Faktúry 2017 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA20160444   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  internet  49,47 
vrátane DPH
43748/2013    27.12.2016  03.01.2017  1.2.2017 
FA20160446   B.F.R. s.r.o.
Varichovská 2337, Trebišov
17084911  chlieb a pečivo pre 1. a 2. ŠSS  42,59 
vrátane DPH
  1322016  31.12.2016  10.01.2017  1.2.2017 
FA20160447   B.F.R. s.r.o.
Varichovská 2337, Trebišov
17084911  chlieb a pečivo RD Milhostov  59,10 
vrátane DPH
  1322016  31.12.2016  10.01.2017  1.2.2017 
FA20160448   B.F.R. s.r.o.
Varichovská 2337, Trebišov
17084911  chlieb a pečivo RD Trebišov  99,34 
vrátane DPH
  1322016  31.12.2016  10.01.2017  1.2.2017 
FA20160449   B.F.R. s.r.o.
Varichovská 2337, Trebišov
17084911  chlieb a pečivo 3. ŠSS  62,42 
vrátane DPH
  1322016  31.12.2016  10.01.2017  1.2.2017 
FA20170003   AJFA+AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, Žilina
31602436  odborná literatúra  49,50 
vrátane DPH
    02.01.2017  10.01.2017  1.2.2017 
FA20170013   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravov. poukážky za 01/2017  3803,80 
vrátane DPH
493452015    09.01.2017  12.01.2017  1.2.2017 
FA20170004   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  internet a hovory  329,13 
vrátane DPH
62672014    03.01.2017  13.01.2017  1.2.2017 
FA20160445   ABT consulting s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  bezpečnostnotechnická služba 12/2016  82,80 
vrátane DPH
32016    28.12.2016  13.01.2017  1.2.2017 
FA20170002   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Ivanská cesta 30, Bratislava
45960470  starostlivosť o vozidlá  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.01.2017  13.01.2017  1.2.2017 
FA20170001   E-MAX INTERNET & IT s.r.o.
Cukrovárska 2, Trebišov
36659142  mesačný poplatok internet 01/2017  37,44 
vrátane DPH
3080410    02.01.2017  13.01.2017  1.2.2017 
FA20170005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  plyn za 01/2017  1340,53 
vrátane DPH
14322015    03.01.2017  13.01.2017  1.2.2017 
FA20170006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  elektrina 01/2017 DeD Sečovce  458,27 
vrátane DPH
40452013    04.01.2017  13.01.2017  1.2.2017 
FA20170007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  elektrina 01/2017 RD TV, Milhostov  242,03 
vrátane DPH
40452013    04.01.2017  13.01.2017  1.2.2017 
FA20170008   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné a stočné  652,51 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    04.01.2017  13.01.2017  1.2.2017 
FA20170010   EKOPRA COOLOR - MIX s.r.o.
Cukrovarská 32, Trebišov
44548397  stavebný materiál, lep, Remal  58,96 
vrátane DPH
    05.01.2017  17.01.2017  1.2.2017 
FA20170011   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  pracovné oblečenie - dobrovoľn.  139,33 
vrátane DPH
Dohoda §52    09.01.2017  17.01.2017  1.2.2017 
FA20170012   Silvia Hodálová - VIUSS
Trnavská cesta 161/38, Bratislava
47982594  časopis Sestra na r. 2017 - predplatné  15,00 
vrátane DPH
    09.01.2017  17.01.2017  1.2.2017 
FA20170015   Spojená škola internátna
Poľná 1, Trebišov
17072948  strava detí a ŠKD za 01/2017  112,63 
vrátane DPH
  152017  10.01.2017  17.01.2017  1.2.2017 
FA20170009   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory a internet  115,37 
vrátane DPH
9901159502    05.01.2017  23.01.2017  1.2.2017 
FA20170014   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Ivanská cesta 30, Bratislava
45960470  STK a EK na Opel Astra  112,68 
vrátane DPH
  1202016  10.01.2017  24.01.2017  1.2.2017 
FA20170016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina DeD za 12/2016  474,93 
vrátane DPH
40452013    11.01.2017  24.01.2017  1.2.2017 
FA20170017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn za 12/2016  2458,56 
vrátane DPH
14322015    16.01.2017  24.01.2017  1.2.2017 
FA20170018   ZŠ Komenského Sečovce
Komenského 4, Sečovce
17071097  strava Jung Kristián 01/2017  19,84 
vrátane DPH
  222017  23.01.2017  24.01.2017  1.2.2017 
FA20170020   K - PRINT, s.r.o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  odznaky "RADy"  157,50 
vrátane DPH
  92017  24.01.2017  26.01.2017  1.2.2017 
FA20170022   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  zvoz BRKO za 12/2016  60,00 
vrátane DPH
Zmluva    25.01.2017  26.01.2017  1.2.2017 
FA20170023   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  mobilné hovory  29,99 
vrátane DPH
9901159489    25.01.2017  26.01.2017  1.2.2017 
FA20170025   Ing. Anna Manojlovičová
M. R. Štefánika 50, Trebišov
33150699  občerstvenie na hodnotiacej prac. porade  1501,50 
vrátane DPH
  32017  27.01.2017  26.01.2017  1.2.2017 
FA20170024   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  internet  49,47 
vrátane DPH
43748/2013    26.01.2017  06.02.2017  10.3.2017 
FA20170029   DIGI Slovakia,s.r.o.
Röntgenova 26, Bratislava
35701722  nájom HD STB,satelit 02/2017  11,10 
vrátane DPH
30122247    01.02.2017  10.02.2017  10.3.2017 
FA20170021   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  pracovná zdravotná služba 1. Q 2017  244,80 
vrátane DPH
2016    25.01.2017  15.02.2017  10.3.2017 
FA20170019   VEBR - Michal Brindzák
Kutnohorská 2115/9, Trebišov
10800417  oprava sušičky na 1. a 2. ŠSS  98,50 
vrátane DPH
  12017  24.01.2017  15.02.2017  10.3.2017 
FA20170028   E-MAX INTERNET & IT s.r.o.
Cukrovárska 2, Trebišov
36659142  mesačný poplatok internet 02/2017  37,44 
vrátane DPH
3080410    01.02.2017  15.02.2017  10.3.2017 
FA20170027   Školská jedáleň pri CZŠ sv. Juraja
Gorkého 55, Trebišov
35541083  strava M. Gažiková a F. Rác 01/2017  25,54 
vrátane DPH
  162017  01.02.2017  15.02.2017  10.3.2017 
FA20170031   Spojená škola internátna
Poľná 1, Trebišov
17072948  strava detí a ŠKD za 02/2017  103,17 
vrátane DPH
  152017  06.02.2017  15.02.2017  10.3.2017 
FA20170034   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  plyn za 02/2017  1361,79 
vrátane DPH
14322015    06.02.2017  15.02.2017  10.3.2017 
FA20170041   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  elektrina 02/2017 RD TV, Milhostov  238,47 
vrátane DPH
40452013    10.02.2017  15.02.2017  10.3.2017 
FA20170042   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  elektrina 02/2017 DeD Sečovce  556,28 
vrátane DPH
40452013    10.02.2017  15.02.2017  10.3.2017 
FA20170033   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné a stočné  335,94 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    06.02.2017  17.02.2017  10.3.2017 
FA20170036   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  strava L. Balogh 01/2017  44,94 
vrátane DPH
  192017  08.02.2017  17.02.2017  10.3.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť