Faktúry 2021 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274202100751   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  20942,16 
bez DPH
15/2019    08.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100375   TOP OKNO s.r.o.
Leles - Kapoňa 38
52238687  fa za výmenu okien a balk.dverí  20469,72 
vrátane DPH
  107/2021  07.07.2021  06.08.2021  5.8.2021 
FA274202100609   ive-Rastav Racsko Róbert
Hlavná 115, Čičarovce
41504003  fa zateplenie RD2 K.Chlmec  18629,52 
vrátane DPH
  266/2021  25.10.2021  05.11.2021  8.11.2021 
FA274202100585   LAJA STAV s.r.o.
Bačka 10
47069007  fa za rekonštrukciu kúpeľní  13998,- 
vrátane DPH
  253/2021  07.10.2020  15.10.2021  8.11.2021 
FA274202100294   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  8705,16 
bez DPH
Zml. Č. 15/2019    09.06.2021  22.06.2021  13.7.2021 
FA274202100235   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  8471,440000000001 
vrátane DPH
15/2019    10.05.2021  21.05.2021  9.6.2021 
FA274202100658   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  8084,14 
bez DPH
15/2019    08.11.2021  12.11.2021  14.12.2021 
FA274202100385   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  7889,14 
vrátane DPH
15/2019    12.07.2021  23.07.2021  5.8.2021 
FA274202100009   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava -Staré Mesto
47079690  fa za skutočne odobratú stravu  7816,55 
vrátane DPH
15/2019    08.01.2021  19.01.2021  10.2.2021 
FA274202100169   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za odobratú stravu  7647,28 
vrátane DPH
15/2019    08.04.2021  16.04.2021  10.5.2021 
FA274202100446   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za odobratú stravu  6963,1 
bez DPH
15/2019    06.08.2021  20.08.2021  10.9.2021 
FA274202100112   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  6870,23 
vrátane DPH
15/2021    05.03.2021  23.03.2021  13.4.2021 
FA274202100587   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto
47079690  fa za odobratú stravu  5979,57 
bez DPH
15/2019    08.10.2021  14.10.2021  8.11.2021 
FA274202100142   LUMIZA, s.r.o.
Pri Kysuci 99/77, Žilina
47443430  fa za opravu potrubí na pitnú vodu  5976,- 
vrátane DPH
  3/2021  29.03.2021  13.04.2021  13.4.2021 
148/2021   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  fa za komun.odpad  5765,76 
bez DPH
420051    31.03.2021  13.04.2021  10.5.2021 
FA274202100501   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré mesto
47079690  fa za odobratú stravu  5619,86 
bez DPH
15/2019    08.09.2021  17.09.2021  7.10.2021 
FA274202100072   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto
47079690  fa za skutočne odobratú stravu  5438,45 
vrátane DPH
15/2019    12.02.2021  22.02.2021  5.3.2021 
FA274202100359   Východ.vodár.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné, stočné  5256,- 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    01.07.2021  14.07.2021  5.8.2021 
FA274202100141   Východosl.vodár.spoloč., a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  4759,49 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    26.03.2021  09.04.2021  13.4.2021 
FA274202100692   Metro Cash&Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa darčeky pre zamest.  4721,9 
vrátane DPH
  348/2021  24.11.2021  25.11.2021  14.12.2021 
FA274202100005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4368,32 
vrátane DPH
P3437/2019    05.01.2021  13.01.2021  10.2.2021 
FA274202100714   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4357,36 
vrátane DPH
P3437/2019    02.12.2021  09.12.2021  3.1.2022 
FA274202100629   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4357,36 
vrátane DPH
P3437/2019    02.11.2021  11.11.2021  14.12.2021 
FA274202100565   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  4357,36 
vrátane DPH
P3437/2019    04.10.2021  12.10.2021  8.11.2021 
FA274202100424   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4357,36 
vrátane DPH
P3437/2019    02.08.2021  12.08.2021  10.9.2021 
FA274202100364   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4357,36 
vrátane DPH
P3437/2019    06.07.2021  14.07.2021  5.8.2021 
FA274202100273   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4357,36 
vrátane DPH
P3437/2019    02.06.2021  09.06.2021  13.7.2021 
FA274202100214   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4357,36 
vrátane DPH
P3437/2019    03.05.2021  12.05.2021  9.6.2021 
FA274202100117   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4038,23 
vrátane DPH
P3437/2019    10.03.2021  23.04.2021  13.4.2021 
FA274202100559   Východ. vodár.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné, stočné  3900,06 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    01.10.2021  12.10.2021  8.11.2021 
FA274202100381   Východ.vodár.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné, stočné  3797,67 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    09.07.2021  15.07.2021  5.8.2021 
FA274202100155   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3560,54 
vrátane DPH
P3437/2019    07.04.2021  12.04.2021  10.5.2021 
FA274202100095   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3560,54 
vrátane DPH
P3437/2019    03.03.2021  10.03.2021  13.4.2021 
FA274202100071   MAGNA ENERGIA, s.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3560,27 
vrátane DPH
P3437/2019    11.02.2021  05.03.2021  5.3.2021 
FA274202100052   MAGNA ENERGIA, s.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3560,54 
vrátane DPH
P3437/2019    02.02.2021  12.02.2021  5.3.2021 
FA274202100179   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3508,06 
vrátane DPH
P3437/2019    14.04.2021  05.05.2021  10.5.2021 
FA274202100205   Asanarates, s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  fa za DDD  3426,- 
vrátane DPH
  64/2021  30.04.2021  14.05.2021  10.5.2021 
FA274202100792   Východosl.vodár.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  3239,99 
vrátane DPH
80-000065444PO2013    27.12.2021  29.12.2021  3.1.2022 
FA274202100793   Východosl.vodár.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  3013,54 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    27.12.2021  29.12.2021  3.1.2022 
149/2021   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  fa za daň z nehnuteľností  2783,74 
bez DPH
2061    03.03.2021  13.04.2021  10.5.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť