
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA20150038 | VVS a.s. Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vodné.stočné DeD | 340,25  vrátane DPH  | 
						1312004 | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 18.3.2015 | |
| FA20150352 | EN TECH SERVIS Ing.Filo Trebišov  | 
						34872698 | odborná prehliadka ÚK | 350,00  vrátane DPH  | 
						572015 | 10.11.2015 | 11.11.2015 | 16.2.2016 | |
| FA20150176 | VVS a.s. Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vodné.stočné DeD Sečovce | 354,38  vrátane DPH  | 
						1312004 | 04.06.2015 | 10.06.2015 | 7.7.2015 | |
| FA20150380 | VVS a.s. Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vodné a stočné DeD Sečovce | 355,52  vrátane DPH  | 
						1312004 | 03.12.2015 | 11.12.2015 | 17.2.2016 | |
| FA20150226 | IKARO s.r.o. prevádzka Trebišov  | 
						31656544 | servisný zásah | 360,00  vrátane DPH  | 
						272015 | 27.07.2015 | 14.08.2015 | 7.10.2015 | |
| FA20150227 | IKARO s.r.o. prevádzka Trebišov  | 
						31656544 | servisný zásah | 360,00  vrátane DPH  | 
						272015 | 27.07.2015 | 14.08.2015 | 7.10.2015 | |
| FA20150209 | VVS a.s. Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vodné.stočné DeD Sečovce | 369,14  vrátane DPH  | 
						1312004 | 06.07.2015 | 17.07.2015 | 5.8.2015 | |
| FA20150235 | VVS a.s. Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vodné.stočné DeD Sečovce | 376,38  vrátane DPH  | 
						1312004 | 31.07.2015 | 14.08.2015 | 7.10.2015 | |
| FA20150021 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | plyn RD TV nedoplatok | 376,75  vrátane DPH  | 
						20.01.2015 | 05.02.2015 | 18.3.2015 | ||
| FA20140493 | Psychodiagnostika, a.s. Bratislava  | 
						31385770 | psychodiagnostické testy | 377,30  vrátane DPH  | 
						30.12.2014 | 19.01.2015 | 3.2.2015 | ||
| FA20150265 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | plyn DeD Sečovce 9/2015 | 383,00  vrátane DPH  | 
						9100113463 | 02.09.2015 | 07.09.2015 | 7.10.2015 | |
| FA20150340 | VVS a.s. Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vodné a stočné DeD Sečovce | 390,00  vrátane DPH  | 
						1312004 | 04.11.2015 | 11.11.2015 | 16.2.2016 | |
| FA20150377 | Datacomp s.r.o. Košice  | 
						36212466 | notebook | 400,00  vrátane DPH  | 
						OB15061116 | 02.12.2015 | 04.12.2015 | 17.2.2016 | |
| FA20150004 | VVS a.s. Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vodné.stočné RD Trebišov | 407,12  vrátane DPH  | 
						1312004 | 08.01.2015 | 19.01.2015 | 3.2.2015 | |
| FA20150222 | Ondrejka & Partners, s.r.o. J.Kozáčeka 5, Zvolen  | 
						47235985 | poskytnuté právne služby | 408,00  vrátane DPH  | 
						422015 | 21.07.2015 | 27.07.2015 | 5.8.2015 | |
| FA20150298 | Kominárstvo Demčák Trebišov  | 
						35478853 | revízia komínov | 410,00  vrátane DPH  | 
						01.10.2015 | 07.10.2015 | 3.11.2015 | ||
| FA20150020 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | plyn RD Sečovce nedoplatok | 443,27  vrátane DPH  | 
						20.01.2015 | 05.02.2015 | 18.3.2015 | ||
| FA20150395 | STAVIMAT s.r.o. Trebišov  | 
						43953859 | stavebný materiál do RD Milh. | 467,62  vrátane DPH  | 
						812015 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 17.2.2016 | |
| FA20150035 | Ján Fekete-autobusová doprava Partizánska 27, Sečovce  | 
						41607121 | preprava detí | 470,00  vrátane DPH  | 
						22015 | 02.02.2015 | 12.02.2015 | 18.3.2015 | |
| FA20150012 | Ján Fekete - FEBUS Partizánska 27, Sečovce  | 
						41607121 | preprava detí | 470,00  vrátane DPH  | 
						22015 | 12.01.2015 | 19.01.2015 | 3.2.2015 | |
| FA20150422 | DREVOPLAST, s.r.o. Košice  | 
						36583049 | oprava žalúzií | 480,00  vrátane DPH  | 
						ob.872015 | 18.12.2015 | 30.12.2015 | 17.2.2016 | |
| FA20150036 | Ondrejka & Partners, s.r.o. J.Kozáčeka 5, Zvolen  | 
						47235985 | právne služby | 480,00  vrátane DPH  | 
						112015 | 05.02.2015 | 12.02.2015 | 18.3.2015 | |
| FA20150213 | Kominárstvo Demčák Trebišov  | 
						35478853 | vložkovanie komína | 499,44  vrátane DPH  | 
						obj.382015 | 07.07.2015 | 13.07.2015 | 5.8.2015 | |
| FA20150067 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | plyn RD Sečovce 3/2015 | 538,00  vrátane DPH  | 
						9100113472 | 04.03.2015 | 11.03.2015 | 15.4.2015 | |
| FA20150428 | Sojka Michal Sečovce  | 
						10796924 | tovar podľa výberu | 559,70  vrátane DPH  | 
						402015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 17.2.2016 | |
| FA20150041 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | plyn RD Sečovce 2/2015 | 571,00  vrátane DPH  | 
						05.02.2015 | 12.02.2015 | 18.3.2015 | ||
| FA20153932 | Peter Rudáš Michalovce  | 
						10712976 | elektroinštalačné práce | 588,73  vrátane DPH  | 
						722015 | 08.12.2015 | 11.12.2015 | 17.2.2016 | |
| FA20150028 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava  | 
						35815256 | plyn RD Sečovce 1/2015 | 589,00  vrátane DPH  | 
						22.01.2015 | 05.02.2015 | 18.3.2015 | ||
| FA20150270 | VVS a.s. Komenského 50, Košice  | 
						36570460 | vodné.stočné DeD Sečovce | 623,74  vrátane DPH  | 
						1312004 | 04.09.2015 | 17.09.2015 | 7.10.2015 | |
| FA20150409 | DREVOPLAST, s.r.o. Košice  | 
						36583049 | dvere, zámok, rozeta | 648,00  vrátane DPH  | 
						ob.862015 | 18.12.2015 | 21.12.2015 | 17.2.2016 | |
| FA20150331 | Kudelás D. - SPAD Vrbnica  | 
						17197601 | revízia požiarnotechn.zariadení | 660,00  vrátane DPH  | 
						582015 | 02.11.2015 | 04.11.2015 | 16.2.2016 | |
| FA20150275 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava  | 
						31327681 | tonery | 756,92  vrátane DPH  | 
						354882015 | 09.09.2015 | 24.09.2015 | 7.10.2015 | |
| FA20150379 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | elektrina za 12/2015 | 768,80  vrátane DPH  | 
						40452013 | 03.12.2015 | 11.12.2015 | 17.2.2016 | |
| FA20150332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | elektrina za 11/2015 | 768,80  vrátane DPH  | 
						40452013 | 02.11.2015 | 04.11.2015 | 16.2.2016 | |
| FA20150302 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | elektrina za 10/2015 | 768,80  vrátane DPH  | 
						40452013 | 06.10.2015 | 07.10.2015 | 3.11.2015 | |
| FA20150261 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | elektrina za 9/2015 | 768,80  vrátane DPH  | 
						40452013 | 02.09.2015 | 07.09.2015 | 7.10.2015 | |
| FA20150242 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | elektrina za 8/2015 | 768,80  vrátane DPH  | 
						40452013 | 05.08.2015 | 14.08.2015 | 7.10.2015 | |
| FA20150204 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | elektrina za 7/2015 | 768,80  vrátane DPH  | 
						40452013 | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 5.8.2015 | |
| FA20150170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | elektrina za 6/2015 | 768,80  vrátane DPH  | 
						40452013 | 02.06.2015 | 10.06.2015 | 7.7.2015 | |
| FA20150083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany  | 
						35743565 | elektrina za 3/2015 | 768,80  vrátane DPH  | 
						40452013 | 09.03.2015 | 11.03.2015 | 15.4.2015 |