Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160381   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  30,82 
vrátane DPH
  359  11.10.2016  21.10.2016  25.5.2017 
20160305   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  33,70 
vrátane DPH
  292  11.08.2016  30.08.2016  25.5.2017 
20160285   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  43,20 
vrátane DPH
  274  22.07.2016  28.07.2016  25.5.2017 
20160250   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  62,14 
vrátane DPH
  237  29.06.2017  15.07.2016  24.5.2017 
20160241   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  35,14 
vrátane DPH
  229  17.06.2016  28.06.2016  24.5.2017 
20160187   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  33,70 
vrátane DPH
  178  09.05.2016  23.05.2016  24.5.2017 
20160108   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  73,78 
vrátane DPH
  97  18.03.2016  07.04.2016  23.5.2017 
20160065   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  33,70 
vrátane DPH
  53  11.02.2016  24.02.2016  23.5.2017 
20160029   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  30,28 
vrátane DPH
  17  19.01.2016  27.01.2016  23.5.2017 
20160512   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt.  143,67 
vrátane DPH
  495  27.12.2016  30.12.2016  30.5.2017 
20160470   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt.  255,60 
vrátane DPH
  460  09.12.2016  22.12.2016  30.5.2017 
20160440   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  189,86 
vrátane DPH
  432  23.11.2016  30.11.2016  26.5.2017 
20160416   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 842 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  364,25 
vrátane DPH
  407  09.11.2016  18.11.2016  26.5.2017 
20160392   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  181,67 
vrátane DPH
  388  21.10.2016  04.11.2016  25.5.2017 
20160370   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  250,74 
vrátane DPH
  358  10.10.2016  21.10.2016  25.5.2017 
20160344   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  124,27 
vrátane DPH
  330  23.09.2016  04.10.2016  25.5.2017 
20160329   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt.  196,62 
vrátane DPH
  314  09.09.2016  16.09.2016  25.5.2017 
20160310   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  190,49 
vrátane DPH
  297  24.08.2016  30.08.2016  25.5.2017 
20160295   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  251,59 
vrátane DPH
  284  08.08.2016  18.08.2016  25.5.2017 
20160286   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  86,61 
vrátane DPH
  268  22.07.2016  28.07.2016  25.5.2017 
20160266   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  341,27 
vrátane DPH
  253  08.07.2016  19.07.2016  24.5.2017 
20160245   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Objednávka pohonných hmôt.  276,53 
vrátane DPH
  232  21.06.2016  28.06.2016  24.5.2017 
20160229   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  402,10 
vrátane DPH
  216  08.06.2016  20.06.2016  24.5.2017 
20160208   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  210,01 
vrátane DPH
  195  23.05.2016  06.06.2016  24.5.2017 
20160180   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  384,22 
vrátane DPH
  175  06.05.2016  17.05.2016  24.5.2017 
20160167   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  194,11 
vrátane DPH
  159  26.04.2016  28.04.2016  24.5.2017 
20160133   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Objednávka pohonných hmôt.  272,60 
vrátane DPH
  120  08.04.2016  20.04.2016  23.5.2017 
20160111   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Vyfaktúrovanie dodania pohonných hmôt.  187,16 
vrátane DPH
  107  21.03.2016  07.04.2016  23.5.2017 
20160088   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  242,30 
vrátane DPH
  78  07.03.2016  17.03.2016  23.5.2017 
20160079   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt  157,87 
vrátane DPH
  67  23.02.2016  03.03.2016  23.5.2017 
20160057   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  253,69 
vrátane DPH
  40  08.02.2016  15.02.2016  23.5.2017 
20160038   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Vyfaktúrovanie dodania phonných hmôt.  226,44 
vrátane DPH
  27  22.01.2016  04.02.2016  23.5.2017 
20160008   SLOVNAFT.a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  251,48 
vrátane DPH
  464  05.01.2016  20.01.2016  22.5.2017 
20160386   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Objednávka tonerov.  469,76 
vrátane DPH
  374  18.10.2016  08.11.2016  25.5.2017 
20160309   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Dodanie orig. tonerov.  91,40 
vrátane DPH
  296  23.08.2016  16.09.2016  25.5.2017 
20160308   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Dodanie tonerov.  355,17 
vrátane DPH
  295  23.08.2016  16.09.2016  25.5.2017 
20160166   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Objednávka toneru.  90,86 
vrátane DPH
  158  22.04.2016  17.05.2016  24.5.2017 
20160165   PERGAMON spl.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Objednávka toneru.  87,16 
vrátane DPH
  157  22.04.2016  17.05.2016  24.5.2017 
20160083   PERGAMON spl.s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery.  182,80 
vrátane DPH
  73  29.02.2016  17.03.2016  23.5.2017 
20160082   PERGAMON spl.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava 831 04
31327681  Toner.  112,82 
vrátane DPH
  72  29.02.2016  17.03.2016  23.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť