
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920170228 | Igor Hudák - ELIH Kokšov Bakša 276 |
00041451 | oprava bleskozvodu | 178 vrátane DPH |
AB/60/2017 | 13.06.2017 | 20.06.2017 | 28.6.2017 | |
FA26920170271 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné +stočné 4-7-/2017 | 180,34 vrátane DPH |
30-000121559P02016 | 25.07.2017 | 28.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170224 | Asanarates Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | výkon dezinsekcie | 180 vrátane DPH |
AB/44/2017 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 28.6.2017 | |
FA26920170412 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.poplatky 11/2017 | 182,57 vrátane DPH |
RD VOB/33/2013-M | 07.12.2017 | 12.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170361 | AQUA PRO europe a.s. Pod Furčou 7, Košice |
36184683 | dodávka pramenit.vody | 182,4 vrátane DPH |
2017088 | 02.11.2017 | 13.11.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170036 | COOP Jednota Námestie Slobody 79, Vranov |
31737200 | potraviny 2017 | 185 vrátane DPH |
AB/14/2017 | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170409 | Bohasel Zimná 8, Košice |
37000977 | revízia el.spotreb. | 190 vrátane DPH |
AB/144/2017 | 07.12.2017 | 12.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170125 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 191,63 vrátane DPH |
5611864282 | 21.03.2017 | 22.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170232 | Slovnaft a.s. Vlcie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 194,32 vrátane DPH |
5611864282 | 26.06.2017 | 28.06.2017 | 20.11.2017 | |
FA26920170269 | DOLMED s.r.o. Blesková 18, Košice |
50460200 | platba za výkony lekára | 195 vrátane DPH |
AB/31/2017 | 25.07.2017 | 28.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170204 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | skriňa zasúvacia | 196,8 vrátane DPH |
AB/52/2017 | 21.04.2017 | 26.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170261 | Dzurnak Tomas Ing. DaD Južná trieda 78, Košice |
14382857 | hyg. A čistiace potreby | 197,9 vrátane DPH |
AB/104/2017 | 12.07.2017 | 18.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA2692070253 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 6/2017 + internet | 197,58 vrátane DPH |
9914503387 | 10.07.2017 | 12.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170448 | Trio Tatra s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 198,43 vrátane DPH |
AB/176/2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
FA26920170298 | TRIO TATRA Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 198,43 vrátane DPH |
AB/122/2017 | 14.08.2017 | 21.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170320 | Ing.Jana Jedináková Letná 45, Košice |
35541695 | projektová dokumentácia | 200 vrátane DPH |
AB/123/2017 | 21.09.2017 | 23.11.2017 | ||
FA26920170262 | Final - CD Ivanská cesta 30, Bratislava |
45960470 | výmena oleja Opel | 202,13 vrátane DPH |
483/2016 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170221 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telefón 5/2017 | 203,22 vrátane DPH |
9914503387 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 28.6.2017 | |
FA26920170054 | Jozef Seman Hlavna 27/44, Valaliky |
37018213 | potraviny 2017 | 204,36 vrátane DPH |
AB/18/2017 | 23.01.2017 | 21.4.2017 | ||
FA26920170252 | Ing.Juraj Godočik - GO GO Ružinska 15, Košice |
01723170 | dodávka tlačiarne + servis PC | 207,32 vrátane DPH |
43/2017 | 07.07.2017 | 12.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170084 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | kanc.kreslo | 207 vrátane DPH |
AB/29/2017 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170018 | Jozef Seman Hlavna 27/44, Valaliky |
37018213 | potraviny 12/2016 | 209,46 vrátane DPH |
AB/184/2016 | 10.01.2017 | 12.01.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170193 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 212,37 vrátane DPH |
5611864282 | 19.05.2017 | 22.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170147 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 3/2017 | 212,86 vrátane DPH |
9914503387 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170336 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky telef.+internet 9/2017 | 213,73 vrátane DPH |
9914503387 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170160 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 215,16 vrátane DPH |
5611864282 | 20.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170087 | Mudr. Marcel Dolobáč Spišské námestie 4, Košice |
35541601 | sprac.zdrav.dokum. Rok 2016 | 216 vrátane DPH |
AB/12/2016 | 13.02.2016 | 17.02.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170004 | LYNX s.r.o. Gavlovičova 9, Košice |
00692069 | antivírový program | 216 vrátane DPH |
AB/181/2016 | 29.12.2016 | 11.01.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170181 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky a internet 4/2017 | 217,81 vrátane DPH |
9914503387 | 10.05.2017 | 16.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170322 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo , Bratislava |
31322832 | PHM | 218,57 vrátane DPH |
5611864282 | 19.09.2017 | 28.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170090 | Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B, Bratislava |
31338551 | oprava kopírky | 219,26 vrátane DPH |
AB/27/2017 | 17.02.2017 | 23.02.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170109 | Detská ozdravovňa Železnô, Partizánska Ľupča |
17336180 | hospitalizačný ppoplatok | 220 vrátane DPH |
AB/40/2017 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170438 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice |
14382857 | kancel. Potreby | 222,25 vrátane DPH |
AB/167/2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
FA26920170044 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplat. 12/2016 | 222,78 vrátane DPH |
9914503387 | 09.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170414 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 11/2017 | 223,18 vrátane DPH |
9903602872 | 06.12.2017 | 12.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170385 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 225,43 vrátane DPH |
AB/157/2017 | 27.11.2017 | 06.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170357 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 225,43 vrátane DPH |
AB/151/2017 | 26.10.2017 | 13.11.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170328 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 225,43 vrátane DPH |
AB/135/2017 | 02.10.2017 | 11.10.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170212 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 225,43 vrátane DPH |
AB/82/2017 | 05.06.2017 | 12.06.2017 | 28.6.2017 | |
FA26920170123 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 225,43 vrátane DPH |
AB/43/2017 | 16.03.2017 | 22.03.2017 | 24.4.2017 |