  46,75 
vrátane DPH
  190/2015  18.09.2015  22.09.2015  4.10.2015 
FA268150107   M.B.M.Nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  stôl na PC  68.- 
vrátane DPH
  45/2015  16.03.2015  19.03.2015  7.4.2015 
FA268150344   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21,Bratislava
17316537  strava a poistenie v letnom tábore  82.- 
bez DPH
  169/2015  13.08.2015  19.08.2015  27.9.2015 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť