Faktúry 2020 (CDaR Remetské Hámre, Remetské Hámre31)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200305   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA,Snina
Palarikova, Snina
42382530  Strava preplatok 122020  -11,85 
vrátane DPH
    22.12.2020  22.12.2020  17.3.2021 
20200140   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA,Snina
Palarikova, Snina
42382530  Dobropis za ubytovanie 42020  -40 
vrátane DPH
OZ102019    29.06.2020  29.06.2020  17.3.2021 
20200141   SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA,Snina
Palarikova, Snina
42382530  Dobropis strava deti 42020  -350,76 
vrátane DPH
OZ32019    30.06.2020  30.06.2020  17.3.2021 
20200139   Vladimír Gelatič
Gagarinova č. 55. 073 01 Sobrance
33888132  Prechod.domčeky s klad.a poh.most.,lez.stena s hoj  8072,4 
vrátane DPH
    25.06.2020  26.06.2020  17.3.2021 
20200166   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  5181,61 
vrátane DPH
266982019-86692019-132019    05.08.2020  12.08.2020  17.3.2021 
20200311   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skut.odobr.str. 122020  5162,27 
vrátane DPH
266982019-86692019-132019    31.12.2020  21.01.2021  17.3.2021 
20200122   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skut.odobr.str. 52020  5119,99 
vrátane DPH
266982019-86692019    05.06.2020  26.06.2020  17.3.2021 
20200101   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutoč.odobr.stravy 42020  4917,2 
vrátane DPH
266982019-86692019-132019    06.05.2020  29.05.2020  17.3.2021 
20200249   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skut.odobr.str. 102020  4906,97 
vrátane DPH
266982019-86692019-132019    06.11.2020  16.11.2020  17.3.2021 
20200083   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutoč.odobr.stravy 32020  4595,06 
vrátane DPH
266982019-86692019-132019    14.04.2020  23.04.2020  17.3.2021 
20200150   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skut.odobr.stravy 62020  4454,47 
vrátane DPH
266982019-86692019-132019    09.07.2020  14.07.2020  17.3.2021 
20200048   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutoč.odobr.stravy 22020  4411,26 
vrátane DPH
266982019-86692019-132019    11.3.2020  23.03.2020  25.5.2020 
20200278   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skut.odb.str. 112020  4190,28 
vrátane DPH
266982019-86692019-132019    10.12.2020  15.12.2020  17.3.2021 
20200193   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutoč.odobratej stravy 82020  4101,92 
vrátane DPH
266982019-86692019-132019    08.09.2020  15.10.2020  17.3.2021 
20200013   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skut.odob.stravy 12020  4089,94 
vrátane DPH
266982019-86692019-132019    05.2.2020  14.02.2020  25.5.2020 
20200222   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutoč.odobr.stravy 92020  3662,47 
vrátane DPH
266982019-86692019-132019    07.10.2020  16.11.2020  17.3.2021 
20200145   Vých. vodáresnká spoločnosť
Komenského 50, 040 01 Košice
36570460  Vodné,stočné 1-62020  2722,49 
vrátane DPH
40-000109748PO2016    07.07.2020  14.07.2020  17.3.2021 
20200314   Vých. vodáresnká spoločnosť
Komenského 50, 040 01 Košice
36570460  Vodné,stočné 6-122020  2286,8 
vrátane DPH
40-000109748PO2016    31.12.2020  21.01.2021  17.3.2021 
20200280   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 122020  2265,39 
vrátane DPH
P34172019-82019    11.12.2020  22.12.2020  17.3.2021 
20200259   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 112020  2265,39 
vrátane DPH
P34172019-82019    12.11.2020  16.11.2020  17.3.2021 
20200232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 102020  2265,39 
vrátane DPH
P34172019-82019    14.10.2020  27.10.2020  17.3.2021 
20200198   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 82020  2265,39 
vrátane DPH
P34172019-82019    10.09.2020  23.09.2020  17.3.2021 
20200173   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 82020  2265,39 
vrátane DPH
P34172019-82019    11.08.2020  21.08.2020  17.3.2021 
20200156   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 72020  2265,39 
vrátane DPH
P34172019--82019    13.07.2020  23.07.2020  17.3.2021 
20200127   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 62020  2265,39 
vrátane DPH
P34172019-82019    11.06.2020  15.06.2020  17.3.2021 
20200107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 52020  2265,39 
vrátane DPH
93132019-M/P34172019-82019    11.05.2020  14.05.2020  17.3.2021 
20200092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 42020  2265,39 
vrátane DPH
P34172019-82019    14.04.2020  23.04.2020  17.3.2021 
20200051   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 32020  2265,39 
vrátane DPH
P34172019-82019    11.3.2020  23.03.2020  25.5.2020 
20200025   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 22020  2265,39 
vrátane DPH
P34172019-82019    13.2.2020  24.02.2020  25.5.2020 
20200001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 12020  2147,14 
vrátane DPH
96132019-MP34172019    17.1.2020  28.01.2020  25.5.2020 
20200138   TELLUS - Peter Lukáč
Pozdišovce 273, 072 01 Pozdišovce
40010775  Notebook HP Elitebook 840,Windows 10Pro  1796,4 
vrátane DPH
    25.06.2020  26.06.2020  17.3.2021 
20200162   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Tábor deti-ubyr.a str. 11.-18.7.20 SUS 1  1624 
vrátane DPH
  432020  20.07.2020  23.07.2020  17.3.2021 
20200161   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Tábor deti -ubytov.a strava 11.-18.7.20 SUS 6  1421 
vrátane DPH
  442020  20.07.2020  23.07.2020  17.3.2021 
20200219   VLM Auto, s.r.o.
Priemyselná 5805, 071 01 Michalovce
36574333  Oprava Citroen  1383,86 
vrátane DPH
  612020  06.10.2020  16.11.2020  17.3.2021 
20200082   Spoločnosť priateľov detí z DD
Kováčska 17, 040 01 Košice
17316537  Akred.výcvik Koord.a facil,.konf.-SRK 130 hod.  1350 
vrátane DPH
  262020-18.3.2020  14.04.2020  25.05.2020  17.3.2021 
20200304   ROVKUR s.r.o.
Masarykova č. 7, 071 01 Michalovce
34136665  Revízia plyn kotla  1220 
vrátane DPH
    22.12.2020  30.12.2020  17.3.2021 
20200190   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 4, 821 09 Bratislava
31327681  Tonery HP  1127,84 
vrátane DPH
142017-168172017-M    04.09.2020  16.11.2020  17.3.2021 
20200209   Asanarates s.r.o.
Hutnícka 2, 040 01 Košice
36606693  Deratizácia,dezinfekcia a dezinsekcia SUS 3 a AB  948 
vrátane DPH
  572020  17.09.2020  16.11.2020  17.3.2021 
20200269   Peter ONDO-EŠTOK,KOMINÁRSTVO
072 05 Bracovce
52379051  Revízia komínov,elektrospotr. 50 kW  905,76 
vrátane DPH
  702020  25.11.2020  30.11.2020  17.3.2021 
20200189   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 4, 821 09 Bratislava
31327681  Tonery OKI Canon  851,04 
vrátane DPH
142017-168172017-M    04.09.2020  15.10.2020  17.3.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Remetské Hámre, Remetské Hámre 31

Tlačiť