
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190374 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica  | 
						36226947 | Servis hygienických zariadení | 204,98  bez DPH  | 
						Zmluva o servisnej službe č.322155 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190373 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica  | 
						36226947 | Servis dávkovačov vône | 41,58  bez DPH  | 
						Zmluva o servisnej službe č.322154 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190372 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava  | 
						35763469 | Hovory a internet 10/2019 | 143,17  bez DPH  | 
						Zmluva č. 9901159502 | 06.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190371 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov  | 
						36659142 | Poplatok za internet 11/2019 | 47,00  bez DPH  | 
						Zmluva č. 3080410 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190370 | Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO Kochanovská 194, Sečovce  | 
						17270219 | Tovar podľa výberu | 38,56  bez DPH  | 
						12 | 06.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190369 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance  | 
						46037985 | BTS 10/2019 | 82,80  bez DPH  | 
						Zmluva o dielo, 08. 01. 2019 | 06.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190368 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Plyn 11/2019 | 1414,12  bez DPH  | 
						P3420/2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190367 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice  | 
						50528041 | Výkon zodpovednej osoby 11/2019 | 60,00  bez DPH  | 
						Zmluva č. ZO/2019D16614-2 zo dňa 23. 05. 2019 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190366 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrina 10/2019, RD Milhostov | 47,04  bez DPH  | 
						RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190365 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrina 10/2019, CDR Sečovce | 350,14  bez DPH  | 
						RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190364 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrina 10/2019, RD Trebišov | 62,76  bez DPH  | 
						RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 05.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190362 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8,Bratislava  | 
						35697270 | Hovory a internet, 23. 10. 2019 | 323,90  vrátane DPH  | 
						RD č. 43748/2013 | 31.10.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190363 | Ing. Marcel Bartoš - GUMA Hlavná 170/2, Hriadky  | 
						33157596 | Pneumatiky Dacia Lodgy | 160,00  bez DPH  | 
						95 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190361 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava  | 
						35701722 | Poplatok za satelit 11/2019 | 11,10  bez DPH  | 
						Zmluva č. 30122247 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190359 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice  | 
						36679135 | Preventívne prehliadky zamestnancov | 90,00  bez DPH  | 
						Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 29.10.2019 | 06.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190358 | Leškanič Dušan Autobus. doprav Orgovánová 1493/9, Sečovce  | 
						35480653 | Autobusová doprava počas aktivity | 320,00  bez DPH  | 
						94 | 25.10.2019 | 05.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190356 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava  | 
						31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 351,64  vrátane DPH  | 
						RD č. 8669/2019-M_OIKT | 22.10.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190355 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov  | 
						36202908 | Interaktívna tabuľa | 800,00  vrátane DPH  | 
						04/2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190354 | ERAJJ s.r.o. Domky 69/17, Zálesie  | 
						47353201 | Interiérové vybavenie a prístroje pre ŠSUS | 4250,00  vrátane DPH  | 
						07/2019 a 72 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190353 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina  | 
						42227372 | Strava a internát detí 09/2019 | 585,80  vrátane DPH  | 
						Dohoda o platení príspevkov | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190352 | Peter Rudáš P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce  | 
						10712976 | Elektroinštalačné práce, CDR Sečovce | 334,43  vrátane DPH  | 
						92 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190350 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava  | 
						31327681 | Toner do tlačiarne DELL | 178,68  vrátane DPH  | 
						RD č. 16817/2017-M_ODSM | 16.10.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190351 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava  | 
						31327681 | Toner do tlačiarne HP | 163,10  vrátane DPH  | 
						RD č. 8669/2019-M_OIKT | 16.10.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190349 | Michal Horňák - LIMAR Lesná 5469/3, Prešov  | 
						34653597 | Mikrovlnná rúra | 120,00  vrátane DPH  | 
						78 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190348 | Michal Horňák - LIMAR Lesná 5469/3, Prešov  | 
						34653597 | Domáce elektrospotrebiče | 3099,60  vrátane DPH  | 
						03/2019 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190347 | FN Services, s.r.o. Remetské Hámre 296 , Remetské Hámre  | 
						47566973 | Poradenstvo PAM | 384,00  vrátane DPH  | 
						90 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190345 | Peter Rudáš P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce  | 
						10712976 | Elektroinštalačné práce a dodaný materiál | 1432,47  vrátane DPH  | 
						82 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190344 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. Elektrárenská 13739/6 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto  | 
						35799331 | Upratovacie vozíky | 759,98  vrátane DPH  | 
						05/2019 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190343 | TABRIS PLUS s. r. o. Strojnícka 1, Prešov  | 
						47651130 | Kuchynské linky na mieru | 7494,00  vrátane DPH  | 
						02/2019 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190342 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov  | 
						36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 09/2019 | 100,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190341 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrina 09/2019, RD Trebišov | 165,08  vrátane DPH  | 
						RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190340 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrina 09/2019, CDR Sečovce | 741,20  vrátane DPH  | 
						RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190339 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica  | 
						36597007 | Elektrina 09/2019, RD Milhostov | 126,50  vrátane DPH  | 
						RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190338 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica  | 
						36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o servisnej službe č.322155 | 10.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190337 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica  | 
						36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o servisnej službe č.322154 | 10.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190336 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, Sečovce  | 
						47677908 | Revízia výťahu | 241,20  vrátane DPH  | 
						Servisná zmluva č. 2019-02-03 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190335 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance  | 
						46037985 | BTS 09/2019 | 82,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo | 08.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190334 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava  | 
						35763469 | Hovory a internet 09/2019 | 143,10  vrátane DPH  | 
						9901159502 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 20190333 | Reedukačné centrum Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča  | 
						00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 08, 09/2019 | 259,20  vrátane DPH  | 
						07.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 | ||
| 20190332 | Reedukačné centrum Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča  | 
						00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 08, 09/2019 | 205,98  vrátane DPH  | 
						07.10.2019 | 15.10.2019 | 5.11.2019 |