
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940239 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | Prezutie pneumatík Volkswagen Up | 21,60  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 72/19 | 2.7.2019 | 16.7.2019 | |
| 11940238 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | Prezutie pneumatík Škoda Fábia Combi | 21,60  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 69/19 | 2.7.2019 | 16.7.2019 | |
| 11940237 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | Prezutie pneumatík Volkswagen Up | 21,60  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 65/19 | 2.7.2019 | 16.7.2019 | |
| 11940001 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice  | 
						50528041 | Výkon činnosti zodp.osoby pri ochrane osobných údajov | 48  vrátane DPH  | 
						ZO/2018A15623 | 3.1.2019 | 10.01.2019 | 31.1.2019 | |
| 11940007 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava  | 
						35701722 | Digi TV 1/2019 | 11,10  vrátane DPH  | 
						30923081 | 9.1.2019 | 11.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 11940005 | Janka Šmelková altair Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná  | 
						33449341 | Kontrola a oprava HP a kontrola hadicového zariadenia | 275,76  vrátane DPH  | 
						1/2019 | 7.1.2019 | 11.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 11940003 | Ajfa+Avis, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina  | 
						31602436 | Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019 | 58,80  vrátane DPH  | 
						2/19 | 4.1.2019 | 14.01.2019 | 31.1.2019 | |
| 11940002 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Plyn 1/2019 | 1564,39  vrátane DPH  | 
						P1425/2015 | 4.1.2019 | 15.01.2019 | 31.1.2019 | |
| 11940016 | Árpád Jónás, prevádzka DIEGO Rožňava, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava Bottovo 84, 980 41 Dubovec  | 
						35486414 | Laminátová podlaha 42,18 m2 + príslušenstvo | 426,53  vrátane DPH  | 
						7/19 | 16.1.2019 | 17.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 11940018 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84  | 
						17315786 | 1 ks vlajka SR, 1 ks vlajka EU | 40,02  vrátane DPH  | 
						21.01.2019 | 21.01.2019 hotovosť | 21.2.2019 | ||
| 11940011 | Mesto Dobšiná SNP 554, 049 25 Dobšiná  | 
						00328197 | Poplatok za komunálne odpady 4. Q 2018 | 332,86  bez DPH  | 
						VZN č.156/2016 | 10.1.2019 | 22.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 11940020 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHL | 83,99  vrátane DPH  | 
						5611854274 | 21.01.2019 | 23.01.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telefón, internet | 48,40  vrátane DPH  | 
						1_4417260225,dod.1-12899182469 | 7.1.2019 | 24.01.2019 | 31.1.2019 | |
| 11940023 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | Prezutie pneumatík Škoda Fábia Combi | 21,60  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 4/19 | 21.01.2019 | 30.01.2019 | 21.2.2019 | 
| 11940015 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská  | 
						36597007 | Elektrina 12/18 | 820,06  vrátane DPH  | 
						339_2_2017,125_18 | 14.1.2019 | 30.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 11940014 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská  | 
						36597007 | Elektrina 12/18 | 72,60  vrátane DPH  | 
						125/18 | 14.1.2019 | 30.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 11940013 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská  | 
						36597007 | Elektrina 12/18 | 69,66  vrátane DPH  | 
						125/18 | 14.1.2019 | 30.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 11940012 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská  | 
						36597007 | Elektrina 12/18 | 135,88  vrátane DPH  | 
						125/18 | 14.1.2019 | 30.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 11940010 | Final-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | Servis vozidiel 12/18 | 59,70  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 10.1.2019 | 30.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 11940009 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská  | 
						36597007 | Elektrina 1/19 | 75,16  vrátane DPH  | 
						125/18 | 10.1.2019 | 30.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 11940022 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratoslava  | 
						35697270 | Telefón | 110,70  vrátane DPH  | 
						A7606129 | 21.01.2019 | 01.02.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940026 | SzTEL s.r.o. Šafárikova 112, 048 01 Rožňava  | 
						36836711 | Odstránenie poruchy v elektroinštalácia RD Kasárenská 6 Rožňava | 48,01  vrátane DPH  | 
						5/19 | 28.1.2019 | 05.02.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940045 | Podnik služieb mesta Dobšiná Niže Mesta 1039, 049 25 Dobšiná  | 
						31685170 | Odvoz odpadu z budovy Nová 809 | 127,68  vrátane DPH  | 
						11/19 | 4.2.2019 | 08.02.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940039 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava  | 
						35701722 | Digi TV 2/19 | 11,10  vrátane DPH  | 
						30923081 | 4.2.2019 | 08.02.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940038 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice  | 
						50528041 | výkon činnosti zodpovednej osoby 2/19 | 48  vrátane DPH  | 
						ZO/2018A15623 | 4.2.2019 | 08.02.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940037 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava  | 
						47079690 | Elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov | 4092,60  bez DPH  | 
						6801/15, dodatok č. 1 | 31.1.2019 | 08.02.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940034 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava  | 
						35701722 | Digi TV 2/19 | 11,10  vrátane DPH  | 
						30769277 | 28.1.2019 | 08.02.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940033 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava  | 
						35701722 | Digi TV 20/19 | 12,60  vrátane DPH  | 
						30556283 | 28.1.2019 | 08.02.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940031 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava  | 
						35701722 | Digi TV 2/19 | 11,10  vrátane DPH  | 
						30139954 | 28.1.2019 | 08.02.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940029 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava  | 
						35701722 | Digi TV 2/19 | 11,10  vrátane DPH  | 
						30080463 | 28.1.2019 | 08.02.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940017 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Vyúčtovanie odberu plynu za rok 2018 | 2405,26  vrátane DPH  | 
						P1425/2015 | 17.1.2019 | 08.02.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940051 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHL | 296,69  vrátane DPH  | 
						5611854274 | 5.2.2019 | 11.02.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940025 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava  | 
						31327681 | Tonery Samsung 4 ks, toner Canon 1 ks | 332,52  vrátane DPH  | 
						390_2017 | 6/19 | 22.1.2019 | 12.02.2019 | 21.2.2019 | 
| 11940024 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava  | 
						31327681 | Valec Dell | 84,84  vrátane DPH  | 
						390_2017 | 3/19 | 22.1.2019 | 12.02.2019 | 21.2.2019 | 
| 11940058 | AM-TEL, s.r.o. Nová 10, 060 01 Kežmarok  | 
						47539895 | Rozšírenie telefónnych liniek a ústredne v budove Nová 809, 2 ks telefóny | 468  vrátane DPH  | 
						8/19 | 7.2.2019 | 13.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 11940055 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Plyn 2/19 | 1736,13  vrátane DPH  | 
						P1425/2015 | 7.2.2019 | 15.02.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940054 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  | 
						44483767 | Elektrina 2/19 | 53  vrátane DPH  | 
						5100307922 | 7.2.2019 | 15.02.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940049 | xAVI STUDIO , s.r.o. Okružná 4, 048 01 Rožňava  | 
						44328486 | DVD nahrávky detí z PNR | 240  bez DPH  | 
						13/19 | 05.02.2019 | 15.02.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940027 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratoslava  | 
						35697270 | Telefón, internet | 97,05  vrátane DPH  | 
						142831,01,A76061629,A9996453,A9996673,A9996793 | 28.1.2019 | 15.02.2019 | 21.2.2019 | |
| 11940057 | Peter Kračun SNP 482/7, 049 25 Dobšiná  | 
						46839470 | Elektroinštalačné práce | 163  bez DPH  | 
						15/19 | 7.2.2019 | 21.02.2019 | 5.3.2019 |