
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170187 | Tramtaria RS s.r.o. | 
						50740415 | atrakcie na deň detí | 120,00  bez DPH  | 
						12.6.2017 | 13.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170186 | abepro s.r.o. | 
						50427695 | ozvučenie | 300,00  bez DPH  | 
						12.6.2017 | 13.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170185 | MAGNA ENERGIA a.s. | 
						35743565 | elektrina | 172,97  bez DPH  | 
						12.6.2017 | 13.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170184 | MAGNA ENERGIA a.s. | 
						35743565 | plyn | 13,38  bez DPH  | 
						12.6.2017 | 13.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170183 | MAGNA ENERGIA a.s. | 
						35743565 | elektrina | 67,68  bez DPH  | 
						12.6.2017 | 13.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170182 | Orange Slovensko a.s. | 
						35697270 | tel. paušál | 26,33  bez DPH  | 
						12.6.2017 | 13.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170181 | Orange Slovensko a.s. | 
						35697270 | tel. paušál | 87,98  bez DPH  | 
						12.6.2017 | 13.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170180 | Orange Slovensko a.s. | 
						35697270 | tel. paušál | 26,33  bez DPH  | 
						12.6.2017 | 13.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170179 | Orange Slovensko a.s. | 
						35697270 | tel. paušál | 28,88  bez DPH  | 
						12.6.2017 | 13.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170178 | Orange Slovensko a.s. | 
						35697270 | tel. paušál | 26,63  bez DPH  | 
						12.6.2017 | 13.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170177 | Orange Slovensko a.s. | 
						35697270 | tel. paušál | 28,48  bez DPH  | 
						12.6.2017 | 13.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170176 | Orange Slovensko a.s. | 
						35697270 | tel. paušál | 32,24  bez DPH  | 
						12.6.2017 | 13.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170175 | LVS Barca | 
						17150922 | strava v lvs | 23,40  bez DPH  | 
						12.6.2017 | 13.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170174 | GGFS s.r.o. | 
						47079690 | stravné lístky | 3530,20  bez DPH  | 
						12.6.2017 | 13.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170173 | VEO Prevent s.r.o. | 
						36687073 | bozp | 57,83  bez DPH  | 
						12.6.2017 | 13.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170172 | Mykola Vozňuk Ťahanovce | 
						40259897 | preprava detí | 214,78  bez DPH  | 
						12.6.2017 | 13.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170171 | ŠJ Galaktická | 
						35573597 | strava v šj | 80,00  bez DPH  | 
						06.6.2017 | 07.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170170 | Slovak Telekom a.s. | 
						35763469 | internet, tel. paušál | 57,58  bez DPH  | 
						06.6.2017 | 07.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170169 | KOFAX s.r.o. | 
						31648843 | tonery | 88,56  bez DPH  | 
						06.6.2017 | 07.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170168 | Cesta a Život, n.o. | 
						45737941 | supervízia | 95,00  bez DPH  | 
						06.6.2017 | 07.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170167 | VVS a.s. | 
						36570460 | vodné a stočné | 618,13  bez DPH  | 
						06.6.2017 | 07.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170166 | OA Polárna 1 | 
						31956688 | strava v šj | 110,08  bez DPH  | 
						06.6.2017 | 07.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170165 | Športové gymnázium Tr.SNP 104 | 
						00521965 | strava v šj | 9,73  bez DPH  | 
						06.6.2017 | 07.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170164 | SPDDD Úsmev ako dar | 
						17316537 | strava počas podujatia | 36,00  bez DPH  | 
						06.6.2017 | 07.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170163 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | 
						35971967 | internet | 69,30  bez DPH  | 
						06.6.2017 | 07.06.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170162 | Torok Ladislav - LT servis | 
						41837533 | nožnice Stihl HS 45 | 289,00  bez DPH  | 
						30.5.2017 | 31.05.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170161 | Bells,s.r.o | 
						44420889 | oprava tel. ústredne | 96,00  bez DPH  | 
						25.5.2017 | 29.05.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170160 | HAPPY FOTO Slvensko spol. s r. | 
						36335690 | fotokniha | 45,30  bez DPH  | 
						25.5.2017 | 26.05.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170159 | VEO Prevent s.r.o. | 
						36687073 | BOZP | 57,83  bez DPH  | 
						24.5.2017 | 26.05.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170158 | KOFAX s.r.o. | 
						31648843 | tonery | 19,20  bez DPH  | 
						24.5.2017 | 26.05.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170157 | KAMICO s.r.o. | 
						31684068 | auto nabíjačka | 54,00  bez DPH  | 
						24.5.2017 | 26.05.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170156 | HAPPY FOTO Slvensko spol. s r. | 
						36335690 | fotokniha | 73,30  bez DPH  | 
						19.5.2017 | 22.05.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170155 | HAPPY FOTO Slvensko spol. s r. | 
						36335690 | fotokniha | 73,30  bez DPH  | 
						19.5.2017 | 22.05.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170154 | Spojená škola, Opatovská cesta | 
						00088714 | strava v šj | 28,05  bez DPH  | 
						15.5.2017 | 22.05.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170153 | FLOR PLUS s.r.o. | 
						46302425 | črepníkové kvety | 111,00  bez DPH  | 
						15.5.2017 | 15.05.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170152 | KOFAX s.r.o. | 
						31648843 | tonery | 188,52  bez DPH  | 
						12.5.2017 | 17.05.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170151 | GGFS s.r.o. | 
						47079690 | stravné lístky | 3769,60  bez DPH  | 
						12.5.2017 | 17.05.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170150 | Kočiš Krásna s.r.o. | 
						47009250 | náradie a materiál na pieskovisko | 71,80  bez DPH  | 
						12.5.2017 | 17.05.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170149 | Brenax, | 
						10820582 | hydr. hadica, lôžko, skrinky, oprava a kontrola | 314,39  bez DPH  | 
						12.5.2017 | 14.07.2017 | 10.5.2018 | ||
| 20170148 | MAGNA ENERGIA a.s. | 
						35743565 | plyn | 13,38  bez DPH  | 
						12.5.2017 | 15.05.2017 | 10.5.2018 |