Faktúry 2021 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274202100424   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4357,36 
vrátane DPH
P3437/2019    02.08.2021  12.08.2021  10.9.2021 
FA274202100364   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4357,36 
vrátane DPH
P3437/2019    06.07.2021  14.07.2021  5.8.2021 
FA274202100273   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4357,36 
vrátane DPH
P3437/2019    02.06.2021  09.06.2021  13.7.2021 
FA274202100272   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1374,80 
vrátane DPH
P3437/2019    02.06.2021  09.06.2021  13.7.2021 
FA274202100236   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1591,29 
vrátane DPH
P3437/2019    10.05.2021  21.05.2021  9.6.2021 
FA274202100215   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1374,80 
vrátane DPH
P3437/2019    03.05.2021  12.05.2021  9.6.2021 
FA274202100214   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4357,36 
vrátane DPH
P3437/2019    03.05.2021  12.05.2021  9.6.2021 
FA274202100179   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3508,06 
vrátane DPH
P3437/2019    14.04.2021  05.05.2021  10.5.2021 
FA274202100156   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1374,80 
vrátane DPH
P3437/2019    07.04.2021  12.04.2021  10.5.2021 
FA274202100155   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3560,54 
vrátane DPH
P3437/2019    07.04.2021  12.04.2021  10.5.2021 
FA274202100117   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4038,23 
vrátane DPH
P3437/2019    10.03.2021  23.04.2021  13.4.2021 
FA274202100096   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1374,80 
vrátane DPH
P3437/2019    03.03.2021  10.03.2021  13.4.2021 
FA274202100095   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3560,54 
vrátane DPH
P3437/2019    03.03.2021  10.03.2021  13.4.2021 
FA274202100071   MAGNA ENERGIA, s.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3560,27 
vrátane DPH
P3437/2019    11.02.2021  05.03.2021  5.3.2021 
FA274202100052   MAGNA ENERGIA, s.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3560,54 
vrátane DPH
P3437/2019    02.02.2021  12.02.2021  5.3.2021 
FA274202100051   MAGNA ENERGIA, s.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1374,80 
vrátane DPH
P3437/2019    02.02.2021  12.02.2021  5.3.2021 
FA274202100010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  2550,54 
vrátane DPH
P3437/2019    12.01.2021  19.01.2021  10.2.2021 
FA274202100005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4368,32 
vrátane DPH
P3437/2019    05.01.2021  13.01.2021  10.2.2021 
FA274202100004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1443,87 
vrátane DPH
P3437/2019    05.01.2021  13.01.2021  10.2.2021 
25   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu - preplatok  2238,32 
vrátane DPH
P3437/2019    09.08.2021  09.09.2021  10.9.2021 
24   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu - preplatok  2128,92 
vrátane DPH
P3437/2019    12.07.2021  09.08.2021  5.8.2021 
23   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu - preplatok  1140,38 
vrátane DPH
P3437/2019    11.06.2021  10.07.2021  13.7.2021 
FA274202100027   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu - vyúčt.  635,32 
vrátane DPH
P3437/2019    15.01.2021  05.02.2021  10.2.2021 
FA274202100598   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku TÚV a ÚK  201,- 
bez DPH
01-01-20    14.10.2021  20.10.2021  8.11.2021 
FA274202100597   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku TÚV a ÚK  242,- 
bez DPH
01-01-20    14.10.2021  20.10.2021  8.11.2021 
FA274202100747   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17116537  fa za dodávku Úk a TÚV  201,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    07.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100746   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17116537  fa za dodávku Úk a TÚV  242,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    07.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100646   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  242,- 
bez DPH
Nájomná zml.1.10.2010    05.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
FA274202100645   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  201,- 
bez DPH
Nájomná zml.1.10.2010    05.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
FA274202100513   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku ÚK a TÚV  201,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    14.09.2021  20.09.2021  7.10.2021 
FA274202100512   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku ÚK a TÚV  242,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    14.09.2021  20.09.2021  7.10.2021 
FA274202100463   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  242,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    12.08.2021  20.08.2021  10.9.2021 
FA274202100462   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  201,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    12.08.2021  20.08.2021  10.9.2021 
FA274202100397   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  196,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    14.07.2021  19.07.2021  5.8.2021 
FA274202100396   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  236,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    14.07.2021  19.07.2021  5.8.2021 
FA274202100115   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku ÚK a TÚV  196,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2020    09.03.2021  16.03.2021  13.4.2021 
FA274202100114   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku ÚK a TÚV  236,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2020    09.03.2021  16.03.2021  13.4.2021 
FA274202100416   Autostyl, s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za dopl.klímy W UP  92,29 
vrátane DPH
  193/2021  26.07.2021  04.08.2021  5.8.2021 
FA274202100402   MUNDIAL s.r.o.
Rozvojová 2, Košice
50064240  fa za dresy  817,2 
vrátane DPH
  189/2021  22.07.2021  27.07.2021  5.8.2021 
FA274202100689   Metro Cash&Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa za drogériu  742,67 
vrátane DPH
  344/2021  24.11.2021  25.11.2021  14.12.2021 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť