Faktúry 2017 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268170285   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  545,67 
vrátane DPH
Zmluva o bchodnej spolupráci  122/2017  06.07.2017  06.07.2017  17.7.2017 
FA268170238   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  521,26 
vrátane DPH
Zmluva o bchodnej spolupráci  104/2017  05.06.2017  07.06.2017  19.6.2017 
FA268170194   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdrav.materiál  473,46 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  80/2017  05.05.2017  09.05.2017  23.5.2017 
FA268170151   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  296,78 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  61/2017  06.04.2017  07.04.2017  5.5.2017 
FA268170113   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdravotnícky materiál  365,36  
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  43/2017  13.03.2017  14.03.2017  30.3.2017 
FA268170069   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdrav.materiál  585,39 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  24/2017  06.02.2017  07.02.2017  2.3.2017 
FA268170013   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky,zdrav.materiál  128,54 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  305/2016  30.12.2016  03.01.2017  2.2.2017 
FA268170559   JYSK s.r.o.
Šoltesovej 14,Bratislava
35974133  spotrebný materiál  242,90 
vrátane DPH
  288/2017  15.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
FA268170557   JYSK s.r.o.
Šoltesovej 14,Bratislava
35974133  spotrebný materiál  200,45 
vrátane DPH
  287/2017  15.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
FA268170511   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby Po a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    04.12.2017  07.12.2017  4.1.2018 
FA268170424   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    09.10.2017  10.10.2017  18.10.2017 
FA268170371   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    06.09.2017  07.09.2017  20.9.2017 
FA268170326   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    03.08.2017  04.08.2017  16.8.2017 
FA268170282   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    06.07.2017  07.07.2017  17.7.2017 
FA268170236   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    05.06.2017  07.06.2017  19.6.2017 
FA268170190   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZS  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    04.05.2017  05.05.2017  23.5.2017 
FA268170153   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    07.04.2017  11.04.2017  5.5.2017 
FA268170098   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    03.03.2017  06.03.2017  8.3.2017 
FA268170066   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    03.02.2017  07.02.2017  2.3.2017 
FA268170027   Juraj Rochfaluši Gekos
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO,BOZP a PZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015    09.01.2017  11.01.2017  2.2.2017 
FA268170483   Janete s.r.o.
Hviezdoslavova 5, Rožňava
31688497  pracovný odev a obuv  300.- 
vrátane DPH
  236/2017  10.11.2017  13.11.2017  15.11.2017 
FA268170192   Janete s.r.o.
Hviezdoslavova 5, Rožňava
31688497  pracovný odev a obuv  50.- 
vrátane DPH
  83/2017  05.05.2017  09.05.2017  23.5.2017 
FA268170059   Inštitút vzdelávania EÚ,s.r.o.
Štefánikovo nám.4,Spišská Nová Ves
36671428  školenie vodičov  78.- 
bez DPH
  21/2017  31.01.2017  02.02.2017  2.3.2017 
FA268170398   Ing.Štefan Staroň
Trieda 1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  periodická revízia elektro  738,35 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  190/2017  26.09.2017  04.10.2017  13.10.2017 
FA268170243   Ing.Štefan Staroň
Trieda 1.mája 63/26,Spišská Nová Ves
10763155  elektro práce,revízia  595,62 
vrátane DPH
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok  107/2017  13.06.2017  14.06.2017  19.6.2017 
FA268170545   Ing.Pavol Andreánsky
Letná 36,Spišská Nová Ves
34575723  koberec  182.- 
vrátane DPH
  265/2017  12.12.2017  14.12.2017  10.1.2018 
FA268170542   Ing.Pavol Andreánsky
Letná 36,Spišská Nová Ves
34575723  osušky,plachty,deky  547,80 
vrátane DPH
  275/2017  12.12.2017  14.12.2017  10.1.2018 
FA268170108   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  86,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  41/2017  08.03.2017  14.03.2017  30.3.2017 
FA268170073   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  287,33 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  27/2017  08.02.2017  09.02.2017  2.3.2017 
FA268170015   Ing.Ľubomír Gallo-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
30284988  kancelársky materiál  176,23 
vrátane DPH
Zmluva o podmienkach dodávky kancelárskych potrieb  306/2016  03.01.2017  04.01.2017  2.2.2017 
FA268170039   Ing.Jaroslav Dunčko
Šafárikovo nám.6 C,Spišská Nová Ves
47920114  oprava automatickej práčky  60.- 
bez DPH
  11/2017  18.01.2017  19.01.2017  2.2.2017 
FA268170048   Ing.Igor Škrobánek O.P.C.D.
Na Stokňu 471/54,Teplička n.Váhov
14255791  úradné meranie PHM  353,88 
vrátane DPH
  1/2017  26.01.2017  30.01.2017  3.2.2017 
FA268170023   Ing.Doboš-Dobart s.r.o.
Rudná 353,Rožňava
31648185  odstránenie poruchy v kotolni  204.- 
vrátane DPH
  308/2016  05.01.2017  11.01.2017  2.2.2017 
FA268170565   Ing.Dobos-Dobart s.r.o.
Rudná 353,Rožňava
31648185  úprava izby pre deti  1.164.- 
vrátane DPH
  289/2017  18.12.2017  19.12.2017  10.1.2018 
FA268170564   Ing.Dobos-Dobart s.r.o.
Rudná 353,Rožňava
31648185  výmena interierových dverí  1.170.- 
vrátane DPH
  290/2017  18.12.2017  19.12.2017  10.1.2018 
FA268170524   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  94,07 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  257/2017  06.12.2017  07.12.2017  4.1.2018 
FA268170466   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  školské pomôcky,kancelársky materiál  129,48 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  227/2017  03.11.2017  07.11.2017  15.11.2017 
FA268170426   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  99,11 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  205/2017  09.10.2017  10.10.2017  18.10.2017 
FA268170360   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  124,27 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  167/2017  04.09.2017  05.09.2017  20.9.2017 
FA268170325   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná
33449074  kancelársky materiál  90,71 
vrátane DPH
Rámcová kúpna zmluva  146/2017  03.08.2017  04.08.2017  16.8.2017 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť