Faktúry 2018 (DeD Gelnica, Hlavná 50)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA2752018321   G-comp s.r.o.
Záhradná 7, Gelnica
36576662  internet 3x RD  28,50 
vrátane DPH
dodatok k zmluve 1000904    4.12.2018  07.12.2018  24.1.2019 
FA2752018320   MAD SR s.r.o.
Školská 36, Rimavská Sobota
36029947  autopoťahy  318,74 
vrátane DPH
  62/2018  4.12.2018  07.12.2018  24.1.2019 
FA2752018319   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  557,86 
vrátane DPH
rámcová dohoda UPSVAR    4.12.2018  07.12.2018  24.1.2019 
FA2752018318   Mesto Gelnica
Banícke námesite 4, Gelnica
00329061  nájom 12/2018  129,92 
bez DPH
Dodatok k zmluve 5/PP/2015    3.12.2018  03.12.2018  24.1.2019 
FA2752018317   Mesto Gelnica
Banícke námesite 4, Gelnica
00329061  služby s nájmom - voda, plyn 12/2018  297,38 
bez DPH
Dodatok k zmluve 5/PP/2015    3.12.2018  03.12.2018  24.1.2019 
FA2752018315   FDP International s.r.o.
Kvačalova 43, Bratislava
47565993  kancelársky nábytok  1 463,20 
vrátane DPH
  61/2018  29.11.2018  30.11.2018  24.1.2019 
FA2752018314   Ing. Gažo Jozef
Breziny 258/3, Prakovce
17296161  práca IT technika  51,00 
bez DPH
  58/2018  20.11.2018  26.11.2018  24.1.2019 
FA2752018314   Ing. Gažo Jozef
Breziny 258/3, Prakovce
17296161  práca IT technika  549,00 
bez DPH
  57/2018  20.11.2018  26.11.2018  24.1.2019 
FA2752018316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie - preplatok  - 2081,61 
vrátane DPH
P1436/2015    19.11.2018  30.11.2018  24.1.2019 
FA2752018312   FINAL CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla  792,72 
vrátane DPH
ZM275201609    19.11.2018  22.11.2018  24.1.2019 
FA2752018311   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pohonné hmoty  237,49 
vrátane DPH
5611864715    19.11.2018  22.11.2018  24.1.2019 
FA2752018310   Štefan Štirban
Prakovce 305, Prakovce
46210822  služby BOZP  94,00 
bez DPH
ZM275201628    19.11.2018  22.11.2018  24.1.2019 
FA2752018309   POPRAKO apol. s r.o.
Prakovce 13, Prakovce
31677941  služby PO  96,00 
bez DPH
ZM275201627    19.11.2018  22.11.2018  24.1.2019 
FA2752018308   ZŠ s MŠ
prakovce 307, Prakovce
35546425  strava žiakov za 10/2018  108,68 
bez DPH
ZM275201810    19.11.2018  19.11.2018  24.1.2019 
FA2752018307   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  pobyt v RC za 10/2018  104,16 
bez DPH
ZM275201624    19.11.2018  19.11.2018  24.1.2019 
FA2752018306   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie za elektrinu - preplatok  -350,54 
vrátane DPH
ZM275201813    19.11.2018    24.1.2019 
FA2752018305   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie za elektrinu - preplatok  -233,22 
vrátane DPH
ZM275201813    19.11.2018    24.1.2019 
FA2752018304   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina  74,98 
vrátane DPH
ZM275201813    19.11.2018  22.11.2018  24.1.2019 
FA2752018303   FINAL CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostlivosť o vozidlá 10/2018  47,76 
vrátane DPH
ZM275201609    15.11.2018  19.11.2018  24.1.2019 
FA2752018302   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina  78,47 
vrátane DPH
ZM275201813    13.11.2018  19.11.2018  24.1.2019 
FA2752018301   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina  18,00 
vrátane DPH
ZM275201813    13.11.2018  19.11.2018  24.1.2019 
FA2752018300   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina  83,26 
vrátane DPH
ZM275201813    13.11.2018  19.11.2018  24.1.2019 
FA2752018299   FINAL CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie vozidla  21,60 
vrátane DPH
ZM275201609    12.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
FA2752018298   FINAL CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie vozidla  21,60 
vrátane DPH
ZM275201609    12.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
FA2752018297   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
04709690  jedálne kupóny  2880,40 
bez DPH
ZM275201602    12.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
FA2752018296   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pohonné hmoty  468,53 
vrátane DPH
5611864715    12.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
FA2752018295   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobily + internet  191,95 
vrátane DPH
A11937582, A8409755     12.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
FA2752018294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  896,27 
vrátane DPH
P1436/2015    12.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
FA2752018294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  896,27 
vrátane DPH
P1436/2015    12.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
FA275201823   G-comp s.r.o.
Záhradná 7, Gelnica
36576662  internet 3x RD   28,50 
vrátane DPH
dodatok k zmluve 1000904    7.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
FA2752018292   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  elektrina  24,36 
vrátane DPH
ZM275201813    7.11.2018  14.11.2018  24.1.2019 
FA2752018291   SŠI
Breziny 256, Prakovce
00523461  strava žiakov za 10/2018  45,22 
bez DPH
ZM275201812    7.11.2018  13.11.2018  24.1.2019 
FA2752018290   osobný údaj.sk , s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 11/2018  66,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15804    7.11.2018  13.11.2018  24.1.2019 
FA2752018289   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pohonné hmoty  169,02 
vrátane DPH
5611864715    2.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
FA2752018288   Mesto Gelnica
Banícke námesite 4, Gelnica
00329061  služby s nájmom - voda, plyn 11/2018  297,38 
bez DPH
Dodatok k zmluve 5/PP/2015    2.11.2018  02.11.2018  24.1.2019 
FA2752018287   Mesto Gelnica
Banícke námesite 4, Gelnica
00329061  služby s nájmom - elektrina za 9/2018  24,42 
bez DPH
Dodatok k zmluve 5/PP/2015    2.11.2018  02.11.2018  24.1.2019 
FA2752018286   Mesto Gelnica
Banícke námesite 4, Gelnica
00329061  nájom 11/2018  129,92 
bez DPH
Dodatok k zmluve 5/PP/2015    2.11.2018  02.11.2018  24.1.2019 
FA2752018285   DODO - BUS s.r.o.
Prakovce 296, Prakovce
50155369  preprava autobusom - projekt TESCO  437,50 
bez DPH
    26.10.2018  29.10.2018  24.1.2019 
FA2752018284   Shirt Industries, s.r.o.
Nerudova 15, Bratislava
24708488  trička - projekt TESCO  334,47 
vrátane DPH
    26.10.2018  29.10.2018  24.1.2019 
FA2752018283   Reedukačné centrum
Bankov 1362/15, Košice
00163368  strava v RC za 9/2018  69,08 
bez DPH
neodkladné opatrenie    15.10.2018  19.10.2018  24.1.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Gelnica, Hlavná 50

Tlačiť