Faktúry 2016 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20160300   Anima, n.o.
Švábska 2, Prešov 080 05
45741760  Týždenný pobyt pre žiaka.  110,00 
vrátane DPH
  287  09.08.2016  18.08.2016  25.5.2017 
20160298   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dobropis - faktúra za vodné a stočné.  -686,87 
vrátane DPH
  286  08.08.2016  16.08.2016  25.5.2017 
20160296   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Dodanie elektr. stravných poukážok.  2 021,60 
vrátane DPH
  285  08.08.2016  18.08.2016  25.5.2017 
20160295   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  251,59 
vrátane DPH
  284  08.08.2016  18.08.2016  25.5.2017 
20160297   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  33,80 
vrátane DPH
  283  08.08.2016  18.08.2016  25.5.2017 
20160294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 032,39 
vrátane DPH
  282  01.08.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160293   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  281  01.08.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160292   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  214,99 
vrátane DPH
  280  01.08.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160039   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97 Liptovský Ján 032 03
42224233  Strava za mesiac január 2016.  46,37 
vrátane DPH
  28  25.01.2016  04.02.2016  23.5.2017 
20160291   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vyúčtovanie vodného a stočného.  159,12 
vrátane DPH
  279  25.07.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160299   Reedukačné centrum ČERENČANY
Čerenčany 979 01 Rimavská Sobota
00163333  Stravné pre žiaka.  15,17 
vrátane DPH
  278  08.08.2016  18.08.2016  25.5.2017 
20160290   GASSERVIS - Igor Oravec
Strakova č. 3, 040 01 Košice
17100046  Opravy po zistenom stave na objektoch.  224,40 
vrátane DPH
  277  26.07.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160289   GASSERVIS - Igor Oravec
Strakova č. 3, 040 01 Košice
17100046  Prav. odborné prehliadky na plynových zariadeniach.  840,00 
vrátane DPH
  276  26.07.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160288   GASSERVIS - Igor Oravec
Strakova č. 3, 040 01 Košice
17100046  Pravidelný ročný servis.  721,20 
vrátane DPH
  275  26.07.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160285   Mestský podnik služieb mesta Medzev
Štóska 182, 044 25 Medzev
31309984  Výťah žumpy.  43,20 
vrátane DPH
  274  22.07.2016  28.07.2016  25.5.2017 
20160284   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné a stočné.  149,34 
vrátane DPH
  273  22.07.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160283   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hlasové služby.  26,39 
vrátane DPH
  272  22.07.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160282   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hlasové služby.  27,23 
vrátane DPH
  271  22.07.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160281   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hlasové služby.  27,36 
vrátane DPH
  270  22.07.2016  11.08.2016  25.5.2017 
20160038   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Vyfaktúrovanie dodania phonných hmôt.  226,44 
vrátane DPH
  27  22.01.2016  04.02.2016  23.5.2017 
20160287   Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Vzfaktúrovanie preddavku.  26,40 
vrátane DPH
  269  25.07.2016  28.07.2016  25.5.2017 
20160286   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  86,61 
vrátane DPH
  268  22.07.2016  28.07.2016  25.5.2017 
20160271   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 811 08
47079690  Dodanie elektr. energie.  2 793,00 
vrátane DPH
  267  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160279   Apoštolská cirkev na Slovensku
Jovická 66, 048 01 Rožňava
00429671  Letný tábor.   975,00 
vrátane DPH
  266  25.07.2016  28.07.2016  25.5.2017 
20160278   Reedukačné centrum ČERENČANY
Čerenčany 979 01 Rimavská Sobota
00163333  Vyfaktúrovanie stravy.  93,63 
vrátane DPH
  264  11.07.2016  25.07.2016  25.5.2017 
20160277   KAMEA - Ing. Katarina Mikovičová
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
  Vyfaktúcovanie služieb - pranie a žehlenie pre žiaka.  28,60 
vrátane DPH
  263  11.07.2016  30.08.2016  25.5.2017 
20160276   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  186,55 
vrátane DPH
  262  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160275   Evanj.spojená škola inernátna
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Vzfakúrovanie stravy.  75,00 
vrátane DPH
  261  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160274   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie internátneho pobytu.  6,60 
vrátane DPH
  260  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160037   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Hlasové služby.  26,46 
vrátane DPH
  26  20.01.2016  15.02.2016  23.5.2017 
20160273   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vzfaktúrovanie stravného.  49,80 
vrátane DPH
  259  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160272   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie internátneho pobytu.  6,60 
vrátane DPH
  258  11.07.2016  22.07.2016  25.5.2017 
20160270   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča
42090199  Vyfaktúrovanie stravy.  41,46 
vrátane DPH
  257  11.07.2016  22.07.2016  24.5.2017 
20160280   OZ Čmelík
Bujnáková 1, 841 01 Bratislava
42137021  Pobytový tábor na Duchonke.  170,00 
vrátane DPH
  256  19.07.2016  25.07.2016  25.5.2017 
20160269   Obec Štós
Hlavná 143, 044 26 Štós
00324795  Vyfaktúrovanie vodného a stočného.  518,00 
vrátane DPH
  256  11.07.2016  22.07.2016  24.5.2017 
20160268   IRT a TVV o.z.
Dielenská kružná 4, 038 61 Vrútky
42434271  Dobropis storno faktúry 2016/1860 za účasť na seminári Interaktívna prípadová konderencia v Martine.  195,00 
vrátane DPH
  255  11.07.2016  13.06.2016  24.5.2017 
20160267   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43, 044 71 Čečejovce
32706456  Služby a technika.  99,60 
vrátane DPH
  254  08.07.2016  19.07.2016  24.5.2017 
20160266   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Dodanie pohonných hmôt.  341,27 
vrátane DPH
  253  08.07.2016  19.07.2016  24.5.2017 
20160265   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Hlasové a internetové služby.  50,14 
vrátane DPH
  252  07.07.2016  19.07.2016  24.5.2017 
20160264   RAM COM s.r.o.
Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 1
43889395  Prepojovacie porty a káble.  10,50 
vrátane DPH
  251  07.07.2016  19.07.2016  24.5.2017 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť