Faktúry 2017 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170015   Schmotzer Miroslav
Jarna 10, 044 25 Medzev
37015567  Potrav. tovar.  34,15 
vrátane DPH
  534  09.01.2017  19.01.2017  1.6.2017 
20170014   Alena Jamnická OVOCIE-ZELENINA
HSNP č. 105, 04425 Vyšný Medzev
37643215  Potravinový tovar.  36,04 
vrátane DPH
  533  09.01.2017  19.01.2017  1.6.2017 
20170011   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratisalva
35763469  Hlasové služby.  76,58 
vrátane DPH
  529  09.01.2017  19.01.2017  1.6.2017 
20170012   Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratisalva
35763469  Hlasové a internetové služby.  41,30 
vrátane DPH
  530  09.01.2017  19.01.2017  1.6.2017 
20170009   Reedukačné centrum ČERENČANY
Čerenčany 979 01 Rimavská Sobota
00163333  Vyfaktúrovanie stravného.  52,65 
vrátane DPH
  523  09.01.2017  19.01.2017  1.6.2017 
20170008   Csoltkó Éva - Dianthus
Pri Pastierni 553/9, 044 23 Jasov
32700024  Potravinový tovar.  354,18 
vrátane DPH
  522  05.01.2017  19.01.2017  1.6.2017 
20170007   Alena Jamnická OVOCIE-ZELENINA
HSNP č. 105, 04425 Vyšný Medzev
37643215  Vyfaktúrovanie potrav. tovaru.  72,65 
vrátane DPH
  521  04.01.2017  19.01.2017  1.6.2017 
20170006   Schmotzer Miroslav
Jarna 10, 044 25 Medzev
37015567  Vyfaktúrovanie potrav. tovaru.  72,13 
vrátane DPH
  520  04.01.2017  19.01.2017  1.6.2017 
20170005   RS-SK, s. r. o.
Štóska 181, 044 25 Medzev
36835030  Vyfaktúrovanie potrav. tovaru.  21,46 
vrátane DPH
  519  04.01.2017  19.01.2017  1.6.2017 
20170003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie plynu.  1 143,71 
vrátane DPH
  527  03.01.2017  19.01.2017  1.6.2017 
20170002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  73,06 
vrátane DPH
  526  03.01.2017  19.01.2017  1.6.2017 
20170001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodanie elektr. energie.  306,50 
vrátane DPH
  525  03.01.2017  19.01.2017  1.6.2017 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť