Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160148   Obec Štós
Hlavná 143, 044 26 Štós
00324795  Objednávka stravy.  84,64 
vrátane DPH
  140  12.04.2016  28.04.2016  23.5.2017 
20160105   Obec Štós
Hlavná 143, 044 26 Štós
00324795  Strava na marec 2016.  73,44 
vrátane DPH
  95  14.03.2016  24.03.2016  23.5.2017 
20160054   Obec Štós
Hlavná 143, 044 26 Štós
00324795  Stravné za mesiac 02/2016.  77,31 
vrátane DPH
  44  05.02.2016  15.02.2016  23.5.2017 
20160043   Obec Štós
Hlavná 143, 044 26 Štós
00324795  Stravné za mesiac január.  28,05 
vrátane DPH
  31  29.01.2016  08.02.2016  23.5.2017 
20160341   NAY a.s.
Pri prachárni 6, Košice 040 11
35739487  Dodanie monitoru.  94,40 
vrátane DPH
  328  22.09.2016  23.09.2016  25.5.2017 
20160334   Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
42337402  Vyfaktúrovanie stanoviska k zmene druhu pozemku.  48,00 
vrátane DPH
  321  14.09.2016  04.10.2016  25.5.2017 
20160094   MP kanal sevice s.r.o.
Mojmírova 7, 080 01 Prešov
  Vodárenské práce, sondáž a zisťovanie izolácie podláh.  248,64 
vrátane DPH
  70  07.03.2016  17.03.2016  23.5.2017 
20160080   MP kanal sevice s.r.o.
Mojmírova 7, 080 01 Prešov
  Obhliadka, zistenie stavu poruchy na vodovodnom vedení.  310,08 
vrátane DPH
  23.02.2016  03.03.2016  23.5.2017 
20160254   Montáž prídavných a bezpečnostných zámkov
Húskova 57, 040 23 Košice-KVP
37267842  Oprava vchodových dverí.  174,00 
vrátane DPH
  241  01.07.2016  15.07.2017  24.5.2017 
20160319   MOLDOM
Hviezdoslavova 045 01 Moldava n/Bodvou
  Výroba a dodanie pečiatky.  333,60 
vrátane DPH
  306  05.09.2016  16.09.2016  25.5.2017 
20160121   Mgr. Lenka Lipanová
Južná trieda 66, 040 01 Košice
42102715  Psychologické vyšetrenie.  240,00 
vrátane DPH
  69  22.03.2016  14.04.2016  23.5.2017 
20160507   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov
41345614  Vyfaktúrovanie služieb supervízií.  160,00 
vrátane DPH
  488  24.12.2016  29.12.2016  30.5.2017 
20160429   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov
41345614  Vyfaktúrovanie služby.  460,00 
vrátane DPH
  419  10.11.2016  18.11.2016  26.5.2017 
20160251   Mgr. Alena Molčanová
08266 Gregorovce 181
41345614  Supervízia pre zamestnancov.  332,00 
vrátane DPH
  238  30.06.2016  15.07.2016  24.5.2017 
20160221   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov
41345614  Vyfaktúrovanie služieb supervízií.  412,00 
vrátane DPH
  209  03.06.2016  15.06.2016  24.5.2017 
20160169   Mgr. Alena Molčanová
08266 Gregorovce 181
41345614  Služby skipinovej a individuálnej supervízie pre zamestnancov.  252,00 
vrátane DPH
  162  28.04.2016  17.05.2016  24.5.2017 
20160139   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov
41345614  Vyúčtovanie služieb supervízie.  292,00 
vrátane DPH
  126  11.04.2016  22.04.2016  23.5.2017 
20160095   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov
41345614  Vyaktúrovanie za služby skupinovej a individuálnej supervízie zamestnancov.  424,00 
vrátane DPH
  84  07.03.2016  17.03.2016  23.5.2017 
20160064   Mgr. Alena Molčanová
Švábska 2, 080 01 Prešov
41345614  Služby skupinovej a individuálnej supervízie pre zamestnancov.  124,00 
vrátane DPH
  52  11.02.2016  24.02.2016  23.5.2017 
20160503   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  33,70 
vrátane DPH
  484  21.12.2016  23.12.2016  30.5.2017 
20160444   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  32,26 
vrátane DPH
  433  24.11.2016  07.12.2016  30.5.2017 
20160395   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  33,70 
vrátane DPH
  384  24.10.2016  08.11.2016  25.5.2017 
20160387   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  43,20 
vrátane DPH
  375  18.10.2016  08.11.2016  25.5.2017 
20160381   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  30,82 
vrátane DPH
  359  11.10.2016  21.10.2016  25.5.2017 
20160305   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  33,70 
vrátane DPH
  292  11.08.2016  30.08.2016  25.5.2017 
20160285   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  43,20 
vrátane DPH
  274  22.07.2016  28.07.2016  25.5.2017 
20160250   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  62,14 
vrátane DPH
  237  29.06.2017  15.07.2016  24.5.2017 
20160241   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  35,14 
vrátane DPH
  229  17.06.2016  28.06.2016  24.5.2017 
20160187   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  33,70 
vrátane DPH
  178  09.05.2016  23.05.2016  24.5.2017 
20160108   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  73,78 
vrátane DPH
  97  18.03.2016  07.04.2016  23.5.2017 
20160065   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  33,70 
vrátane DPH
  53  11.02.2016  24.02.2016  23.5.2017 
20160029   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  30,28 
vrátane DPH
  17  19.01.2016  27.01.2016  23.5.2017 
20160515   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyfaktúrovanie platieb za dodávku energie.  15,23 
vrátane DPH
  489  27.12.2016  21.12.2016  30.5.2017 
20160476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  179,16 
vrátane DPH
  465  12.12.2016  12.01.2017  30.5.2017 
20160452   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elekt. energie.  73,06 
vrátane DPH
  444  05.12.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160451   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH
  443  05.12.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160450   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 143,71 
vrátane DPH
  442  05.12.2016  12.12.2016  30.5.2017 
20160435   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Pravidelné vyúčtovanie preddavkových platieb.  292,21 
vrátane DPH
  426  22.11.2016  02.12.2016  26.5.2017 
20160430   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  171,94 
vrátane DPH
  420  11.11.2016  18.11.2016  26.5.2017 
20160403   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 143,71 
vrátane DPH
  394  02.11.2016  16.11.2016  26.5.2017 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť