Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190037 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 151,93 vrátane DPH |
273001411 | 23.1.2019 | 30.01.2019 | 19.2.2019 | |
20190012 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada pohonných hmôt | 204,20 vrátane DPH |
273001411 | 8.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190116 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 1750 vrátane DPH |
273001517 | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190080 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku elektriny | 1750 vrátane DPH |
273001517 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190027 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada dodávky plynu | 3628,71 vrátane DPH |
273001517 | 17.1.2019 | 04.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190054 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku plynu | 1750 vrátane DPH |
273001518 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190001 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada plynu | 1281,98 vrátane DPH |
273001518 | 8.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190182 | PERGAMON spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4 , 83104 Bratislava |
31327681 | úhrada za tonery | 130,74 vrátane DPH |
273001525 | 16.5.2019 | 10.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190413 | FINAL -CD,s.r.o. skultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | úhrada za servis a údržbu vozidla | 23,88 vrátane DPH |
273001619 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190406 | FINAL -CD,s.r.o. skultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba a servis | 445,07 vrátane DPH |
273001619 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190396 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis a údržba | 386,96 vrátane DPH |
273001619 | 21.11.2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190385 | FINAL -CD,s.r.o. skultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 23,88 vrátane DPH |
273001619 | 13.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190325 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo | 30,25 vrátane DPH |
273001619 | 04.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190302 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za opravu auta | 102 vrátane DPH |
273001619 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190302 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za opravu auta | 102 vrátane DPH |
273001619 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190298 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za kompl. starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 06.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190271 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 9.9.2019 | |
20190251 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18,Partizánske |
45960470 | úhrada za servis auta | 453,43 bez DPH |
273001619 | 12.7.2019 | 02.08.2019 | 7.8.2019 | |
20190240 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 04.07.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190200 | FINAL-CD, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190159 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 7.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190140 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za náhradné diely do motorového vozidla | 502,51 vrátane DPH |
273001619 | 15.4.2019 | 02.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190129 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za poskytovanie servisných služieb | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 5.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190092 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190079 | FINAL-CD Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 171,54 vrátane DPH |
273001619 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190065 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 315 vrátane DPH |
273001619 | 19.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190050 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servisné služby | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 8.2.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190011 | FINAL-CD Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada servisných služieb za motorové vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 8.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190136 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 57,31 vrátane DPH |
273001635 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190086 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 135,88 vrátane DPH |
273001635 | 8.3.2019 | 08.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190202 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 57,85 vrátane DPH |
273001635,273001816 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190171 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 98,24 vrátane DPH |
273001636 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190203 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 98,24 vrátane DPH |
273001636,273001817 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190306 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 100,33 vrátane DPH |
273001636/273001817 | 10.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190246 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 99,92 vrátane DPH |
273001636/273001817 | 12.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
20190081 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 104,55 vrátane DPH |
273001637 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190412 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 3111,26 bez DPH |
27300167 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190369 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 2656,09 bez DPH |
27300167 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190328 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 |
47079690 | úhrada za elektronické stravné lístky | 2495,74 vrátane DPH |
27300167 | 07.10.2019 | 17.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190244 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 |
47079690 | úhrada za elektronické stravné poukazy | 2846,20 vrátane DPH |
27300167 | 09.07.2019 | 02.08.2019 | 7.8.2019 |