
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA2752015360 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81728 Bratislava  | 
						35763469 | pevné linky | 145,24  vrátane DPH  | 
						dodatky /2013 | 6.11.2015 | 12.11.2015 | 18.11.2015 | |
| FA2752015359 | ŠI A. Garbana Werferova 10, 04001 Košice  | 
						00164119 | strava žiačky | 60,76  bez DPH  | 
						275201530 | 6.11.2015 | 11.11.2015 | 18.11.2015 | |
| FA2752015358 | Peter Klešč - KLEŠČ Olšavka 17, 05361 Spišské Vlachy  | 
						34526871 | zámková dlažba | 360,18  vrátane DPH  | 
						86/2015 | 6.11.2015 | 11.11.2015 | 18.11.2015 | |
| FA2752015357 | MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37, 97401 Banská Bystrica  | 
						36622524 | skartovačky + tlačiareň | 295,00  vrátane DPH  | 
						82/2015 | 5.11.2015 | 11.11.2015 | 18.11.2015 | |
| FA2752015356 | MAMEX s.r.o. 055 51 Veľký Folkmar 187  | 
						36581151 | internet | 24,00  vrátane DPH  | 
						1000374/2009 | 5.11.2015 | 09.11.2015 | 18.11.2015 | |
| FA2752015355 | SŠI Breziny 256, 05562 Prakovce  | 
						00423461 | strava žiakov | 25,76  bez DPH  | 
						275201520 a 275201540 | 5.11.2015 | 09.11.2015 | 18.11.2015 | |
| FA2752015354 | OUI Masarykova 20D, 08001 Prešov  | 
						00523216 | ubytovanie žiakov | 19,92  bez DPH  | 
						275201523 a 275201524 | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
| FA2752015353 | OUI Masarykova 20D, 08001 Prešov  | 
						00523216 | strava žiakov | 102,22  bez DPH  | 
						275201523 a 275201524 | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
| FA2752015352 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, 81728 Bratislava  | 
						35763469 | mobily | 49,74  vrátane DPH  | 
						dodatky /2013 | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
| FA2752015351 | SSŠ Maurerova 55, 05342 Krompachy  | 
						42102553 | strava žiaka | 20,10  bez DPH  | 
						275201531 | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
| FA2752015350 | G-comp s.r.o. Záhradná 7, 05601 Gelnica  | 
						36576662 | internet | 28,50  vrátane DPH  | 
						1000904/2015 | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
| FA2752015349 | LVS Tešedíkova 3, 04017 Košice -Barca  | 
						17150922 | pobyt v LVS za 10/2015 | 179,20  bez DPH  | 
						275201525 a 275201526 | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
| FA2752015348 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | plyn | 985,00  vrátane DPH  | 
						P1436/2015 | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
| FA2752015347 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | elektrina | 774,74  vrátane DPH  | 
						4061/2013 + dodatok | 3.11.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
| FA2752015346 | EkoEnergia Palivá s.r.o. Gabčíkova 27, 01001 Žilina 1  | 
						47844655 | palivo - peletky | 1757,94  vrátane DPH  | 
						KZ č. 2/2014 | 3.11.2015 | 03.11.2015 | 18.11.2015 | |
| FA2752015345 | AURORA DEA s.r.o. Hlavná 89, 05601 Gelnica  | 
						36569976 | údržbarský materiál | 217,61  vrátane DPH  | 
						83/2015 | 3.11.2015 | 03.11.2015 | 18.11.2015 | |
| FA2752015344 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava  | 
						35697270 | mob. telefóny, internet | 241,04  vrátane DPH  | 
						A9319132, A9277704, A9277472, A9277451, A9277403, A8409755 | 3.11.2015 | 03.11.2015 | 18.11.2015 | |
| FA2752015343 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad  | 
						36500968 | vodné a stočné | 80,98  vrátane DPH  | 
						344/1998 | 26.10.2015 | 29.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015342 | Milan Zuberec  Javorinka 123, 92401 Galanta  | 
						46214968 | odborná prehliadka kotolne | 100,00  bez DPH  | 
						76/2015 | 26.10.2015 | 29.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015341 | Reedukačné centrum Prílepská 6, 95301 Zlaté Moravce  | 
						00163295 | náklady žiačky za 10/2015 | 60,48  bez DPH  | 
						275201539/2015 | 26.10.2015 | 29.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015340 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava  | 
						31322832 | pohonné hmoty | 301,00  vrátane DPH  | 
						5611864715/2006 | 26.10.2015 | 29.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015339 | POEL plus s.r.o. Panelová 17, 04001 Košice  | 
						48007234 | revízia tlakových zariadení | 421,00  bez DPH  | 
						75/2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015338 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | mobil | 1,00  vrátane DPH  | 
						A9277451/2015 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015337 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | mobily | 2,00  vrátane DPH  | 
						A9277451 a A9277403 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015336 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava  | 
						47079690 | jedálne kupóny | 2455,85  vrátane DPH  | 
						6801/2014 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015336 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | mobil | 1,00  vrátane DPH  | 
						A9319132/2015 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015335 | Alexander Jovan Športová 30, 05601 Gelnica  | 
						32366710 | podružný elektromer | 106,10  vrátane DPH  | 
						73/2015 | 19.10.2015 | 23.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015334 | Jozef Džačovský 05562 Prakovce 296  | 
						32366388 | preprava autobusom | 149,50  bez DPH  | 
						68/2015 | 16.10.2015 | 20.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015333 | Marián Repko  Trieda 1. mája 61, 05201 Spišská Nová Ves  | 
						37177583 | výmena strešnej krytiny a bleskozvodu | 12688,38  vrátane DPH  | 
						ZoD č. 2/ 2015 | 16.10.2015 | 20.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015332 | VSD Mlynská 31, 04291 Košice  | 
						36599361 | Zaizolovanie NN vzduš. zariadenia | 180,00  vrátane DPH  | 
						77/2015 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015331 | SŠI Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča  | 
						42090199 | strava žiačky za 9/2015 | 57,41  bez DPH  | 
						275201522/2015 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015330 | SŠI Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča  | 
						42090199 | ubytovanie žiačky za 11/2015 | 6,60  bez DPH  | 
						275201522/2015 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015329 | SZŠ Š. Kluberta Kláštorská 24A,054 13 Levoča  | 
						37937731 | ubytovanie žiačky za 11/2015 | 30,00  bez DPH  | 
						275201527/2015 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015328 | SZŠ Š. Kluberta Kláštorská 24A,054 13 Levoča  | 
						379337731 | strava žiačky za 11/2015 | 54,91  bez DPH  | 
						275201527/2015 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015327 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava  | 
						35697270 | mobily - púzdra | 35,96  vrátane DPH  | 
						A9319132, A9277451, A9277403 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015326 | SSŠ SEZ Krompachy Maurerova 55, 05342 Krompachy  | 
						42102553 | strava žiaka za 9/2015 | 4,02  bez DPH  | 
						275201531/2015 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015325 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad  | 
						36500968 | vodné a stočné RD | 112,32  vrátane DPH  | 
						39/216/06P | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015324 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad  | 
						36500968 | vodné a stočné RD | 49,99  vrátane DPH  | 
						71/216/14P | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015323 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad  | 
						36500968 | vodné a stočné RD | 66,61  vrátane DPH  | 
						879/216/13P | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 | |
| FA2752015322 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad  | 
						36500968 | vodné a stočné RD | 36,58  vrátane DPH  | 
						458/263/14P | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 28.10.2015 |