
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210028 | SLOVAKIA TEAM, s. r. o. M. R. Štefanika 191/41, 075 01 Trebišov  | 
						31672345 | Ohrevový prístroj, umývačka riadu, inhalátor | 800,00  vrátane DPH  | 
						14 | 02.2.2021 | 04.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210041 | ZDRAVAB s. r. o. Trnková 42, 04014 Košice - Košická Nová Ves  | 
						47904844 | Respirátory FFP2 - 500KS | 750,00  vrátane DPH  | 
						19 | 08.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210040 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava  | 
						35701722 | Satelit 2/2021 RD Milhostov | 11,10  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení a poskyt. VS zo dňa 10.10.2007 | 08.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210039 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava  | 
						35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2021 | 135,84  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 9901159502 | 08.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210038 | Reedukačné centrum Levoča Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov  | 
						00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 01/2021 V.T. | 144,40  vrátane DPH  | 
						§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z | 05.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210037 | Reedukačné centrum Levoča Osloboditeľov 36, 053 02 Spišský Hrhov  | 
						00163376 | Pobyt dieťaťa v RC 01/2021 J.F. | 144,40  vrátane DPH  | 
						§ 126 ods. 1, 2 zákona č.245/2008 Z.z | 05.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210036 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce  | 
						47677908 | Odborná prehliadka výťahu LC ONE SPACE 1600 | 241,20  vrátane DPH  | 
						Servisná zmluva 2019-02-03 | 05.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210035 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov  | 
						36215856 | 1129/2020 Plávajúca podlaha s príslušenstvom | 800,00  vrátane DPH  | 
						17 | 05.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210034 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  | 
						36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 01/2021 | 37,51  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210033 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov  | 
						44548397 | Maliarske potreby | 111,70  vrátane DPH  | 
						9 | 04.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210032 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov  | 
						36659142 | Poplatok za internet 2/2021 | 47,00  vrátane DPH  | 
						Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 04.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210031 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Plyn 2/2021 | 1975,39  vrátane DPH  | 
						P3420/2019 | 03.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210027 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, 040 01 Košice  | 
						50528041 | Výkon zodpovednej osoby 2/2021 | 60,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 01.2.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210026 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | Telekomunikačné služby, 24.01.- 23.02.2021 | 327,24  vrátane DPH  | 
						RD č. 43748/2013 | 28.1.2021 | 11.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210045 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava  | 
						47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 1/2021 | 4637,83  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019 | 12.2.2021 | 16.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210048 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 1/2021, RD Trebišov | 242,21  vrátane DPH  | 
						RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 15.2.2021 | 19.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210047 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 1/2021, RD Milhostov | 66,58  vrátane DPH  | 
						RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 15.2.2021 | 19.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210046 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina  | 
						51865467 | Elektrina 1/2021 CDR Sečovce | 926,21  vrátane DPH  | 
						RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa | 15.2.2021 | 19.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210044 | Liečebno - výchovné sanatórium Tešedíkova 3, 040 17 Košice - Barca  | 
						17150922 | Pobyt dieťaťa v sanatoóriu - M. Gažiková - 1/2021 | 83,79  vrátane DPH  | 
						Rozhodnutie č. 80/20201001017 | 12.2.2021 | 19.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210043 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov  | 
						36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 1/2021 | 57,60  vrátane DPH  | 
						Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu | 10.2.2021 | 19.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210042 | Asociácia vzdelávateľov Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov  | 
						37846591 | Časopis Sociálna práca predplatné 2021 | 34,00  vrátane DPH  | 
						20 | 09.2.2021 | 19.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210053 | Sonap s.r.o. Sečovce Kochanovská 327 078 01 Sečovce  | 
						36583995 | 1129/2020 Detské postieľky s príslušenstvom | 2320,00  vrátane DPH  | 
						25 | 25.2.2021 | 26.02.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210055 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica  | 
						36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 2/2021 | 226,14  vrátane DPH  | 
						Zmluva o servis.službe č. 22 | 01.3.2021 | 04.03.2021 | 25.5.2021 | |
| 20210054 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov  | 
						36215856 | Kuchynská linka | 465,00  vrátane DPH  | 
						24 | 25.2.2021 | 04.03.2021 | 25.5.2021 | |
| 20210052 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, 045 01 Mokrance  | 
						46037985 | BTS 02/2021 | 82,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo | 24.2.2021 | 04.03.2021 | 25.5.2021 | |
| 20210051 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, 045 01 Mokrance  | 
						46037985 | BTS 01/2021 | 82,80  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo | 24.2.2021 | 04.03.2021 | 25.5.2021 | |
| 20210050 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica  | 
						36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 1/2021 | 226,14  vrátane DPH  | 
						Zmluva o servis.službe č. 22 | 24.2.2021 | 04.03.2021 | 25.5.2021 | |
| 20210049 | Jozef Ivan, SERVIS PLYN.ZARIAD Hodvábna 1291/5, 075 01 Trebišov  | 
						10799915 | Oprava havarijn.situácie - ÚK 4.ŠSS SUS | 228,00  vrátane DPH  | 
						23 | 18.2.2021 | 04.03.2021 | 25.5.2021 | |
| 20210065 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava  | 
						47079690 | Vyúčtovanie odobratej stravy 2/2021 | 4338,87  vrátane DPH  | 
						Dohoda o pristúpení k RD č.26698/2019 | 05.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
| 20210064 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava  | 
						35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2021 | 141,43  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 9901159502 | 05.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
| 20210063 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov  | 
						36659142 | Poplatok za internet 3/2021 | 47,00  vrátane DPH  | 
						Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 05.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
| 20210062 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32 075 01 Trebišov  | 
						44548397 | Tovar podľa výberu | 31,14  vrátane DPH  | 
						9 | 04.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
| 20210061 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | Telekomunikačné služby, 24.02.- 23.03.2021 | 357,70  vrátane DPH  | 
						RD č. 43748/2013 | 04.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
| 20210060 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava  | 
						35697270 | Mobilný telefón Xiaomi Redmi - Mgr. Mocinecová | 18,05  vrátane DPH  | 
						RD č. 43748/2013 | 03.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
| 20210059 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava  | 
						35701722 | Satelit 3/2021 RD Milhostov | 11,10  vrátane DPH  | 
						Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 03.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
| 20210058 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, 040 01 Košice  | 
						50528041 | Výkon zodpovednej osoby 3/2021 | 60,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 03.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
| 20210057 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice  | 
						36191400 | Mesačný poplatok - TV, pevný internet 02/2021 | 37,51  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 20/1547/0003 | 03.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
| 20210056 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Plyn 3/2021 | 1975,39  vrátane DPH  | 
						P3420/2019 | 02.3.2021 | 10.03.2021 | 25.5.2021 | |
| 20210071 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32 075 01 Trebišov  | 
						44548397 | Respirátory FFP2 | 345,00  vrátane DPH  | 
						9 | 10.3.2021 | 16.03.2021 | 25.5.2021 | |
| 20210070 | František Andrejko - P.I.S. Topolianka 2744/193, 071 01 Michalovce  | 
						34561471 | Vyprac. položkového RO na výmenu rozvodov | 300,00  vrátane DPH  | 
						26 | 09.3.2021 | 16.03.2021 | 25.5.2021 |