Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190234   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 05. 03. - 26. 06. ´19  812,29 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    02.07.2019  08.07.2019 
20190449   Peter Rudáš, Michalovce
10712976  Odborné prehliadky prenosných spotrebičov  828,00 
vrátane DPH
  126  27.12.2019  10.01.2020 
20190011   Peter Rudáš
P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce
10712976  Revízia prenosných spotrebičov a náradia  828,00 
vrátane DPH
  4/2019  03.01.2019  09.01.2019 
20190425   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 11/2019, CDR Sečovce  840,58 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    13.12.2019  18.12.2019 
20190058   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 01/2019, DeD  865,94 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    13.02.2019  22.02.2019 
20190134   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q 2019  889,59 
bez DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2018    18.04.2019  24.04.2019 
20190066   patrikpanda, s.r.o.
Lúčna 379, Zemplínske Hradište
36869490  Dodanie prevádzkovej štúdie  900,00 
bez DPH
  21/2019  22.02.2019  27.02.2019 
20190330   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, IV. Q 2019  920,00 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    07.10.2019  15.10.2019 
20190230   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, III. Q 2019  920,00 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2018    28.06.2019  08.07.2019 
20190191   REALINVEST, spol. s r. o.
Čsl. armády 1045/36, Trebišov
36171298  Stavebný dozor IA č. 36954  960,00 
bez DPH
  56/2019  23.05.2019  29.05.2019 
20190393   Wellness štúdio, s.r.o.
Maxima Gorkého 7, Michalovce
50200453  Nutričné doplnky výživy  991,24 
bez DPH
  102  19.11.2019  20.11.2019 
20190028   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 12/2018, DeD  1015,51 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    16.01.2019  23.01.2019 
20190457   IGAM s.r.o.
36215856  Matrace pre deti zo ŠSUS  1299,60 
vrátane DPH
  131  30.12.2019  03.01.2020 
20190016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 01/2019  1313,15 
vrátane DPH
P1432/2015    08.01.2019  16.01.2019 
20190112   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 04/2019  1379,08 
bez DPH
P1432/2015    03.04.2019  15.04.2019 
20190083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 03/2019  1379,08 
bez DPH
P1432/2015    08.03.2019  12.03.2019 
20190044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 02/2019  1379,08 
bez DPH
P1432/2015    11.02.2019  15.02.2019 
20190405   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 12/2019  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    04.12.2019  11.12.2019 
20190368   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 11/2019  1414,12 
bez DPH
P3420/2019    06.11.2019  12.11.2019 
20190325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 10/2019  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    03.10.2019  07.10.2019 
20190296   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 09/2019  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    04.09.2019  05.09.2019 
20190273   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 08/2019  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    06.08.2019  08.08.2019 
20190240   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 07/2019  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    03.07.2019  15.07.2019 
20190214   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 06/2019  1414,12 
bez DPH
P3420/2019    10.06.2019  14.06.2019 
20190345   Peter Rudáš
P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce
10712976  Elektroinštalačné práce a dodaný materiál  1432,47 
vrátane DPH
  82  14.10.2019  23.10.2019 
20190207   Viliam Horos - DM
Cukrovarská 1235/8, Trebišov
14335859  Oprava vozidla, Opel Astra  1441,12 
bez DPH
  44/2019  06.06.2019  17.06.2019 
20190437   NAY a. s.
35739487  Výpočtová technika  1460,80 
vrátane DPH
  119  20.12.2019  03.01.2020 
20190444   IGAM s.r.o.
36215856  Občerstvenie pre zamestnancov  1615,99 
vrátane DPH
  110  20.12.2019  29.12.2019 
20190067   ASANARATES s.r.o. Košice
Park Angelinum 4, Košice
36606693  Dezinfekcia priestorov  1920,00 
bez DPH
  22/2019  25.02.2019  27.02.2019 
20190024   Ing.Manojlovičová Anna
M.R.Štefánika 50, Trebišov
33150699  Občerstvenie, hodnotiaca porada 2018  1950,00 
vrátane DPH
  1/2019  14.01.2019  16.01.2019 
20190245   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Ubytovanie a strava počas aktivity s deťmi  1995,00 
vrátane DPH
  67/2019  08.07.2019  15.07.2019 
20190154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 05/2019  2054,71 
bez DPH
P3420/2019    07.05.2019  15.05.2019 
20190453   TABRIS PLUS s. r. o.
47651130  Stoličky  2100,00 
vrátane DPH
  128  27.12.2019  03.01.2020 
20190026   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 2018, vyúčtovanie  2590,54 
vrátane DPH
P1432/2015    16.01.2019  23.01.2019 
20190348   Michal Horňák - LIMAR
Lesná 5469/3, Prešov
34653597  Domáce elektrospotrebiče  3099,60 
vrátane DPH
  03/2019  14.10.2019  21.10.2019 
20190310   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy  3417,11 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    11.09.2019  19.09.2019 
20190256   patrikpanda, s. r. o.
Lúčna 379, Zemplínske Hradište
36869490  Vypracovanie projektovej dokumentácie  3480,00 
vrátane DPH
  01/2019  17.07.2019  29.07.2019 
20190450   Peter Rudáš, Michalovce
10712976  Dodanie a montáž bleskozvodu  3490,65 
vrátane DPH
  125  27.12.2019  10.01.2020 
20190042   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 02/2019  3556,80 
bez DPH
49345/2015    07.02.2019  26.02.2019 
20190113   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 04/2019  3604,00 
bez DPH
49345/2015    05.04.2019  25.04.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť