Faktúry 2017 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268170055   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  11,65 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    27.01.2017  30.01.2017  3.2.2017 
FA268170054   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  12,49 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    27.01.2017  30.01.2017  3.2.2017 
FA268170053   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  14,50 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    27.01.2017  30.01.2017  3.2.2017 
FA268170052   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  35,44 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    27.01.2017  30.01.2017  3.2.2017 
FA268170051   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  hovory z mob.telefónu  26,28 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    27.01.2017  30.01.2017  3.2.2017 
FA268170049   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3.480.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    26.01.2017  30.01.2017  3.2.2017 
FA268170044   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  446,49 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    19.01.2017  20.01.2017  3.2.2017 
FA268170042   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  úrazové poistenie osôb vo vozidle  57,44 
bez DPH
PZ č.9862042068    20.01.2017  23.01.2017  3.2.2017 
FA268170041   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  úrazové poistenie osôb vo vozidle  100,52 
bez DPH
PZ č.9862042067    20.01.2017  23.01.2017  3.2.2017 
FA268170037   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  doplatok za zemný plyn  186,47 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/205    17.01.2017  18.01.2017  2.2.2017 
FA268170036   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  poistenie RD  71,91 
bez DPH
PZ č.9871006906    16.01.2017  18.01.2017  2.2.2017 
FA268170029   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  102,71 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    09.01.2017  11.01.2017  2.2.2017 
FA268170027   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    09.01.2017  11.01.2017  2.2.2017 
FA268170026   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  doplatok za elektrinu  254,80 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    09.01.2017  11.01.2017  2.2.2017 
FA268170025   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  doplatok za elektrinu  1,18 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    09.01.2017  11.01.2017  2.2.2017 
FA268170024   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce
36211451  odvoz komunalného odpadu  47,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    05.01.2017  11.01.2017  2.2.2017 
FA268170022   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  562,04 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN-56100-02    04.01.2017  05.01.2017  2.2.2017 
FA268170018   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  59,59 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    03.01.2017  04.01.2017  2.2.2017 
FA268170017   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  zemný plyn  162,11 
vrátane DPH
Zmluva č.P1429/205    03.01.2017  04.01.2017  2.2.2017 
FA268170016   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  elektrina  293,17 
vrátane DPH
Zmluva č.4030/2013    03.01.2017  04.01.2017  2.2.2017 
FA268170010   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17,Bojnice
46030611  rekreácia pre chovancov  1.476.- 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie    30.12.2016  03.01.2017  2.2.2017 
FA268170009   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  12,46 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    30.12.2016  03.01.2017  2.2.2017 
FA268170008   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  10,45 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    30.12.2016  03.01.2017  2.2.2017 
FA268170007   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  12,49 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    30.12.2016  03.01.2017  2.2.2017 
FA268170006   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  15,92 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    30.12.2016  03.01.2017  2.2.2017 
FA268170005   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  24,24 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    30.12.2016  03.01.2017  2.2.2017 
FA268170004   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  29,59 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    30.12.2016  03.01.2017  2.2.2017 
FA268170001   Probugas a.s.
Miletičova 23,Bratislava
47695421  dodávka plynu  3.372.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    22.12.2016  02.01.2017  2.2.2017 
FA268170048   Ing.Igor Škrobánek O.P.C.D.
Na Stokňu 471/54,Teplička n.Váhov
14255791  úradné meranie PHM  353,88 
vrátane DPH
  1/2017  26.01.2017  30.01.2017  3.2.2017 
FA268170298   Peter Majerik-Inštalačný materiál
Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves
34574131  inštalačný materiál  97,70 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  10.07.2017  14.07.2017  17.07.2017  28.7.2017 
FA268170038   M.B.M.Nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  komoda  124.- 
vrátane DPH
  10/2017  17.01.2017  19.01.2017  2.2.2017 
FA268170232   Milan Kundrát-NETROX
Sadová 991/34,Humenné
43594638  registrácia domény  54.- 
vrátane DPH
  100/2017  05.06.2017  06.06.2017  16.6.2017 
FA268170234   Detská ozdravovňa Železnô
Partizánska Ľupča
17336180  hospitalizačný poplatok za chovancov  200.- 
bez DPH
  101/2017  05.06.2017  06.06.2017  16.6.2017 
FA268170231   Messer Tatragas spol.s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava
00685852  prenájom oceľovej fľaše  37,94 
vrátane DPH
  102/2017  05.06.2017  06.06.2017  16.6.2017 
FA268170237   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  95,77 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  103/2017  05.06.2017  07.06.2017  19.6.2017 
FA268170238   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  521,26 
vrátane DPH
Zmluva o bchodnej spolupráci  104/2017  05.06.2017  07.06.2017  19.6.2017 
FA268170241   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  193,85 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  105/2017  07.06.2017  09.06.2017  19.6.2017 
FA268170242   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves
36597431  spotrebný materiál k PC  109,33 
vrátane DPH
  106/2017  08.06.2017  09.06.2017  19.6.2017 
FA268170243   Ing.Štefan Staroň
Trieda 1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  elektro práce,revízia  595,62 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  107/2017  13.06.2017  14.06.2017  19.6.2017 
FA268170244   PhDr.Peter Darvaši
Dubová 5/7,Spišská Nová Ves
34576797  periodická elektro revízia  661,60 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  108/2017  13.06.2017  14.06.2017  19.6.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť