
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190359 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice  | 
						36679135 | Preventívne prehliadky zamestnancov | 90,00  bez DPH  | 
						Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 29.10.2019 | 06.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190377 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce  | 
						36205397 | KDS 4. štvrťrok 2019 | 45,00  bez DPH  | 
						Zmluva č. 5/2012 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190376 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava  | 
						47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 10/2019 | 4110,03  bez DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190375 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov  | 
						36202908 | Tovar podľa výberu | 25,06  bez DPH  | 
						32 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190374 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica  | 
						36226947 | Servis hygienických zariadení | 204,98  bez DPH  | 
						Zmluva o servisnej službe č.322155 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190373 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica  | 
						36226947 | Servis dávkovačov vône | 41,58  bez DPH  | 
						Zmluva o servisnej službe č.322154 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190371 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov  | 
						36659142 | Poplatok za internet 11/2019 | 47,00  bez DPH  | 
						Zmluva č. 3080410 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190368 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Plyn 11/2019 | 1414,12  bez DPH  | 
						P3420/2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190367 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice  | 
						50528041 | Výkon zodpovednej osoby 11/2019 | 60,00  bez DPH  | 
						Zmluva č. ZO/2019D16614-2 zo dňa 23. 05. 2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190386 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča  | 
						42090598 | Strava a ubytovanie 11,12/2019 | 77,43  bez DPH  | 
						Dohoda č. 01/2019 o zabezpečení stravovania a ubyt | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190385 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Veľký Ruskov  | 
						36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 10/2019 | 144,00  bez DPH  | 
						Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190384 | Národný ústav detskej TBCaRCH Dolný Smokovec, Vysoké Tatry  | 
						37886479 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 122,10  bez DPH  | 
						96 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190382 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice  | 
						36679135 | Preventívne prehliadky zamestnancov | 540,00  bez DPH  | 
						Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190381 | VVS a.s. Komenského 50, Trebišov  | 
						36570460 | Vodné, stočné 14. 09. - 31. 10. ´19 | 791,16  bez DPH  | 
						Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190380 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, Trebišov  | 
						31697879 | Toner do tlačiarne HP | 18,00  bez DPH  | 
						100 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190379 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, Čerenčany  | 
						00163333 | Pobyt dieťaťa v RC 10/2019 | 86,46  bez DPH  | 
						11.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | ||
| 20190378 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, Čerenčany  | 
						00163333 | Pobyt dieťaťa v RC 08,09,10/2019 | 292,91  bez DPH  | 
						11.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | ||
| 20190370 | Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO Kochanovská 194, Sečovce  | 
						17270219 | Tovar podľa výberu | 38,56  bez DPH  | 
						12 | 06.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190366 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrina 10/2019, RD Milhostov | 47,04  bez DPH  | 
						RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190365 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrina 10/2019, CDR Sečovce | 350,14  bez DPH  | 
						RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190364 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrina 10/2019, RD Trebišov | 62,76  bez DPH  | 
						RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190393 | Wellness štúdio, s.r.o. Maxima Gorkého 7, Michalovce  | 
						50200453 | Nutričné doplnky výživy | 991,24  bez DPH  | 
						102 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190391 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina  | 
						42227372 | Strava a internát detí 10/2019 | 427,60  bez DPH  | 
						Dohoda o platení príspevkov | 19.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190390 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 10/2019, CDR Sečovce | 447,65  bez DPH  | 
						RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190389 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 10/2019, RD Trebišov | 71,12  bez DPH  | 
						RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190388 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 10/2019, RD Milhostov | 56,14  bez DPH  | 
						RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190383 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 10/2019 | 59,70  bez DPH  | 
						RD č. 216/OVS/2016 | 12.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190372 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava  | 
						35763469 | Hovory a internet 10/2019 | 143,17  bez DPH  | 
						Zmluva č. 9901159502 | 06.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190369 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance  | 
						46037985 | BTS 10/2019 | 82,80  bez DPH  | 
						Zmluva o dielo, 08. 01. 2019 | 06.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190397 | TABRIS PLUS s. r. o. Strojnícka 1, Prešov  | 
						47651130 | Potravinová skrinka | 348,00  bez DPH  | 
						105 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190396 | TABRIS PLUS s. r. o. Strojnícka 1, Prešov  | 
						47651130 | Pracovná doska s kovaním | 420,00  bez DPH  | 
						105 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190395 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | Prezutie pneumatík, údržba diskov Opel Astra | 39,60  bez DPH  | 
						99 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190394 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | Prezutie pneumatík Opel Zafira | 21,60  bez DPH  | 
						97 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190392 | Viliam Horos - DM Cukrovarská 1235/8, Trebišov  | 
						14335859 | Doplnkový tovar k motorovým vozidlám | 94,80  bez DPH  | 
						103 | 19.11.2019 | 28.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190387 | FN Services, s.r.o. Remetské Hámre 296, Remetské Hámre  | 
						47566973 | Poradenstvo PAM | 384,00  bez DPH  | 
						101 | 13.11.2019 | 28.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190400 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov  | 
						36215856 | Vecné dary pre zamestnancov | 250,00  bez DPH  | 
						108 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190399 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov  | 
						36202908 | Tlač brožúr a kalendárov | 496,00  bez DPH  | 
						106 | 25.11.2019 | 29.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190398 | KUDELÁS Dušan SPAD Požiarny se Vŕbnica 43, Vrbnica  | 
						17197601 | Kompletná kontrola požiarnotechnických zariadení | 680,00  bez DPH  | 
						104 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190403 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice  | 
						50528041 | Výkon zodpovednej osoby 12/2019 | 60,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. ZO/2019D16614-2 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190401 | Jozef Sabol Makovická 929/26, Vranov nad Topľou  | 
						41911920 | Preprava a zneškodnenie odpadov | 100,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1/2019 | 29.11.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 |