
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250042 | Základná škola J.A.komenského Komenského ulica 3, Komárno |
37864785 | Strava deti v šk.jedálni Hv | 70,40 vrátane DPH |
5/2025 | 3.2.2025 | 10.02.2025 | 27.3.2025 | |
20250181 | Základná škola J.A.komenského Komenského ulica 3, Komárno |
37861212 | Strava v šk.jedálni Lienky | 66,00 bez DPH |
77/2025 | 25.6.2025 | 26.06.2025 | 1.7.2025 | |
20250180 | Základná škola J.A.komenského Komenského ulica 3, Komárno |
37861212 | Strava detí v škole Hv | 25,90 bez DPH |
63/2025 | 25.6.2025 | 26.06.2025 | 1.7.2025 | |
20250168 | Základná škola J.A.komenského Komenského ulica 3, Komárno |
37861212 | Strava v šk.jedálni Hv | 20,35 bez DPH |
51/2025 | 10.6.2025 | 12.06.2025 | 24.6.2025 | |
20250167 | Základná škola J.A.komenského Komenského ulica 3, Komárno |
37861212 | Strava v šk.jedálni Lienky | 81,40 vrátane DPH |
52/2025 | 10.6.2025 | 12.06.2025 | 24.6.2025 | |
20250136 | Základná škola J.A.komenského Komenského ulica 3, Komárno |
37861212 | Strava detí v šk.jedálni | 24,05 vrátane DPH |
35/2025 | 6.5.2025 | 12.05.2025 | 9.5.2025 | |
20250129 | Základná škola J.A.komenského Komenského ulica 3, Komárno |
37861212 | Strava detí v šk.jedálni | 77,00 bez DPH |
43/2025 | 5.5.2025 | 06.05.2025 | 5.5.2025 | |
20250100 | Základná škola J.A.komenského Komenského ulica 3, Komárno |
37861212 | Strava v šk. jedálni Hv | 20,35 vrátane DPH |
15/2025 | 2.4.2025 | 07.04.2025 | 7.4.2025 | |
20250092 | Základná škola J.A.komenského Komenského ulica 3, Komárno |
37861212 | Strava v šk.jedálni Hv | 88,00 bez DPH |
26/2025 | 31.3.2025 | 02.04.2025 | 7.4.2025 | |
20250063 | Základná škola J.A.komenského Komenského ulica 3, Komárno |
37861212 | Strava v šk.jed. Lienky | 63,80 vrátane DPH |
14/2025 | 24.2.2025 | 28.02.2025 | 31.3.2025 | |
20250062 | Základná škola J.A.komenského Komenského ulica 3, Komárno |
37861212 | Strava v šk.jed. HV | 20,35 bez DPH |
12/2025 | 24.2.2025 | 28.02.2025 | 31.3.2025 | |
20250043 | Základná škola J.A.komenského Komenského ulica 3, Komárno |
37861212 | Strava detí v šk.jedálni Hv | 11,10 bez DPH |
2/2025 | 4.2.2025 | 11.02.2025 | 31.3.2025 | |
20250060 | Stanislav Békešský BESTA Cleaning Fajková 7, Nové Zámky |
37609904 | Monitoring a prečistenie kanalizácie | 351,78 vrátane DPH |
23/2025 | 20.2.2025 | 24.02.2025 | 31.3.2025 | |
20250058 | Stanislav Békešský BESTA Cleaning Fajková 7, Nové Zámky |
37609904 | Čistenie kanalizácie RD DML | 218,94 vrátane DPH |
19/2025 | 20.2.2025 | 21.02.2025 | 31.3.2025 | |
20250200 | Ladislav Fekete - Pneuservis Komjatická 62, 940 01 Nové Zámky |
37066064 | Servis SMV Citroen | 93,50 vrátane DPH |
59/2025 | 10.7.2025 | 16.07.2025 | 16.7.2025 | |
20250223 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, 945 01 Komárno |
36565521 | Správa a údržba PC siete | 246,00 vrátane DPH |
5/2024 zo dňa 1.3.2024 | 7.8.2025 | 11.08.2025 | 11.8.2025 | |
20250198 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, 945 01 Komárno |
36565521 | Správa a údržba siete | 246 vrátane DPH |
5/2024 zo dňa 1.3.2024 | 10.7.2025 | 16.07.2025 | 16.7.2025 | |
20250174 | IT Partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | Tonery | 275,18 vrátane DPH |
74/2025 | 23.6.2025 | 26.06.2025 | 30.6.2025 | |
20250161 | IT Partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | Správa internetovej siete | 252,61 vrátane DPH |
5/2024 z 1.3.2024 | 6.6.2025 | 12.06.2025 | 23.6.2025 | |
20250139 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, 945 01 Komárno |
36565521 | Správa a údržba PC | 295,20 vrátane DPH |
5/2024 zo dňa 1.3.2024, obj 55/2025 | 55/2025 | 7.5.2025 | 12.05.2025 | 9.5.2025 |
20250109 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, 945 01 Komárno |
36565521 | Inštalácia 5 ks PC, nastavenie domén, správa PC siete | 471,13 vrátane DPH |
5/2024 zo dňa 1.3.2024, obj 97/2024 | 41/2025 | 8.11.2025 | 15.04.2025 | 14.4.2025 |
20250097 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, 945 01 Komárno |
36565521 | Nákup VT | 2800,10 vrátane DPH |
39/2025 | 1.4.2025 | 08.04.2025 | 7.4.2025 | |
20250078 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, 945 01 Komárno |
36565521 | Správa a údržba PC siete | 246 vrátane DPH |
5/2024 zo dňa 1.3.2024 | 11.3.2025 | 13.32025 | 2.4.2025 | |
20250049 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, 945 01 Komárno |
36565521 | Tonery a správa IT | 562,00 vrátane DPH |
5/2024 zo dňa 1.3.2024 | 10/2025 | 11.2.2025 | 13.02.2025 | 31.3.2025 |
20250006 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, 945 01 Komárno |
36565521 | Správa a údržba PC siete | 240,00 vrátane DPH |
5/2024 zo dňa 1.3.2024 | 7.1.2025 | 10.01.2025 | 25.2.2025 | |
20250204 | MsVak - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo |
36561193 | vodné, stočné, zrážky Družstevná | 135,34 vrátane DPH |
20/2023 zo dňa 3.11.2023 | 16.7.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 | |
20250203 | MsVak - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo |
36561193 | vodné, stočné, zrážky Slnečná | 345,25 vrátane DPH |
30/2022 zo dňa 22.9.2022 | 16.7.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 | |
20250202 | MsVak - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo |
36561193 | Vodné stočné zrážky Lipová | 312,84 vrátane DPH |
24/2023 z 1.10.2023 | 16.7.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 | |
20250114 | MsVak - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo |
36561193 | Vodné,stočné | 107,98 vrátane DPH |
23/2023 z 7.10.2023 | 16.4.2025 | 25.04.2025 | 24.4.2025 | |
20250115 | MsVak - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo |
36561193 | Vodné,stočné | 178,40 vrátane DPH |
30/2022 zo dňa 22.9.2022 | 16.4.2025 | 25.04.2025 | 24.4.2025 | |
20250113 | MsVak - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo |
36561193 | Vodné,stočné | 178,40 vrátane DPH |
24/2023 z 1.10.2023 | 16.4.2025 | 25.04.2025 | 24.4.2025 | |
20250162 | PolyStar, s.r.o. Slovenská 13A, Nové Zámky |
36552119 | Evidencia nebezpečných odpadov | 350,55 vrátane DPH |
16/2024 z 16.5.2024 | 6.6.2025 | 12.06.2025 | 23.6.2025 | |
20250150 | PolyStar, s.r.o. Slovanská 13/A, 940 01 Nové Zámky |
36552119 | Zber nebezpečného odpadu | 77,12 vrátane DPH |
16/2024 zo 16.5.2024 | 27.5.2025 | 29.05.2025 | 29.5.2025 | |
20250084 | PolyStar, s.r.o. Slovanská 13/A, 940 01 Nové Zámky |
36552119 | Vyhotovenie ohlásenia | 51,54 vrátane DPH |
16/2022 z 24.4.2022 | 17.3.2025 | 21.03.2025 | 7.4.2025 | |
20250056 | PolyStar, s.r.o. Slovanská 13/A, 940 01 Nové Zámky |
36552119 | Zber nebezp.odpadu | 67,65 vrátane DPH |
16/2024 zo 16.5.2024 | 18.2.2025 | 20.02.2025 | 31.3.2025 | |
20250233 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné stočné zrážky | 122,80 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 26.8.2025 | 01.09.2025 | 28.8.2025 | |
20250193 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné stočné zrážky | 214,40 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 7.7.2025 | 11.07.2025 | 16.7.2025 | |
20250166 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, | 209,94 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 9.6.2025 | 12.06.2025 | 24.6.2025 | |
20250143 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné stočné zrážky | 251,59 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 15.5.2025 | 19.05.2025 | 15.5.2025 | |
20250110 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné, stočné, zrážky | 85,62 vrátane DPH |
32/2022 zo dňa 27.9.2022 | 11.4.2025 | 15.04.2025 | 14.4.2025 |