
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250092 | Základná škola J.A.komenského Komenského ulica 3, Komárno |
37861212 | Strava v šk.jedálni Hv | 88,00 bez DPH |
26/2025 | 31.3.2025 | 02.04.2025 | 7.4.2025 | |
20250063 | Základná škola J.A.komenského Komenského ulica 3, Komárno |
37861212 | Strava v šk.jed. Lienky | 63,80 vrátane DPH |
14/2025 | 24.2.2025 | 28.02.2025 | 31.3.2025 | |
20250062 | Základná škola J.A.komenského Komenského ulica 3, Komárno |
37861212 | Strava v šk.jed. HV | 20,35 bez DPH |
12/2025 | 24.2.2025 | 28.02.2025 | 31.3.2025 | |
20250043 | Základná škola J.A.komenského Komenského ulica 3, Komárno |
37861212 | Strava detí v šk.jedálni Hv | 11,10 bez DPH |
2/2025 | 4.2.2025 | 11.02.2025 | 31.3.2025 | |
20250060 | Stanislav Békešský BESTA Cleaning Fajková 7, Nové Zámky |
37609904 | Monitoring a prečistenie kanalizácie | 351,78 vrátane DPH |
23/2025 | 20.2.2025 | 24.02.2025 | 31.3.2025 | |
20250058 | Stanislav Békešský BESTA Cleaning Fajková 7, Nové Zámky |
37609904 | Čistenie kanalizácie RD DML | 218,94 vrátane DPH |
19/2025 | 20.2.2025 | 21.02.2025 | 31.3.2025 | |
20250139 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, 945 01 Komárno |
36565521 | Správa a údržba PC | 295,20 vrátane DPH |
5/2024 zo dňa 1.3.2024, obj 55/2025 | 55/2025 | 7.5.2025 | 12.05.2025 | 9.5.2025 |
20250109 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, 945 01 Komárno |
36565521 | Inštalácia 5 ks PC, nastavenie domén, správa PC siete | 471,13 vrátane DPH |
5/2024 zo dňa 1.3.2024, obj 97/2024 | 41/2025 | 8.11.2025 | 15.04.2025 | 14.4.2025 |
20250097 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, 945 01 Komárno |
36565521 | Nákup VT | 2800,10 vrátane DPH |
39/2025 | 1.4.2025 | 08.04.2025 | 7.4.2025 | |
20250078 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, 945 01 Komárno |
36565521 | Správa a údržba PC siete | 246 vrátane DPH |
5/2024 zo dňa 1.3.2024 | 11.3.2025 | 13.32025 | 2.4.2025 | |
20250049 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, 945 01 Komárno |
36565521 | Tonery a správa IT | 562,00 vrátane DPH |
5/2024 zo dňa 1.3.2024 | 10/2025 | 11.2.2025 | 13.02.2025 | 31.3.2025 |
20250006 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, 945 01 Komárno |
36565521 | Správa a údržba PC siete | 240,00 vrátane DPH |
5/2024 zo dňa 1.3.2024 | 7.1.2025 | 10.01.2025 | 25.2.2025 | |
20250114 | MsVak - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo |
36561193 | Vodné,stočné | 107,98 vrátane DPH |
23/2023 z 7.10.2023 | 16.4.2025 | 25.04.2025 | 24.4.2025 | |
20250115 | MsVak - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo |
36561193 | Vodné,stočné | 178,40 vrátane DPH |
30/2022 zo dňa 22.9.2022 | 16.4.2025 | 25.04.2025 | 24.4.2025 | |
20250113 | MsVak - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo |
36561193 | Vodné,stočné | 178,40 vrátane DPH |
24/2023 z 1.10.2023 | 16.4.2025 | 25.04.2025 | 24.4.2025 | |
20250150 | PolyStar, s.r.o. Slovanská 13/A, 940 01 Nové Zámky |
36552119 | Zber nebezpečného odpadu | 77,12 vrátane DPH |
16/2024 zo 16.5.2024 | 27.5.2025 | 29.05.2025 | 29.5.2025 | |
20250084 | PolyStar, s.r.o. Slovanská 13/A, 940 01 Nové Zámky |
36552119 | Vyhotovenie ohlásenia | 51,54 vrátane DPH |
16/2022 z 24.4.2022 | 17.3.2025 | 21.03.2025 | 7.4.2025 | |
20250056 | PolyStar, s.r.o. Slovanská 13/A, 940 01 Nové Zámky |
36552119 | Zber nebezp.odpadu | 67,65 vrátane DPH |
16/2024 zo 16.5.2024 | 18.2.2025 | 20.02.2025 | 31.3.2025 | |
20250143 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné stočné zrážky | 251,59 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 15.5.2025 | 19.05.2025 | 15.5.2025 | |
20250110 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 85,62 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 11.4.2025 | 15.04.2025 | 14.4.2025 | |
20250107 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 256,15 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 11.4.2025 | |
20250080 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné , zrážky | 84,86 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 11.3.2025 | 13.03.2025 | 7.4.2025 | |
20250079 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 209,44 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 11.3.2025 | 13.03.2025 | 2.4.2025 | |
20250050 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 125,43 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 11.2.2025 | 13.02.2025 | 31.3.2025 | |
20250017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 93,26 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 16.1.2025 | 22.01.2025 | 25.2.2025 | |
20250016 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 206,12 bez DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 16.1.2025 | 22.01.2025 | 25.2.2025 | |
20250088 | BONDI s.r.o., Lekáreň Salvator Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo |
36548677 | Monitor dychu a teplomer | 169,85 vrátane DPH |
37/2025 | 25.3.2025 | 28.03.2025 | 7.4.2025 | |
20250123 | M.A.N. Slovensko s.r.o. Rákocziho 21/25, 945 01 Komárno |
36543101 | Pravidelný servis SMV Hi30 | 274,51 vrátane DPH |
49/2025 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 29.4.2025 | |
20250145 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebytových priestorov NP NZ | 1353,10 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 16.5.2025 | 23.05.2025 | 22.5.2025 | |
20250119 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Vyúčtovanie energií | 924,16 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 23.4.2025 | 28.04.2025 | 25.4.2025 | |
20250118 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebytových priestorov | 1353,10 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 23.4.2025 | 28.04.2025 | 25.4.2025 | |
20250086 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebytových priestorov | 1353,10 bez DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 19.3.2025 | 21.03.2025 | 7.4.2025 | |
20250055 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebyt.priestorov NP | 1353,10 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 18.2.2025 | 20.02.2025 | 31.3.2025 | |
20210032 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebytových priestorov pre NP | 1353,10 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 22.1.2025 | 27.01.2025 | 25.2.2025 | |
20250083 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, Bratislava |
36421928 | Doména sk. cdrdml.sk | 19,56 vrátane DPH |
32/2025 | 17.3.2025 | 20.03.2025 | 7.4.2025 | |
20250082 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, Bratislava |
36421928 | Doména sk. web stranka | 19,56 vrátane DPH |
31/2025 | 17.3.2025 | 20.03.2025 | 7.4.2025 | |
20250081 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, Bratislava |
36421928 | Hosting Super | 191,73 bez DPH |
28/2025 | 13.3.2025 | 20.03.2025 | 7.4.2025 | |
20250091 | Západoslovenská distrbučná a.s. Čulenova 6, Bratislava |
36361518 | Poplatok za navýšenie kapacity ističa | 79,81 vrátane DPH |
4/2025 z31.3.2025 | 31.3.2025 | 02.04.2025 | 7.4.2025 | |
20250059 | Západoslovenská distrbučná a.s. Čulenova 6, Bratislava |
36361518 | Obnovenie prev.plomby | 39,30 vrátane DPH |
25/2025 | 20.2.2025 | 21.02.2025 | 31.3.2025 | |
20250045 | Eurolab Lambda s.r.o. T.Milkina 2, Trnava |
35869429 | CRP sety | 115,35 vrátane DPH |
06/2025 | 5.2.2025 | 11.02.2025 | 31.3.2025 |