Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190403 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná455/ 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100,00 bez DPH |
27300196 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190364 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná455/ 43,04471 Čečejovce |
47862572 | služby bezpečnostného technika | 100,00 bez DPH |
27300196 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190319 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany | 100,00 vrátane DPH |
27300196 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190289 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika 8/19 | 100 vrátane DPH |
27300196 | 04.09.2019 | 12.09.2019 | 9.9.2019 | |
20190262 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 02.08.2019 | 07.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190229 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 01.07.2019 | 16.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190151 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 3.5.2019 | 03.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190114 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 2.4.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190073 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 4.3.2019 | 13.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190040 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany | 100 vrátane DPH |
27300182 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190195 | Ing. Gabriel Szabó Bartko Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika | 100,00 vrátane DPH |
27300196 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190341 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za servis -údržbu | 912,00 vrátane DPH |
92 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190340 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov | 805,20 bez DPH |
93 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190339 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za servis-opravu ROMZ | 321,60 vrátane DPH |
100 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190436 | Hornbach-Baumarkt SK s.r.o. Moldavská cesta 22,04011 Košice |
35838949 | interiérové vybevenie | 302,21 vrátane DPH |
132 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190435 | Hornbach-Baumarkt SK s.r.o. Moldavská cesta 22,04011 Košice |
35838949 | všeobecný materiál | 113,01 vrátane DPH |
131 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190434 | Hornbach-Baumarkt SK s.r.o. Moldavská cesta 22,04011 Košice |
35838949 | interierové vybavenie | 802,59 vrátane DPH |
130 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190412 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 3111,26 bez DPH |
27300167 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190369 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5,81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 2656,09 bez DPH |
27300167 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190328 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 |
47079690 | úhrada za elektronické stravné lístky | 2495,74 vrátane DPH |
27300167 | 07.10.2019 | 17.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190244 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 |
47079690 | úhrada za elektronické stravné poukazy | 2846,20 vrátane DPH |
27300167 | 09.07.2019 | 02.08.2019 | 7.8.2019 | |
20190215 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravovacie poukazy | 2903,20 vrátane DPH |
27300167 | 10.6.2019 | 01.07.2019 | 27.6.2019 | |
20190162 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravné lístky | 2941,20 vrátane DPH |
27300167 | 9.5.2019 | 05.06.2019 | 21.5.2019 | |
20190135 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravovacie poukazy | 2952,60 vrátane DPH |
27300167 | 9.4.2019 | 02.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190097 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravovacie poukazy | 2477,60 vrátane DPH |
27300167 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190055 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za elektronické stravovacie poukazy | 2831 vrátane DPH |
27300167 | 11.2.2019 | 25.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190200 | FINAL-CD, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190159 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 7.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190140 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za náhradné diely do motorového vozidla | 502,51 vrátane DPH |
273001619 | 15.4.2019 | 02.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190129 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za poskytovanie servisných služieb | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 5.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190092 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190079 | FINAL-CD Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 171,54 vrátane DPH |
273001619 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190065 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 315 vrátane DPH |
273001619 | 19.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190050 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servisné služby | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 8.2.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190011 | FINAL-CD Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada servisných služieb za motorové vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 8.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190413 | FINAL -CD,s.r.o. skultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | úhrada za servis a údržbu vozidla | 23,88 vrátane DPH |
273001619 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190406 | FINAL -CD,s.r.o. skultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba a servis | 445,07 vrátane DPH |
273001619 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190396 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis a údržba | 386,96 vrátane DPH |
273001619 | 21.11.2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190385 | FINAL -CD,s.r.o. skultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 23,88 vrátane DPH |
273001619 | 13.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190325 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo | 30,25 vrátane DPH |
273001619 | 04.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 |