
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190452 | PLC, s. r. o. | 
						31732551 | Oprava strechy budovy CDR Sečovce | 29160,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo | 27.12.2019 | 27.01.2020 | 11.2.2020 | |
| 20190446 | Xepap,spol.s.r.o. | 
						31628605 | Kancelársky materiál | 762,12  vrátane DPH  | 
						RD o kúpe kancelárskych potrieb | 23.12.2019 | 03.01.2020 | 11.2.2020 | |
| 20190436 | VVS a.s. | 
						36570460 | Vodné a stočné, 16.12.2019 | 702,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 20.12.2019 | 07.01.2019 | 11.2.2020 | |
| 00000000 | plnenia  bez DPH  | 
						doručenia | plnenia | 11.2.2020 | |||||
| 20190434 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina  | 
						42227372 | Strava a internát detí 12/2019 | 288,90  vrátane DPH  | 
						Dohoda o platení príspevkov | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190426 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, Trebišov  | 
						36175706 | Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 07-12/2019 | 66,00  vrátane DPH  | 
						Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190424 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 11/2019, RD Trebišov | 190,27  vrátane DPH  | 
						RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190423 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 11/2019, RD Milhostov | 150,14  vrátane DPH  | 
						RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190425 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 11/2019, CDR Sečovce | 840,58  vrátane DPH  | 
						RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190420 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance  | 
						46037985 | BTS 11,12/2019 | 165,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190422 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina  | 
						42227372 | Strava a internát detí 11/2019 | 517,20  vrátane DPH  | 
						Dohoda o platení príspevkov | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190415 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov  | 
						36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 11/2019 | 115,20  vrátane DPH  | 
						Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190417 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava  | 
						35763469 | Hovory a internet 11/2019 | 143,28  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 9901159502 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190418 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen  | 
						31628605 | Kopírovací papier A4 | 190,85  vrátane DPH  | 
						RD o kúpe kancelárskych potrieb | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190414 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, Čerenčany  | 
						00163333 | Pobyt dieťaťa v RC 11/2019 | 119,70  vrátane DPH  | 
						Uznesenie sp.zn. 11P/131/2019 - 15 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190413 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, Trebišov  | 
						36659142 | Poplatok za internet 12/2019 | 47,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 3080410 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190407 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice  | 
						36679135 | Preventívne prehliadky zamestnancov | 540,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190408 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava  | 
						47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 11/2019 | 4321,35  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190411 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 11/2019 | 59,70  vrátane DPH  | 
						RD č. 216/OVS/2016 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190405 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany  | 
						35743565 | Plyn 12/2019 | 1414,12  vrátane DPH  | 
						P3420/2019 | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190404 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava  | 
						35701722 | Poplatok za satelit 12/2019 | 11,10  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 30122247 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190403 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice  | 
						50528041 | Výkon zodpovednej osoby 12/2019 | 60,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. ZO/2019D16614-2 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190401 | Jozef Sabol Makovická 929/26, Vranov nad Topľou  | 
						41911920 | Preprava a zneškodnenie odpadov | 100,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 1/2019 | 29.11.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190362 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8,Bratislava  | 
						35697270 | Hovory a internet, 23. 10. 2019 | 323,90  vrátane DPH  | 
						RD č. 43748/2013 | 31.10.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190356 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava  | 
						31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 351,64  vrátane DPH  | 
						RD č. 8669/2019-M_OIKT | 22.10.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190350 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava  | 
						31327681 | Toner do tlačiarne DELL | 178,68  vrátane DPH  | 
						RD č. 16817/2017-M_ODSM | 16.10.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190351 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava  | 
						31327681 | Toner do tlačiarne HP | 163,10  vrátane DPH  | 
						RD č. 8669/2019-M_OIKT | 16.10.2019 | 04.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 00000000 | plnenia  bez DPH  | 
						doručenia | plnenia | 3.1.2020 | |||||
| 20190391 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, Tuhrina  | 
						42227372 | Strava a internát detí 10/2019 | 427,60  bez DPH  | 
						Dohoda o platení príspevkov | 19.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190390 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 10/2019, CDR Sečovce | 447,65  bez DPH  | 
						RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190389 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 10/2019, RD Trebišov | 71,12  bez DPH  | 
						RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190388 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 10/2019, RD Milhostov | 56,14  bez DPH  | 
						RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 13.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190386 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča  | 
						42090598 | Strava a ubytovanie 11,12/2019 | 77,43  bez DPH  | 
						Dohoda č. 01/2019 o zabezpečení stravovania a ubyt | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190385 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Veľký Ruskov  | 
						36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 10/2019 | 144,00  bez DPH  | 
						Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190383 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske  | 
						45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 10/2019 | 59,70  bez DPH  | 
						RD č. 216/OVS/2016 | 12.11.2019 | 22.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190382 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice  | 
						36679135 | Preventívne prehliadky zamestnancov | 540,00  bez DPH  | 
						Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190381 | VVS a.s. Komenského 50, Trebišov  | 
						36570460 | Vodné, stočné 14. 09. - 31. 10. ´19 | 791,16  bez DPH  | 
						Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | |
| 20190379 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, Čerenčany  | 
						00163333 | Pobyt dieťaťa v RC 10/2019 | 86,46  bez DPH  | 
						11.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | ||
| 20190378 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, Čerenčany  | 
						00163333 | Pobyt dieťaťa v RC 08,09,10/2019 | 292,91  bez DPH  | 
						11.11.2019 | 18.11.2019 | 2.1.2020 | ||
| 20190377 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce  | 
						36205397 | KDS 4. štvrťrok 2019 | 45,00  bez DPH  | 
						Zmluva č. 5/2012 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 2.1.2020 |