
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274202100189 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 146,8 vrátane DPH |
5611854325 | 20.04.2021 | 05.05.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100179 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3508,06 vrátane DPH |
P3437/2019 | 14.04.2021 | 05.05.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100195 | AITEC, s.r.o. Slovinská 12, Bratislava |
43829171 | fa za knihy | 68,2 vrátane DPH |
66/2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100194 | Latorica MK, s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za detskú výbavu | 50,63 vrátane DPH |
62/2021 | 21.04.2021 | 27.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100193 | Latorica MK, s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za dezinfekčné prostriedky | 1405,6 vrátane DPH |
44/2021 | 21.04.2021 | 27.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100192 | Latorica MK, s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za čistiace prostriedky | 807,77 vrátane DPH |
43/2021 | 21.04.2021 | 27.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100191 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za detskú postieľku s matracom | 150,- vrátane DPH |
63/2021 | 21.04.2021 | 27.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100190 | Spojená škola intern. Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za ubytovanie | 36,- bez DPH |
3/2020 | 21.04.2021 | 23.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100188 | Spojená škola intern. Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za stravu | 284,26 bez DPH |
OZ 10/2020 | 19.04.2021 | 23.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100178 | Ján Kušnír - JANEKO M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | fa za OP tlak.nádob | 1755,6 vrátane DPH |
55/2021 | 13.04.2021 | 23.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100177 | Ján Kušnír - JANEKO M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | fa za OP plyn.zariadení | 1116,- vrátane DPH |
54/2021 | 13.04.2021 | 23.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100117 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 4038,23 vrátane DPH |
P3437/2019 | 10.03.2021 | 23.04.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100186 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 107,42 vrátane DPH |
28/2019 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100185 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 168,3 vrátane DPH |
28/2019 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100181 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 81,68000000000001 vrátane DPH |
28/2019 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100187 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 141,85 vrátane DPH |
28/2019 | 15.04.2021 | 20.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100184 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 179,33 vrátane DPH |
28/2019 | 15.04.2021 | 20.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100183 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 143,71 vrátane DPH |
28/2019 | 15.04.2021 | 20.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100182 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 253,27 vrátane DPH |
28/2019 | 15.04.2021 | 20.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100180 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 580,8 vrátane DPH |
28/2019 | 15.04.2021 | 20.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100176 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK Hrubov 81 |
17134692 | fa za servis.práce výťahy | 987,42 vrátane DPH |
16/2021 | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100173 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za materiál do údržby | 785,12 vrátane DPH |
58/2021 | 12.04.2021 | 20.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100172 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za materiál do údržby | 440,78 vrátane DPH |
57/2021 | 12.04.2021 | 20.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100171 | Boloni, s.r.o. Staničná 1, Veľké Kapušany |
45916926 | fa za materiál do údržby | 682,42 vrátane DPH |
56/2021 | 12.04.2021 | 20.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100148 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 322,15 vrátane DPH |
Zml.5611854325 | 31.03.2021 | 20.04.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100147 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa za orange tel. | 115,68 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.ver.služieb | 31.03.2021 | 20.04.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100169 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | fa za odobratú stravu | 7647,28 vrátane DPH |
15/2019 | 08.04.2021 | 16.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100158 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telek.služby | 40,39 vrátane DPH |
Zmluva | 07.04.2021 | 16.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100157 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telek.služby | 177,84 vrátane DPH |
Zmluva | 07.04.2021 | 16.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100143 | Lekáreň Ficaria, s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za respirátory | 330,- vrátane DPH |
41/2021 | 30.03.2021 | 16.04.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100120 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | fa za kancelárske potreby | 74,27 vrátane DPH |
18/2021 | 15.03.2021 | 16.04.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100099 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | fa za kopírovací papier | 777,- vrátane DPH |
19/2021 | 04.03.2021 | 16.04.2021 | 13.4.2021 | |
153/2021 | Exek.úrad Blaško Kpt.Nálepku 8, Michalovce |
33511991 | fa za trovy exekúcie | 42,- bez DPH |
8er/554/2012 | 23.03.2021 | 15.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100119 | Pergamon spol.s r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | fa za tonery | 322,2 vrátane DPH |
34/2021 | 11.03.2021 | 15.04.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100118 | Pergamon spol.s r.o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | fa za tonery | 1271,57 vrátane DPH |
35/2021 | 11.03.2021 | 15.04.2021 | 13.4.2021 | |
FA274202100175 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za webinár | 75,- bez DPH |
60/2021 | 12.04.2021 | 14.04.2021 | 10.5.2021 | |
FA274202100170 | GHP Medical Service s.r.o. Okružná 1297/52, Michalovce |
36766542 | fa za PZS | 114,3 bez DPH |
11/2019 | 08.04.2021 | 14.04.2021 | 10.5.2021 | |
150/2021 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | fa za komun.odpad | 906,04 bez DPH |
420051 | 31.03.2021 | 13.04.2021 | 10.5.2021 | |
149/2021 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | fa za daň z nehnuteľností | 2783,74 bez DPH |
2061 | 03.03.2021 | 13.04.2021 | 10.5.2021 | |
148/2021 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | fa za komun.odpad | 5765,76 bez DPH |
420051 | 31.03.2021 | 13.04.2021 | 10.5.2021 |