Faktúry 2017 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20170381   ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
Školská 428, Batizovce
36679607  Kontrola a servis Snozelen  289,16 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 29112017    04.12.2017  27.12.2017 
FA20170054   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  internet  49,47 
vrátane DPH
RD43748/2013    27.02.2017  03.03.2017 
20170390   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  579,34 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    08.12.2017  15.12.2017 
20170239   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  636,71 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    20.07.2017  28.07.2017 
20170206   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  213,76 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    27.06.2017  06.07.2017 
20170451   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní OKI a Epson  251,28 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM    22.12.2017  29.12.2017 
20170450   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní HP  110,35 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM    22.12.2017  29.12.2017 
20170364   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní OKI a EPSON  185,88 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM    21.11.2017  27.12.2017 
20170363   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarne HP  110,35 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM    21.11.2017  27.12.2017 
20170360   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  Toner tlačiarne DELL  178,68 
vrátane DPH
RD 16817/2017-M_ODSM    20.11.2017  27.12.2017 
20170402   Auto Prestige Group a. s.
Rožňavská 24, Bratislava
47343711  Osobné motorové vozidlo  22374,24 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201766345_Z    13.12.2017  20.12.2017 
20170439   Diagnostické centrum, Ružomberok
J. Jančeka 32, Ružomberok
00111562  Strava detí počas pobytu 12/2017  64,83 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného diag. Pobytu    22.12.2017  29.12.2017 
20170410   Diagnostické centrum, Ružomberok
J. Jančeka 32, Ružomberok
00111562  Strava detí  7,47 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného diag. Pobytu    15.12.2017  21.12.2017 
FA20170053   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  pracovná obuv - dobrovoľn.  69,90 
vrátane DPH
Dohoda §52    24.02.2017  27.02.2017 
FA20170011   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  pracovné oblečenie - dobrovoľn.  139,33 
vrátane DPH
Dohoda §52    09.01.2017  17.01.2017 
20170164   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Didaktický zošit pre deti  268,22 
vrátane DPH
Darovacia zmluva    24.05.2017  26.05.2017 
20170158   STAV - PRO, Peter Baran
Trebišov
44527405  Rehabilitačná miestnosť - oprava - DaG  1245,85 
vrátane DPH
Darovacia zmluva    16.05.2017  17.05.2017 
20170146   K-PRINT Trebišov
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Tričká pre detí  800,00 
vrátane DPH
Darovacia zmluva    11.05.2017  19.05.2017 
20170145   Wellness štúdio, s.r.o.
Maxima Gorkeho 7, Michalovce
50200453  Vzdelávanie o výžive a správnom stravovaní  699,60 
vrátane DPH
Darovacia zmluva    11.05.2017  12.05.2017 
20170139   Športové gymnázium Košice
Trieda SNP 104, Košice
00521965  Strava detí 04/2017  41,60 
vrátane DPH
Apr-16    05.05.2017  12.05.2017 
20170344   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  136,94 
vrátane DPH
9901159502    06.11.2017  21.11.2017 
20170313   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 10/2017  137,45 
vrátane DPH
9901159502    06.10.2017  13.10.2017 
20170290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  136,94 
vrátane DPH
9901159502    11.09.2017  14.09.2017 
20170258   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 07/2017  137,66 
vrátane DPH
9901159502    08.08.2017  17.08.2017 
20170214   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  124,75 
vrátane DPH
9901159502    06.07.2017  19.07.2017 
20170179   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  124,75 
vrátane DPH
9901159502    05.06.2017  08.06.2017 
20170137   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  117,36 
vrátane DPH
9901159502    05.05.2017  19.05.2017 
20170123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Mobilné hovory  29,99 
vrátane DPH
9901159502    25.04.2017  03.05.2017 
FA20170100   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  mobilné hovory a internet 03/2017  117,73 
vrátane DPH
9901159502    05.04.2017  20.04.2017 
FA20170072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory a internet  117,50 
vrátane DPH
9901159502    08.03.2017  24.03.2017 
FA20170030   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory a internet  117,30 
vrátane DPH
9901159502    06.02.2017  23.02.2017 
FA20170009   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hovory a internet  115,37 
vrátane DPH
9901159502    05.01.2017  23.01.2017 
FA20170085   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  mobilné hovory  29,99 
vrátane DPH
9901159489    23.01.2000  03.04.2017 
FA20170052   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  mobilné hovory  29,99 
vrátane DPH
9901159489    23.02.2017  02.03.2017 
FA20170023   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  mobilné hovory  29,99 
vrátane DPH
9901159489    25.01.2017  26.01.2017 
20170420   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné - vyúčtovanie 09-12/2017  477,60 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    19.12.2017  21.12.2017 
20170378   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné 10 - 11/2017  319,30 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    30.11.2017  05.12.2017 
20170339   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné 9-10/2017  406,36 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    02.11.2017  09.11.2017 
20170303   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné - vyúčtovanie Sečovce, TV  457,55 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    28.09.2017  04.10.2017 
20170281   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné 08/2017  132,05 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    11.09.2017  14.09.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť