
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA26920170141 | Antik Čárskeho 10, Košice  | 
						36191400 | internet a telef.poplatky 3/2017 | 63,12  vrátane DPH  | 
						1919590490881969 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
| FA26920170140 | Livonec SK s.r.o. Krivá 18, Košice  | 
						48121347 | výkon technika PO I.Q.2017 | 126  vrátane DPH  | 
						AB/13/2017 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
| FA26920170139 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | telef. poplatky 3/2017 | 143,82  vrátane DPH  | 
						RD VOB/33/2013-M | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
| FA26920170138 | VEO Viera Terezkova Ovručská 5, Košice  | 
						33634955 | BOZP aPZS 3/2017 | 46,55  vrátane DPH  | 
						1062015, 02012010 | 05.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
| FA26920170137 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava  | 
						47079690 | stravné lístky 4/2017 | 2413  vrátane DPH  | 
						49345/2015 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
| FA26920170136 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice  | 
						36184683 | dezinfekcia dávkovača 4/2017 | 3,48  vrátane DPH  | 
						2017088 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
| FA26920170135 | FINAL - CD Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | servis.služby 3/2017 | 35,82  vrátane DPH  | 
						RD 216/OVS/2016 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
| FA26920170134 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | plyn 4/2017 | 262,74  vrátane DPH  | 
						P1430/2015 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
| FA26920170133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | el.energia 4/2017 | 348,67  vrátane DPH  | 
						4034/2013 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
| FA26920170132 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany  | 
						35743565 | el.energia 4/2017 | 762,17  vrátane DPH  | 
						4034/2013 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
| FA26920170131 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice  | 
						36184683 | pramenitá voda | 34,2  vrátane DPH  | 
						2017088 | 03.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
| FA26920170130 | Livonec SK s.r.o. Krivá 18, Košice  | 
						48121347 | kontrola hasiacich prístroj. | 80,40000000000001  vrátane DPH  | 
						AB/38/2017 | 29.03.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
| FA26920170129 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava  | 
						47079690 | stravné lístky 3/2017 | 11,4  vrátane DPH  | 
						4934/2015 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 25.4.2017 | |
| FA26920170128 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 277,77  vrátane DPH  | 
						5611864282 | 06.04.2017 | 10.04.2017 | 25.4.2017 | |
| FA26920170126 | KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, Košice  | 
						31648843 | dodávka tonerov | 276  vrátane DPH  | 
						42/2017 | 29.03.2017 | 10.04.2017 | 25.4.2017 | |
| FA26920170126 | Dustour s.r.o. Narcisova 310/16 Geča  | 
						47655739 | preprava detí | 840  vrátane DPH  | 
						AB/20/2017 | 27.03.2017 | 30.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170125 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 191,63  vrátane DPH  | 
						5611864282 | 21.03.2017 | 22.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170124 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18  | 
						35743565 | nedoplatok za el.energiu 2/2017 | 1499,89  vrátane DPH  | 
						4034/2013 | 20.03.2017 | 22.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170123 | TRIO TATRA s.r.o. Vyšný Čaj 83  | 
						36601683 | vývoz fekálií | 225,43  vrátane DPH  | 
						AB/43/2017 | 16.03.2017 | 22.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170122 | ASTRALMED s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce  | 
						45265780 | kontrola a údržba čističky | 40  vrátane DPH  | 
						AB/24/2017 | 14.03.2017 | 22.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170121 | Spojená škola internátna Abovská 244/18 Ždaňa  | 
						31946356 | za ubytovanie detí 2/2017 | 24,9  vrátane DPH  | 
						4/2016 -ŠI | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170120 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | telef. 2/2017 | 93,90000000000001  vrátane DPH  | 
						41766 | 13.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170119 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | telef. 2/2017 | 235,22  vrátane DPH  | 
						9914503387 | 13.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170118 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | telef. 2/2017 | 152,59  vrátane DPH  | 
						RD VOB/33/2013-M | 13.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170117 | Diagnostické centrum, Trstínska 2, Bratislava  | 
						00163252 | stravné za dieťa 3/2017 | 121,83  vrátane DPH  | 
						192/2016 | 13.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170116 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18  | 
						35743565 | el.energia 3/2017 | 348,67  vrátane DPH  | 
						4034/2013 | 13.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170115 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18  | 
						35743565 | el.energia 3/2017 | 762,17  vrátane DPH  | 
						4034/2013 | 13.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170114 | Obecný úrad Bidovce  | 
						00323977 | nedoplatok za vykurovanie | 323,95  vrátane DPH  | 
						206/10/2013 | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170113 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava  | 
						47258314 | internet +TV 3/2017 | 12,9  vrátane DPH  | 
						KE-RP-0414 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170112 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava  | 
						47079690 | stravné lístky 3/2017 | 3249  vrátane DPH  | 
						49345/2015 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170111 | Antik Čárskeho 10, Košice  | 
						36191400 | internet + telef. 2/2017 | 73,03  vrátane DPH  | 
						1919590490881969 | 07.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18  | 
						35743565 | plyn 3/2017 | 262,74  vrátane DPH  | 
						P1430/2015 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170109 | Detská ozdravovňa Železnô, Partizánska Ľupča  | 
						17336180 | hospitalizačný ppoplatok | 220  vrátane DPH  | 
						AB/40/2017 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170108 | Obecný úrad Vyšná Kamenica  | 
						00324906 | vodné | 404,26  vrátane DPH  | 
						06.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | ||
| FA26920170107 | LVS Tešedíkova 3, Košice  | 
						17150922 | úhrada nákladov dieťa 2/2017 | 67,2  vrátane DPH  | 
						00/2017/00212 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170106 | Obecný úrad Vyšná Kamenica  | 
						00324906 | vývoz TDO | 164,25  vrátane DPH  | 
						06.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | ||
| FA26920170105 | Antik Čárskeho 10, Košice  | 
						36191400 | internet 2/2017 | 29,63  vrátane DPH  | 
						12/0751/0004/81426 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170104 | AQUA PRO s.r.o. Pod Furčou 7, Košice  | 
						36184683 | dezinfekcia dávkovača 3/2017 | 3,48  vrátane DPH  | 
						2005215 | 01.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170103 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 306,44  vrátane DPH  | 
						5611864282 | 06.03.2017 | 07.03.2017 | 24.4.2017 | |
| FA26920170102 | VEO Viera Terezkova Ovručska 5, Košice  | 
						33634955 | BOZP a PZS 02/2017 | 46,55  vrátane DPH  | 
						1062015, 02012010 | 03.03.2017 | 07.03.2017 | 24.4.2017 | 
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206