Faktúry 2020 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200048   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 02/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    05.02.2020  12.02.2020  17.4.2020 
20200047   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 02/2020  1973,25 
vrátane DPH
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019    04.02.2020  13.02.2020  17.4.2020 
20200046   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, Sečovce
47677908  Revízia výťahu  241,2 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 2019-02-03    04.02.2020  12.02.2020  17.4.2020 
20200044   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  199,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155 zo dňa 19.10.17    03.02.2020  13.02.2020  17.4.2020 
20200043   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154 zo dňa 19.10.17    03.02.2020  13.02.2020  17.4.2020 
20200041   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 72, Čerenčany
00163333  Pobyt dieťaťa v RC 12/2019  71,81999999999999 
vrátane DPH
Uznesenie sp.zn. 11P/131/2019 - 15    03.02.2020  06.02.2020  17.4.2020 
20200040   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 02/2020  60 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2019D16614-2 zo dňa 23. 05. 2019    03.02.2020  06.02.2020  17.4.2020 
20200039   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 02/2020  11,1 
vrátane DPH
Zmluva č. 30122247 zo dňa 10. 10. 2007    03.02.2020  06.02.2020  17.4.2020 
20200024   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 2019, vyúčtovanie  6653,69 
vrátane DPH
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019    21.01.2020  06.02.2020  17.4.2020 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  17.4.2020 
20200028   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a ubytovanie 01,02/2020  85,17 
vrátane DPH
Dohoda č. 01/2019 o zabezpečení stravovania a ubyt    21.01.2020  24.01.2020  18.2.2020 
20200026   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, I. Q 2020  920 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    15.01.2020  27.01.2020  18.2.2020 
20200025   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie I.Q2020  454 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    15.01.2020  27.01.2020  18.2.2020 
20200023   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  199,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    22.01.2020  24.01.2020  18.2.2020 
20200022   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    22.01.2020  24.01.2020  18.2.2020 
20200020   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  199,82 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    14.01.2020  27.01.2020  18.2.2020 
20200019   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  41,58 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    14.01.2020  27.01.2020  18.2.2020 
20200017   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 12/2019, CDR Sečovce  938,6900000000001 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    15.01.2020  17.01.2020  18.2.2020 
20200016   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 12/2019, RD Trebišov  160,94 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    15.01.2020  17.01.2020  18.2.2020 
20200014   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 12/2019, RD Milhostov  114,38 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    14.01.2020  17.01.2020  18.2.2020 
20200013   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 12/2019  59,7 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    14.01.2020  17.01.2020  18.2.2020 
20200012   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 12/2019  115,2 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložite    14.01.2020  17.01.2020  18.2.2020 
20200011   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  preventívne lekárske prehliadky  405 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení výkonu PZS    08.01.2020  09.01.2020  18.2.2020 
20200010   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23.11.2019  323,37 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    08.01.2020  14.01.2020  18.2.2020 
20200009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 01/2020  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    08.01.2020  16.01.2020  18.2.2020 
20200008   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23. 12. 2019  324,65 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    08.01.2020  17.01.2020  18.2.2020 
20200007   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 12/2019  5378,94 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    08.01.2020  17.01.2020  18.2.2020 
20200005   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 01/2020  47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3080410    07.01.2020  16.01.2020  18.2.2020 
20200004   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Hovory a internet 12/2019  143,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    07.01.2020  17.01.2020  18.2.2020 
20200002   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 01/2020  11,1 
vrátane DPH
Zmluva č. 30122247    02.01.2020  13.01.2020  18.2.2020 
20200001   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 01/2020  60 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2019D16614-2    02.01.2020  09.01.2020  18.2.2020 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  18.2.2020 
20200178   AUTOTIP, spol. s r. o.
Podháj 2939/151, 841 03 Bratislava
35832789  Servisný zásah na vozidle OPEL VIVARO TV 271DU  261,24 
vrátane DPH
  044  15.06.2020  23.06.2020  21.8.2020 
20200184   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, Trebišov
31697879  Obstaranie výpočtovej techniky NP DEI NS III  1755,8 
vrátane DPH
  048  23.06.2020  26.06.2020  21.8.2020 
20200182   Hotel ENERGETIK, ROAN JOVSA
Jovsa 235, 072 32 Jovsa
45337004  Strava počas rekreač.-rehabilitač.aktivit s deťmi  1015 
vrátane DPH
  049  23.06.2020  25.06.2020  21.8.2020 
20200183   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, 072 32 Jovsa
45337004  Ubytovanie detí - letný tábor 13.-20.6.2020  1015 
vrátane DPH
  050  23.06.2020  25.06.2020  21.8.2020 
20200003   OZ Nádej do života
Riazanská 56, Bratislava 3
52204502  Zážitkový pobyt detí 2020  1672 
vrátane DPH
  02.01.2020  16.01.2020  18.2.2020 
20200220   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  Tlač na zákazku a kancelársky materiáll  72,13 
vrátane DPH
  10  03.08.2020  12.08.2020  16.10.2020 
20200189   Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
14338785  Tlač na zákazku, pečiatky  56,6 
vrátane DPH
  10  02.07.2020  07.07.2020  21.8.2020 
20200107   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 07501 Trebišov
36202908  Pákový poradač 10KS  17 
vrátane DPH
  10  11.05.2020  14.05.2020  22.6.2020 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť