Faktúry 2019 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920190073   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  dezinfekcia dávkovača  3,48 
vrátane DPH
2017088    01.02.2019  21.02.2019  12.3.2019 
FA26920190056   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  pramenitá voda  125,4 
vrátane DPH
2017088    01.02.2019  14.02.2019  12.3.2019 
FA26920190037   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  dezinf.dávkovača 1/2019  3,48 
vrátane DPH
2017088    09.01.2019  23.01.2019  26.2.2019 
FA26920190007   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  pramenitá voda  176,7 
vrátane DPH
2017088    02.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190068   osobnyudaj s.r.o.
Garbiraska 5, Košice
50528041  výkon zodp.osoby 2/2019  48 
vrátane DPH
Z02018A15526-1    01.02.2019  15.02.2019  12.3.2019 
FA26920190033   osobnyudaj.sk s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  výkon zodp.osoby 1/2019  48 
vrátane DPH
Z02018A15526-1    03.01.2019  23.01.2019  26.2.2019 
FA26920190044   Archa
Exnárova 1, Košice
50108310  poplatok za konferenciu  90 
vrátane DPH
  AB/12/2019  22.01.2019  23.01.2019  26.2.2019 
FA26920190050   Livonec SK, s.r.o.
Krivá 18, Košice
48121347  dodanie has.prístroja  28,8 
vrátane DPH
  AB/17/2019  29.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
FA26920190043   Livonec SK, s.r.o.
Krivá 18, Košice
48121347  kontrola prenos.has.prístrojov  217,2 
vrátane DPH
  AB/13/2018  21.01.2019  23.01.2019  26.2.2019 
FA26920190076   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice
48013609  doprava za nábytok  120 
vrátane DPH
  AB/30/2019  11.02.2019  21.02.2019  12.3.2019 
FA26920190079   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poplat. Za internet 2/2019  12,9 
vrátane DPH
KR-RP-0414    13.02.2019  21.02.2019  12.3.2019 
FA26920190047   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  internet 1/2019  12,9 
vrátane DPH
KE-RP-0414    29.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
FA26920190074   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  strav.poukažky 2/2019  2941,2 
vrátane DPH
49345/2015    05.02.2019  21.02.2019  12.3.2019 
FA26920190041   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  stravné lístky 1/2019  2937,4 
vrátane DPH
49345/2015    16.01.2019  23.01.2019  26.2.2019 
FA26920190064   Final-CD
Škultétyho 437/18 Partizánske
45960470  servisné služby 1/2019  35,82 
vrátane DPH
RD216/OVS/2016    08.02.2019  14.02.2019  12.3.2019 
FA26920190051   Final CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  výmena oleja Š Fabia  98,31999999999999 
vrátane DPH
RZ 2016/OVS/2016    30.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
FA26920190035   Final CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava auta  258,55 
vrátane DPH
RZ 2016/OVS/2016    08.01.2019  23.01.2019  26.2.2019 
FA26920190004   Final CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby 12/2018  35,82 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016    04.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190067   Astralmed s.r.o.
Slobody 17, Rozhanovce
45265780  kontola a údžba čističky 1/2019  40 
vrátane DPH
  AB/27/2019  11.02.2019  14.02.2019  12.3.2019 
FA26920190018   Astralmed s.r.o.
Slobody 17, Rozhanovce
45265780  kontrola a údržba čističky  40 
vrátane DPH
  AB/6/2018  04.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190019   Technická univerzita
Letná 9, Košice
00397610  stravovanie Herľany vian.posed.  726,26 
vrátane DPH
  AB/116/2018  03.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190013   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  deratizácia RD Valaliky  36 
vrátane DPH
  AB/174/2018  03.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190012   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  deratizácia RD V.K.  66 
vrátane DPH
  AB/174/2018  03.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190011   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  deratizácia RD Byster  66 
vrátane DPH
  AB/174/2018  03.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190010   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  deratizácia RD NK  66 
vrátane DPH
  AB/174/2018  03.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190083   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  vyúčt. elektriny 1/2019  221,32 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    13.02.2019  21.02.2019  12.3.2019 
FA26920190082   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  vyúčt. elektriny 1/2019  243,37 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    13.02.2019  21.02.2019  12.3.2019 
FA26920190081   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  vyúčt. elektriny 1/2019  1447,88 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    13.02.2019  21.02.2019  12.3.2019 
FA26920190080   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  vyúčt. elektriny 1/2019  1307,12 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    13.02.2019  21.02.2019  12.3.2019 
FA26920190075   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica
36597007  dod.elektriny 2/2019  41,32 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2018/E    05.02.2019  21.02.2019  12.3.2019 
FA26920190036   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Bans.Bystr.
36597007  elektrina 1/2019 RD Ťah.  41,32 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2018/E    08.01.2019  23.01.2019  26.2.2019 
FA26920190031   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Bans.Bystr.
36597007  elektrina 12/2018 RD Valaliky  199,08 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2018/E    16.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190030   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Bans.Bystr.
36597007  elektrina 12/2018 RD Byster  233,94 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2018/E    16.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190029   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Bans.Bystr.
36597007  elektrina 12/2018 RD N.K:  1011,98 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2018/E    16.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920180028   BCF s.r.o.
Zvol.cesta 14, Bans.Bystr.
36597007  elektrina 12/2018 RD V.K:  1225,08 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2018/E    16.01.2019  18.01.2019  26.2.2019 
FA26920190078   Sagitta
Študentská 1, Košice
36586579  výroba pečiatok  187,52 
vrátane DPH
  AB/8/2019  11.02.2019  21.02.2019  12.3.2019 
FA26920190086   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  114,16 
vrátane DPH
  AB/1/2019  25.02.2019  27.02.2019  12.3.2019 
FA26920190077   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  128,16 
vrátane DPH
  AB/1/2019  11.02.2019  21.02.2019  12.3.2019 
FA26920190052   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vývoz fekálií  128,16 
vrátane DPH
  AB/1/2019  30.01.2019  31.01.2019  26.2.2019 
FA26920190040   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné 10/18-1/19  186,79 
vrátane DPH
30-000121559P02016    18.01.2019  23.01.2019  26.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť