Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  11.2.2020 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  3.1.2020 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  2.1.2020 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  2.7.2019 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  4.6.2019 
20180379   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet  269,09 
vrátane DPH
43748/2013    30.11.2018  09.01.2019  6.2.2019 
20190001   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto
50528041  Výkon zodpovednej osoby 01/2019  60,00 
vrátane DPH
ZO/2018A16614-1    03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190002   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení 01/2019  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190003   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190004   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 13. 09. - 14. 12. 2018  615,07 
vrátane DPH
0-000105354PO2015    03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190005   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH
43748/2013    03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190006   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Röntgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 01/2019  11,10 
vrátane DPH
30122247    03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190007   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet  278,55 
vrátane DPH
43748/2013    03.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190008   Silvia Hodálová - VIUSS
Zimná 3271/6, Bratislava-Ružinov
47982594  Predplatné časopisu Sestra na rok 2019  15,00 
vrátane DPH
  140/2018  03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190009   Peter Rudáš
P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce
10712976  Porevízne opravy, DeD  427,93 
vrátane DPH
  139/2018  03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190010   ARCHA - Psychologická pomoc deťom a rodinám
Exnárova 1, Košice
50108310  Konferencia a workshop  165,00 
vrátane DPH
  3/2019  03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190011   Peter Rudáš
P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce
10712976  Revízia prenosných spotrebičov a náradia  828,00 
vrátane DPH
  4/2019  03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190012   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 01/2019  47,00 
vrátane DPH
3080410    07.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet  139,09 
vrátane DPH
9901159502    07.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190014   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 01/2019  3739,20 
vrátane DPH
49345/2015    08.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190015   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 01/2019, NP DEI  159,60 
vrátane DPH
49345/2015    08.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 01/2019  1313,15 
vrátane DPH
P1432/2015    08.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190017   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 12/2018  71,64 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190018   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 01/2019, RD Trebišov  145,15 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    09.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190019   Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK
Sládkovičova 1301/5, Trebišov
35478853  Kontrola komína a dymovodu, DeD  190,00 
vrátane DPH
  29/2019  11.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190020   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 12/2018  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    11.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190021   Základná škola
Pribinova 34,Trebišov
35541067  Strava detí 01/2019  12,72 
vrátane DPH
  10/2019  11.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190022   Reedukačné centrum
Osloboditeĺov 36, Spišský Hrhov
00163376  Strava detí 12/2018  67,20 
vrátane DPH
  884/2018  14.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190023   Reedukačné centrum
Osloboditeĺov 36, Spišský Hrhov
00163376  Strava detí 12/2018  67,20 
vrátane DPH
  884/2018  14.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190024   Ing.Manojlovičová Anna
M.R.Štefánika 50, Trebišov
33150699  Občerstvenie, hodnotiaca porada 2018  1950,00 
vrátane DPH
  1/2019  14.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190025   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  BRKO 12/2018  43,20 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    16.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190026   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 2018, vyúčtovanie  2590,54 
vrátane DPH
P1432/2015    16.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190027   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 12/2018, RD Milhostov  130,46 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    16.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190028   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 12/2018, DeD  1015,51 
vrátane DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    16.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190029   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a ubytovanie detí 01/2019  48,72 
vrátane DPH
Dohoda č. 01/2018    18.01.2019  23.01.2019  6.2.2019 
20190030   Real Security s. r. o.
M. R. Štefánika 715/338, Trebišov
47314001  Servisné služby  186,00 
vrátane DPH
  11/2019  18.01.2019  28.01.2019  6.2.2019 
20190031   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    30.01.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190032   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    30.01.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190033   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Ochranné sklo pre Apple iPhone  24,99 
bez DPH
  14/2019  31.01.2019  26.02.2019  5.3.2019 
20190034   Ing. Marcel Bartoš - GUMA
Hlavná 170/2, Hriadky
33157596  Pneumatika, VW Golf  90,37 
bez DPH
  15/2019  31.01.2019  06.02.2019  5.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť