
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920170463 | JURTEX - Vladimír Jurko Lomonosovova 2242/36, Košice  | 
						32519150 | posteľné prádlo, uteráky | 429,8  vrátane DPH  | 
						AB/202/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
| AB26920180462 | JURTEX - Vladimír Jurko Lomonosovova 2242/36, Košice  | 
						32519150 | posteľné prádlo, uteráky | 404,64  vrátane DPH  | 
						AB/201/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170461 | JURTEX - Vladimír Jurko Lomonosovova 2242/36, Košice  | 
						32519150 | posteľné prádlo, uteráky | 404,64  vrátane DPH  | 
						AB/200/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170460 | JURTEX - Vladimír Jurko Lomonosovova 2242/36, Košice  | 
						32519150 | posteľné prádlo, uteráky | 376,3  vrátane DPH  | 
						AB/199/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170459 | JURTEX - Vladimír Jurko Lomonosovova 2242/36, Košice  | 
						32519150 | posteľné prádlo, uteráky | 475,5  vrátane DPH  | 
						AB/198/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170458 | JURTEX - Vladimír Jurko Lomonosovova 2242/36, Košice  | 
						32519150 | posteľné prádlo, uteráky | 475,5  vrátane DPH  | 
						AB/197/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920180457 | Balu-elektro Plzenská 59, Košice  | 
						14353865 | nákup elektrospotrebičov | 1086  vrátane DPH  | 
						AB/175/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170456 | Sklo-porcelán  Poltár Králičia 1, Košice  | 
						32512261 | nákup kuchynských potrieb | 273,43  vrátane DPH  | 
						AB/191/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170455 | Sklo-porcelán  Poltár Králičia 1, Košice  | 
						32512261 | nákup kuchynských potrieb | 273,43  vrátane DPH  | 
						AB/192/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170454 | Sklo-porcelán  Poltár Králičia 1, Košice  | 
						32512261 | nákup kuchynských potrieb | 273,43  vrátane DPH  | 
						AB/193/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170453 | Sklo-porcelán  Poltár Králičia 1, Košice  | 
						32512261 | nákup kuchynských potrieb | 273,43  vrátane DPH  | 
						AB/194/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170452 | Sklo-porcelán  Poltár Králičia 1, Košice  | 
						32512261 | nákup kuchynských potrieb | 273,43  vrátane DPH  | 
						AB/195/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170451 | Kvatromed s.r.o. Milosrdenstva 16, Košice  | 
						36173622 | nákup obrusov | 237,89  vrátane DPH  | 
						AB/196/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170450 | DAFA trans, s.r.o. Rankovce 101,  | 
						47442182 | autobusová preprava | 100  vrátane DPH  | 
						AB/181/2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170449 | DAFA trans, s.r.o. Rankovce 101,  | 
						47442182 | autobusová preprava | 75  vrátane DPH  | 
						AB/165/2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170448 | Trio Tatra s.r.o. Vyšný Čaj 83  | 
						36601683 | vývoz fekálií | 198,43  vrátane DPH  | 
						AB/176/2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170447 | Balu-elektro Plzenská 59, Košice  | 
						14353865 | nákup vysávač a televízor | 538  vrátane DPH  | 
						AB/175/2017 | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170446 | Balu-elektro Plzenská 59, Košice  | 
						14353865 | nákup elektrospotrebičov | 954,5  vrátane DPH  | 
						AB/172/2017 | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170445 | Balu-elektro Plzenská 59, Košice  | 
						14353865 | nákup vysávač a konvektory | 284  vrátane DPH  | 
						AB/173/2017 | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170444 | Balu-elektro Plzenská 59, Košice  | 
						14353865 | nákup umyvačka riadu | 499  vrátane DPH  | 
						AB/174/2017 | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170443 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice  | 
						48013609 | nákup válendy | 660,02  vrátane DPH  | 
						AB/177/2017 | 14.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170442 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice  | 
						48013609 | nákup válendy | 110  vrátane DPH  | 
						AB/179/2017 | 14.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170441 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice  | 
						48013609 | nákup nábytku | 1732,09  vrátane DPH  | 
						AB/178/2017 | 14.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170440 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice  | 
						48013609 | kuchynská linka | 647  vrátane DPH  | 
						AB/180/2017 | 14.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170439 | Zdenka Jakšová-Zdena nábyt. Hlavná 128/34, Slov.Nové Mes  | 
						45484554 | nákup skrine | 158  vrátane DPH  | 
						AB/170/2017 | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170438 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice  | 
						14382857 | kancel. Potreby | 222,25  vrátane DPH  | 
						AB/167/2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170437 | Spojená škola internátna Abovská 244/48 ždaňa  | 
						31946356 | stravné detí 12/2017 | 87,76000000000001  vrátane DPH  | 
						3/2017-ŠJ/st | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170436 | Spojená škola internátna Abovská 244/48 ždaňa  | 
						31946356 | poplatk.za ubyt. Detí 12/2017 | 24,52  vrátane DPH  | 
						1/2017-Ši | 18.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170435 | Spojená škola internátna Abovská 244/48 ždaňa  | 
						31946356 | poplatk.za ubyt. Detí 10/2017 | 32,82  vrátane DPH  | 
						5/2017-ŠI | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170427 | Novicom s.r.o. Slivník 61  | 
						36591891 | zateplenie RD VK | 11508,9  vrátane DPH  | 
						9215954085 | 08.12.2017 | 21.12.2017 | 14.5.2018 | |
| FA26920170434 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 340,38  vrátane DPH  | 
						5611864282 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 27.4.2018 | |
| FA26920170433 | Ing. Juraj Godočík - GO GO Ružínska 15, Košice  | 
						17231710 | servis PC | 18  vrátane DPH  | 
						43/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 27.4.2018 | |
| FA26920170432 | Ing. Juraj Godočík - GO GO Ružínska 15, Košice  | 
						17231710 | nákup PC techniky | 178,96  vrátane DPH  | 
						AB/185/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 27.4.2018 | |
| FA26920170431 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, Bratislava  | 
						35974133 | nákup skrine | 125  vrátane DPH  | 
						AB/171/2017 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 27.4.2018 | |
| FA26920170430 | Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, Košice  | 
						48121347 | činnosť technika PO 4.Q.2017 | 126  vrátane DPH  | 
						AB/137/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 27.4.2018 | |
| FA26920170429 | Astralmed s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce  | 
						45265780 | kontrola a údržba ČOV 11/2017 | 40  vrátane DPH  | 
						AB/154/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 27.4.2018 | |
| FA26920170428 | Astralmed s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce  | 
						45265780 | kontrola a údržba ČOV 10/2017 | 40  vrátane DPH  | 
						AB/138/2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 27.4.2018 | |
| FA26920170426 | Spojená škola internátna Abovská 244/18 Ždaňa  | 
						31946356 | stravné za 11/2017 | 120,7  vrátane DPH  | 
						1/2017-ŠJ-Ú/st. | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 27.4.2018 | |
| FA26920170425 | Spojená škola internátna Abovská 244/18 Ždaňa  | 
						31946356 | poplatok za ubyt. | 24,52  vrátane DPH  | 
						1/2017-ŠI | 14.12.2017 | 15.12.2017 | 27.4.2018 | |
| FA26920170424 | Milan Kundrát - NETROX Sadová 991/34, Humenné  | 
						43594638 | regist.domény | 54  vrátane DPH  | 
						AB/169/2017 | 15.12.2017 | 15.12.2017 | 27.4.2018 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206