Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190001   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada plynu  1281,98 
vrátane DPH
273001518    8.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190002   Perlik Zoltán
Kostolná 464/14, Jasov
32701284  potravinový tovar  141,99 
vrátane DPH
  136  3.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190003   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice
50528041  poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov  66 
vrátane DPH
273001811    3.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190004   RS-SK
Štóska 181, Medzev
36835030  nákup tovaru  237,84 
vrátane DPH
  137  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190005   Csoltkó Ěva - dianthus
Pri pastierni 553/9, Jasov
32700024  úhrada tovaru  381,12 
vrátane DPH
  138  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190006   Marianna Idčánová
Ku Kachličkárni 645/3, Jasov
50347802  úhrada tovaru  49,86 
vrátane DPH
  139  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190007   RS-SK
Štóska 181, Medzev
36835030  úhrada tovaru  92,72 
vrátane DPH
  140  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190008   Schmotzer Miroslav
Jarná 10/1044, Medzev
37015567  úhrada tovaru  44,09 
vrátane DPH
  141  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190009   Ajfa+Avis
Klemensova 34, Žilina
31602436  úhrada publikácie: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..."  58,80 
vrátane DPH
  142  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190010   Slovenská pošta
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  preddavok za službu Post BOX  34,80 
vrátane DPH
  9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190011   FINAL-CD
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada servisných služieb za motorové vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    8.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190012   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada pohonných hmôt  204,20 
vrátane DPH
273001411    8.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190013   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada telekomunikačných služieb  98,24 
vrátane DPH
273001817    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190014   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada telekomunikačných služieb  73,94 
vrátane DPH
273001818    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190015   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada telekomunikačných služieb  71,77 
vrátane DPH
273001816    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190016   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za stravné pre žiačky ZŠ  22,88 
vrátane DPH
  143  9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190017   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektriny  77,45 
vrátane DPH
273001820    9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190018   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektriny  82,04 
vrátane DPH
273001820    9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190019   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektriny  78,88 
vrátane DPH
273001820    9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190020   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektriny  52,09 
vrátane DPH
273001820    9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190021   RS-SK
Štóska 181, Medzev
36835030  úhrada tovaru  53,12 
vrátane DPH
  9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190022   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac január  57,78 
vrátane DPH
  9.1.2019  11.01.2019  15.2.2019 
20190023   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac január  99,90 
vrátane DPH
  9.1.2019  11.01.2019  15.2.2019 
20190024   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev
35544201  úhrada za stravné za mesiac január  39,96 
vrátane DPH
  9.1.2019  11.01.2019  15.2.2019 
20190025   Perlik Zoltán
Kostolná 464/14, Jasov
32701284  úhrada za potraviny  113,77 
vrátane DPH
  16.1.2019  17.01.2019  15.2.2019 
20190026   Decodom
Pilská 7, Topoľčany
36305073  úhrada za dopravu okruh do 20km  15 
vrátane DPH
  17.1.2019  17.01.2019  15.2.2019 
20190027   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada dodávky plynu  3628,71 
vrátane DPH
273001517    17.1.2019  04.02.2019  19.2.2019 
20190028   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  186,46 
vrátane DPH
27300182é    17.1.2019  22.01.2019  19.2.2019 
20190029   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  úhrada Finančného spravodajcu  14,90 
vrátane DPH
  17.1.2019  22.01.2019  19.2.2019 
20190030   RS-SK
Štóska 181, Medzev
36835030  úhrada za tovar  25,03 
vrátane DPH
  18.1.2019  22.01.2019  19.2.2019 
20190031   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján
42224233  úhrada za stravu dieťaťa  187,44 
vrátane DPH
  10  21.1.2019  30.01.2019  19.2.2019 
20190032   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada telekomunikačných služieb  46,80 
vrátane DPH
13592455    21.1.2019  01.03.2019  19.2.2019 
20190033   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada telekomunikačných služieb  47,08 
vrátane DPH
16854227    21.1.2019  01.03.2019  19.2.2019 
20190034   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada telekomunikačných služieb  49,86 
vrátane DPH
13592475    21.1.2019  01.03.2019  19.2.2019 
20190035   VVS Košice
Komenského 50, Košice
36570460  úhrada za vodné stočné  142,19 
vrátane DPH
  30  21.1.2019  04.02.2019  19.2.2019 
20190036   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
00397687  úhrada za pobyt dieťaťa CDaR v študentskom domove  72,05 
vrátane DPH
  11  25.1.2019  30.01.2019  19.2.2019 
20190037   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  151,93 
vrátane DPH
273001411    23.1.2019  30.01.2019  19.2.2019 
20190038   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie a stravu za mesiac január 2019 
vrátane DPH
27300189    4.2.2019  07.02.2019  19.2.2019 
20190039   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu a ubytovanie za mesiac január 2019  82,74 
vrátane DPH
27300184    4.2.2019  07.02.2019  19.2.2019 
20190040   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100 
vrátane DPH
27300182    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť