
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26821327 | Microdat,s.r.o. Pionierov 588,Gemerská Poloma  | 
						43875076 | správa PC | 642.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.1/2021 | 30.06.2021 | 01.07.2021 | 17.7.2021 | |
| FA26821160 | Microdat,s.r.o. Pionierov 588,Gemerská Poloma  | 
						43875076 | správa PC | 642.-  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.1/2021 | 31.03.2021 | 06.04.2021 | 20.4.2021 | |
| FA26821183 | FESI comp s.r.o. Duklianska 3A,Sp.Nová Ves  | 
						36597431 | spotrebný material k PC | 101,04  vrátane DPH  | 
						91/2021 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | 1.5.2021 | |
| FA26821128 | FESI comp s.r.o. Duklianska 3A,Sp.Nová Ves  | 
						36597431 | spotrebný material k PC | 28,19  vrátane DPH  | 
						58/2021 | 16.03.2021 | 17.03.2021 | 20.3.2021 | |
| FA26821636 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves  | 
						47968834 | spotrebný materiál | 91,10  vrátane DPH  | 
						320/2021 | 08.12.2021 | 13.12.2021 | 12.12.2021 | |
| FA26821576 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves  | 
						47968834 | spotrebný materiál | 141,95  vrátane DPH  | 
						292/2021 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | |
| FA26821471 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves  | 
						47968834 | spotrebný materiál | 126,30  vrátane DPH  | 
						243/2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | 10.10.2021 | |
| FA26821432 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves  | 
						47968834 | spotrebný materiál | 120,50  vrátane DPH  | 
						218/2021 | 25.08.2021 | 26.08.2021 | 29.8.2021 | |
| FA26821358 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves  | 
						47968834 | spotrebný materiál | 97,10  vrátane DPH  | 
						184/2021 | 14.07.2021 | 15.07.2021 | 18.7.2021 | |
| FA26821307 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves  | 
						47968834 | spotrebný materiál | 73,20  vrátane DPH  | 
						159/2021 | 21.06.2021 | 23.06.2021 | 26.6.2021 | |
| FA26821272 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves  | 
						47968834 | spotrebný materiál | 159,95  vrátane DPH  | 
						138/2021 | 31.05.2021 | 03.06.2021 | 26.6.2021 | |
| FA26821250 | Europapier Slovensko,s.r.o. Panonská cesta 40,Bratislava  | 
						31344381 | spotrebný materiál | 50,38  vrátane DPH  | 
						123/2021 | 17.05.2021 | 18.05.2021 | 29.5.2021 | |
| FA26821229 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves  | 
						47968834 | spotrebný materiál | 74,20  vrátane DPH  | 
						112/2021 | 06.05.2021 | 10.05.2021 | 29.5.2021 | |
| FA26821214 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves  | 
						47968834 | spotrebný materiál | 84,90  vrátane DPH  | 
						106/2021 | 29.04.2021 | 30.04.2021 | 1.5.2021 | |
| FA26821161 | Nezábudka s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves  | 
						47968834 | spotrebný materiál | 85,75  vrátane DPH  | 
						73/2021 | 31.03.2021 | 06.04.2021 | 20.4.2021 | |
| FA26821135 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice  | 
						36570460 | spotreba vody | 470,70  vrátane DPH  | 
						Zmluva č.60-000089613PO2014 | 22.03.2021 | 24.03.2021 | 2.4.2021 | |
| FA26821676 | PRB Elektro s.r.o. Šafárikova 106,Rožňava  | 
						51336618 | sporák,mraznička,mikrovlnka | 1.494.-  vrátane DPH  | 
						342/2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 31.12.2021 | |
| FA26821649 | PRB Elektro s.r.o. Šafárikova 106,Rožňava  | 
						51336618 | sporák Mora | 299.-  vrátane DPH  | 
						327/2021 | 17.12.2021 | 20.12.2021 | 30.12.2021 | |
| FA26821100 | Gastroslužby PK,s.r.o. Vlková 79  | 
						52265820 | smaltované pekáče | 72,48  vrátane DPH  | 
						43/2021 | 01.03.2021 | 03.03.2021 | 20.3.2021 | |
| FA26821664 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska,18,Rožňava  | 
						10755462 | služby PO a BOZP | 90.-  vrátane DPH  | 
						Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 31.12.2021 | |
| FA26821565 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska,18,Rožňava  | 
						10755462 | služby PO a BOZP | 90.-  vrátane DPH  | 
						Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017 | 08.11.2021 | 09.11.2021 | 24.11.2021 | |
| FA26821496 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska,18,Rožňava  | 
						10755462 | služby PO a BOZP | 90.-  vrátane DPH  | 
						Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017 | 06.10.2021 | 07.10.2021 | 16.10.2021 | |
| FA26821453 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska,18,Rožňava  | 
						10755462 | služby PO a BOZP | 90.-  vrátane DPH  | 
						Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017 | 09.09.2021 | 10.09.2021 | 18.9.2021 | |
| FA26821378 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska,18,Rožňava  | 
						10755462 | služby PO a BOZP | 90.-  vrátane DPH  | 
						Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017 | 02.08.2021 | 03.08.2021 | 6.8.2021 | |
| FA26821339 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska,18,Rožňava  | 
						10755462 | služby PO a BOZP | 90.-  vrátane DPH  | 
						Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017 | 06.07.2021 | 08.07.2021 | 17.7.2021 | |
| FA26821278 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska,18,Rožňava  | 
						10755462 | služby PO a BOZP | 90.-  vrátane DPH  | 
						Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017 | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 26.6.2021 | |
| FA26821223 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska,18,Rožňava  | 
						10755462 | služby PO a BOZP | 90.-  vrátane DPH  | 
						Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017 | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 5.5.2021 | |
| FA26821109 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska,18,Rožňava  | 
						10755462 | služby PO a BOZP | 90.-  vrátane DPH  | 
						Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 20.3.2021 | |
| FA26821062 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska,18,Rožňava  | 
						10755462 | služby PO a BOZP | 90.-  vrátane DPH  | 
						Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017 | 04.02.2021 | 05.02.2021 | 22.2.2021 | |
| FA26821017 | Juraj Rochfaluši GEKOS Edelényska,18,Rožňava  | 
						10755462 | služby PO a BOZP | 90.-  vrátane DPH  | 
						Mandátna zmluva č.JR/GE-3/2017 | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 25.1.2021 | |
| FA26821623 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava  | 
						35763469 | služby pevnej siete | 100,93  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytnutí služby | 06.12.2021 | 08.12.2021 | 10.12.2021 | |
| FA26821556 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava  | 
						35763469 | služby pevnej siete | 101.-  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 05.11.2021 | 09.11.2021 | 24.11.2021 | |
| FA26821494 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava  | 
						35763469 | služby pevnej siete | 100,90  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytnutí služby | 05.10.2021 | 07.10.2021 | 16.10.2021 | |
| FA26821443 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava  | 
						35763469 | služby pevnej siete | 103,73  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 06.09.2021 | 07.09.2021 | 18.9.2021 | |
| FA26821414 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava  | 
						35763469 | služby pevnej siete | 102,73  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 09.08.2021 | 10.08.2021 | 28.8.2021 | |
| FA26821413 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava  | 
						35763469 | služby pevnej siete | 100,28  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 09.08.2021 | 10.08.2021 | 28.8.2021 | |
| FA26821282 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava  | 
						35763469 | služby pevnej siete | 100,36  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní VS č.30891122 | 04.06.2021 | 10.06.2021 | 26.6.2021 | |
| FA26821226 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava  | 
						35763469 | služby pevnej siete | 100,87  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytnutí služby | 04.05.2021 | 05.05.2021 | 5.5.2021 | |
| FA26821170 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava  | 
						35763469 | služby pevnej siete | 106,09  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytnutí služby | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 21.4.2021 | |
| FA26821113 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava  | 
						35763469 | služby pevnej siete | 103,75  vrátane DPH  | 
						Dodatok k zmluve o poskytnutí VS | 05.03.2021 | 09.03.2021 | 20.3.2021 |