Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190078   Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci
17.novembra 1, Prešov
37846591  Predplatné časopisu Sociálna práca r. 2019  34,00 
bez DPH
  24/2019  05.03.2019  07.03.2019 
20190093   Disig, a. s.
Záhradnícka 151, Bratislava
35975946  Čipové karty ATOS CardOS V4.4  35,00 
bez DPH
  13/2019  13.03.2019  21.03.2019 
20190267   Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO
Kochanovská 194, Sečovce
17270219  Tovar podľa výberu  36,23 
vrátane DPH
  Dec-19  31.07.2019  08.08.2019 
20190297   EKOPRA COLOR-MIX s.r.o.
Cukrovarská 32, Trebišov
44548397  Tovar podľa výberu  37,08 
vrátane DPH
  60/2019  04.09.2019  05.09.2019 
20190370   Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO
Kochanovská 194, Sečovce
17270219  Tovar podľa výberu  38,56 
bez DPH
  12  06.11.2019  18.11.2019 
20190395   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík, údržba diskov Opel Astra  39,60 
bez DPH
  99  21.11.2019  28.11.2019 
20190337   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    10.10.2019  23.10.2019 
20190305   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    11.09.2019  19.09.2019 
20190285   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    14.08.2019  23.08.2019 
20190257   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    17.07.2019  30.07.2019 
20190224   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    27.06.2019  04.07.2019 
20190178   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a internát detí 05/2019  39,60 
bez DPH
Dohoda č. 01/2018    21.05.2019  28.05.2019 
20190140   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    24.04.2019  09.05.2019 
20190129   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a ubytovanie detí 04/2019  39,60 
bez DPH
Dohoda č. 01/2018    12.04.2019  16.04.2019 
20190100   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    28.03.2019  05.04.2019 
20190068   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    27.02.2019  07.03.2019 
20190041   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  39,40 
bez DPH
  9/2019  07.02.2019  19.02.2019 
20190032   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    30.01.2019  06.02.2019 
20190003   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    03.01.2019  09.01.2019 
20190373   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    06.11.2019  12.11.2019 
20190194   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, Trebišov
31697879  Toner do tlačiarne HP  43,55 
bez DPH
  59/2019  27.05.2019  29.05.2019 
20190055   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 01/2019  43,20 
bez DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    11.02.2019  20.02.2019 
20190025   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  BRKO 12/2018  43,20 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    16.01.2019  23.01.2019 
20190377   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 4. štvrťrok 2019  45,00 
bez DPH
Zmluva č. 5/2012    07.11.2019  12.11.2019 
20190284   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 3. štvrťrok 2019  45,00 
vrátane DPH
5/2012    14.08.2019  22.08.2019 
20190168   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 2. štvrťrok 2019  45,00 
bez DPH
5/2012    14.05.2019  17.05.2019 
20190065   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 1. štvrťrok 2019  45,00 
bez DPH
5/2012    22.02.2019  07.03.2019 
20190413   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 12/2019  47,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    12.12.2019  13.12.2019 
20190371   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 11/2019  47,00 
bez DPH
Zmluva č. 3080410    06.11.2019  12.11.2019 
20190366   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 10/2019, RD Milhostov  47,04 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    05.11.2019  18.11.2019 
20190327   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 10/2019  47,00 
vrátane DPH
3080410    04.10.2019  07.10.2019 
20190294   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 09/2019  47,00 
vrátane DPH
3080410    03.09.2019  05.09.2019 
20190271   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 08/2019  47,00 
vrátane DPH
3080410    06.08.2019  08.08.2019 
20190237   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 07/2019  47,00 
vrátane DPH
3080410    03.07.2019  08.07.2019 
20190204   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 06/2019  47,00 
bez DPH
3080410    05.06.2019  06.06.2019 
20190149   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 05/2019  47,00 
bez DPH
3080410    03.05.2019  15.05.2019 
20190116   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 04/2019  47,00 
bez DPH
3080410    08.04.2019  15.04.2019 
20190071   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 03/2019  47,00 
bez DPH
3080410    04.03.2019  07.03.2019 
20190040   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet  47,00 
bez DPH
3080410    06.02.2019  19.02.2019 
20190012   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 01/2019  47,00 
vrátane DPH
3080410    07.01.2019  09.01.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť